Всем добрый, согласно изменения в законе о бух учете, с 16.11.2014 ген директор не имеет права исполнять обязанности главного бухгалтера. Есть ли у кого такие случаи и кто как вышел из положения? Ответ напрашивается конечно однозначный, но все-таки...
http://cbr.ru/IReception/?PrtId=faq_reports пишут на сайте цб, что не может такого быть. И что делать? У нас ген.директор и главбух одно лицо. И отчеты я уже отправила(( в срочном порядке получать еще одну эцп и переделывать отчеты и сдавать корректировки? У кого такая же ситуация, что думаете?
Тоже задавалась этим вопросом - про резерв по сумме займа все вроде бы понятно, а по прсроченным процентам - ерунда какая-то. Кто как сделал?
Кто- нибудь знает про членство МФО в СРО, оно обязательно или нет? спасибо
Добрый день, что касаемо ЭЦП на бухгалтера, у нас такая же дилемма, может быть это пройдет с отчетностью которая сдается не позднее 30 дней
Последний раз редактировалось ElenaFond; 21.01.2015 в 20:23.
Добрый день, я ЦБ насчет этого вопроса поставил в сильное затруднение, они до сих пор не могут дать внятного ответа, собирают кучу консилиумов, у меня в мфо бухгалтерия на аутсорсинге, ген. директор и бух одно лицо по штатке (исполняет обязанности по приказу), в общем пока мне сказали поставить две подписи ЭЦП его как ген. директора и гл. буха, и написать этот вопрос в инет-приемную чтобы был официальный ответ на случай всяких штрафов, ответ прилагаю, кстати в следующей сдаче отчетности вторую подпись гл. буха скорее всего уберут....
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой исходящий номер нужно присвоить отчетам (приложение 1 и 5, отчет о персональном составе),которые нужно сдать в ЦБ до 30.01.15г?
Последний раз редактировалось OlYur; 27.01.2015 в 16:39.
Как вы подписывается отчет ЭКП гл.бух,если в при отправке отчета подпись глбуха не принимает.Я подписала только директорм и отправила отчет.Правильно ли я сделала?
Добрый день, подскажите как заполнять раздел 5? Спасибо.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, баланс в каком формате нужно приложить? И к какому отчету? К тому же, что и за 9 месяцев сдавали?
Спасибо за информацию - уже нашла в гражданском кодексе...
Добрый день!! Подскажите, пожалуйста может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией. Мы сталкиваемся первый раз. Приставы передали нам нереализованный на торгах автомобиль, изъятый на основании исполнительного листа у неплательщика. Как нам его поставить на баланс. Сейчас он у нас в бухгалтерском учете находится на счете 008, как залоговое обеспечение. На какой счет его поставить теперь?? Не ставить же как основное средство?? Пользоваться мы им не планируем, только реализовать. И надо ли платить НДС с его реализации?? А так же транспортный налог?? И на учет в ГАИ мы должны его поставить??
я смогла подписать и директорм и гл.бухом.Все отчеты приняты
Добрый день))) Подскажите пожалуйста как будет правильно поставить в годовом отчете в п.2.1 - сумму просроченных договоров или сумму всех договоров открытых??? Заранее спасибо за помощь
Мы отправляли используя это руководство "РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ по работе с ПО Анкета-Редактор для подготовки электронного документа,содержащего отчетность МФО,
ломбарда, КПК, СКПК, СРО КПК для его представления в Банк России через Личный кабинет участника финансового рынка"
http://lk.fcsm.ru/Account/RegistrationRequest
Надеетесь на авось? Те кто отправил с одной подписью? Поправки в закон о бух.учете внесли еще в ноябре 14 года. У вас должен быть уже назначен главбух, если до этого его роль исполнял гендиректор. На сайте ЦБ об этом ясно написали, что это должны быть 2 разных человека и 2 подписи соответственно. А то, что личный кабинет пропустил у вас эти отчеты это ровным счётом ничего не значит, это система, которая проверяет подлинность и корректность ЭЦП и правильный формат отчета. Все. То, что у вас там внутри будут проверять потом, все ваши ошибки и подписи. И вот тут мы дружно скажем..... "Авось пронесет".
А если не пронесет, то для тех кто не первый раз попадается - штраф. Ну и так.... Для устрашения посмотрите последние списки, сколько организаций исключили из реестра МФО ....
Последний раз редактировалось A.Kulagina; 03.02.2015 в 10:50.
Добрый день. форумчане! Подскажите, сложилась такая ситуация, у нас мфо с января начали пересчитывать проценты по договору, соответственно возникла большая разница между начислеными процентами и фактически уплаченными. Может кто подскажет как можно лучше оптимизировать это, чтобы налог на прибыль с воздуха не платить? Заранее спасибо!
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)