Ничего у меня не получается с этим вариантом с точки зрения оформления в программе. Уже голову сломала
Где у меня ошибка(-и), не соображу. Вроде уже по-всякому попробовала проводить, но постичь, как 1С на основании моих операций формирует некоторые записи в КУДиР, не удается.
Приобретаю тур.услуги у поставщика, с которым заключен договор купли-продажи, за 30000. Продаю своему агенту за 35000-2000(АВ)=33000.
Оформляю в 1С:
1) Поступление оплаты от агента - 33000. Указываю, что это доход УСН
2) Поступление товаров и услуг - выбираю своего поставщика и заполняю поступление Товара на комиссии на сумму 30000 (вот все таки у меня есть сомнение в данной операции)
3) Реализация агенту Товара на комиссии на сумму 30000 (в п.2 и п.3 участвует только счет 004)
4) Отчет комиссионера (агента) - заполняю по договору на основании вышеописанной реализации, во вкладке Товары - 30000, во вкладку Услуги добавляю 5000 (чтобы сумма реализации по отчету составила 35000), АВ указываю 2000.
62 счет с покупателем закрывается. В КУДиР попадают: в доход - 33000 и 2000, в расход 2000.
И, что меня вводит в полное непонимание, также формируется запись в доходе, практически цитирую:
Отчет комиссионера "Ромашка" по договору "Основной договор (с комиссионером)"; реализованы товары. Аванс на сумму 28*285,71 руб. определен как выручка комитента.
Ну откуда берется эта сумма??? Как она высчитывается?
60 счет с поставщиком закрывается так же отчетом комиссионера. Чтобы был расход, нужно проводить еще один документ поступления от данного поставщика, только с товарами или услугами. Тогда расход идет на 20(26)счет. Но в КУДиР он все равно не попадает!
Какая-то беспросветная ахинея. Как правильно все сделать, подскажите, молю!