Здравствуйте. уважаемые клерки!
Подскажите, пожалуйста, новичку, как правильно оформить счет-фактуру.
Обычно все происходит по следующей схеме: идет 100% предоплата. я выписываю с/ф на аванс, через некоторое время производится отгрузка и я выписываю ТОРГ-12 и с/ф по реализации.
Сейчас возникла такая ситуация.
01.06.2014 - оплачен аванс 50% в размере 12000, выписана с/ф на аванс.
09.06.2014 - планируется отгрузка всей партии продукции, подготовлена ТОРГ-12 на отгрузку на 24000. И вопрос: с/ф по реализации я выписываю тоже на всю сумму отгрузки (а не на 12000 реально оплаченных)? Т.е. законодателя не волнует получу я остаток суммы оплаты или нет - налог я должна буду заплатить со всего отгруженного, так?
Допустим, они оплатят остаток суммы через 10 дней, мне надо еще какую нибудь с/ф выписывать? или той, что была 09.06. будет достаточно? просто ведь прибавится еще один единственный реквизит - это номер платежки на 2 оплату, из-за этого надо выставлять корректировочный счет-фактуру?