Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, относительно бухгалтерского и налогового учета претензий, первый раз сталкиваюсь просто. Фирма в марте заплатила по претензии (заплатили страховой компании) за повреждение груза. Претензия признана нами, наши сотрудники виноваты (уже только не установить, кто именно; и наша страховая компания возмещать нам этот убыток не будет - т.к. не уведомили их как положено). Т.е. выплата точно ложится на нашу фирму.
Подозреваю, что в бух.учете эта выплата пойдет - Д 91.02 (прочие - ?) К 76.02 "Расчеты по претензиям".
А вот в налоговом?
Встречала мнения, что можно признать для н/о - как внереализац.расходы, по ст.265 пп.13.
Если кто с претензиями работает, как вы у себя подобные выплаты учитывали? Буду благодарна за информацию.