У меня ещё один вопрос.Подскажите, мне нужно отражать в 3 разделе именно сколько начислено или уже фактически сколько оплатили?Т.к. у меня начисления идут дт76 кт 86 ,а оплата дт 51 кт 76. Заранее спасибо.
У меня ещё один вопрос.Подскажите, мне нужно отражать в 3 разделе именно сколько начислено или уже фактически сколько оплатили?Т.к. у меня начисления идут дт76 кт 86 ,а оплата дт 51 кт 76. Заранее спасибо.
Форумчани, помогите пожалуйста....
Я пошел по пути "Начисления", так хоть цифры можно перепроверить.
С Уважением, Александр.
Спасибо ОГРОМНОЕ!
По идеи, раз это декларация- вроде как теория о том как должно быть, то имеют место начисления...,
Помогите, бью набат ..., был договор по кап ремонту,работы выполнены в 13 году, есть сальдо на Нач .01.01.14 поД86сч.( долг ).в оборотах за период его учли и начислили. Каким образом долг отразить в 3 разделе декларации на Нач периода..???
код 141 Долг (-) со знаком минус в 3 квадрате.
С Уважением, Александр.
Александр, подскажите пожалуйста , у нас ТСЖ , есть реализация за аренду оборудования ,как её отражать ?как обычно дт 62 кт 90 и потом списывать на 99 счет ,или нужно как то на 86 списывать ? или нужно оприходовать на 86.02 как прочий доход и с него платить 6 %?
Спасибо!=)
Александр, а как знак минус поставить??? У меня не получается..., как только ставлю в результате в ячейке получается 0,00
Обновите программу, у меня ставится.
С Уважением, Александр.
Начальные остатки и поступления вы точно на целевые и не целевые не разложите (целевые + коммуналка + комерция). Все цифры будут расчетные и когда через год нужно будет снова заполнять форму не вспомните что от куда брали. А так все цифры перепроверяемые. Не утверждаю, что так правильно, но легче проверить и обосновать цифры.
С Уважением, Александр.
У меня 3 раздел декларации совпадает с ф.6
С Уважением, Александр.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)