Пожалуйста, подскажите. Мы закупили оборудование в Японии, монтаж этого оборудования проводился на территории РФ японцами. Соответственно, мы заплатили НДС как налоговые агенты. В договоре сумма НДС указана не была, поэтому, если я правильно понимаю мы должны были его заплатить из собственных средств, т.е. по ставке 18%. Так и сделали.....
Теперь у меня ступор, как это оформить документально
Будут проводки
1) Д19 К68
2) Д68 К19
3) Д68 К51
Счет фактура должна отразиться и в книге покупок и в книге продаж?