×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2013
    Сообщений
    124

    Z-отчет и платеж через терминал

    Как правильно отобразить в учете?
    Допустим заплатили мне с пластиковой карты за товар 5000 р. через платежный терминал в магазине.
    На р/с придет 4875 р (с учетом комиссии за услуги эквайринга)
    Пробивать мне по основной кассе чек или только если покупатель попросит ? Какую сумму пробивать?
    Если 5000, то Z отчет будет 5000, но ведь фактически я получу 4875
    Что я должен показать в учете ?
    Приход 5000 на р/с и комиссионные 125 ? Тогда зачем Z отчет нужен ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,147
    Ваша выручка 5000 рублей. 125 рублей это комиссия банка, т.е. ваши расходы.
    Если речь о бухучете, то всю информацию можно найти тут Эквайринг

  3. #3
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,729
    Цитата Сообщение от Алекс ООО УСН 15 Посмотреть сообщение
    Пробивать мне по основной кассе чек или только если покупатель попросит ?
    Пробивать обязательно, одновременно с проведением платежа по терминалу.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2013
    Сообщений
    124
    А вот это- обязательно ? "Суммы, оплаченные платежными картами, следует пробивать на отдельную секцию ККМ и в Z-отчете суммы безналичной выручки будут отражаться отдельно."

  5. #5
    Аноним
    Гость
    нет

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,729
    прибивать отдельно не обязательно, но удобно, записывать в ЖКО сумму отдельно - обязательно.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,147
    Цитата Сообщение от Алекс ООО УСН 15 Посмотреть сообщение
    А вот это- обязательно ?
    А как Вы будете делить выручку на наличную и безналичную?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Если речь о бухучете, то всю информацию можно найти тут Эквайринг
    Надя, объясните глупой.
    62- 90 это реализация физику
    51-62 поступление (выписка, там стоит банк)
    60-51 комиссия
    91-60 комиссия принята

    а как быть с тем, что реализация физику, а приход от банка при эквайринге? делая отчет о рознице, там автоматом касса вылезает

  9. #9
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,729
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    делая отчет о рознице, там автоматом касса вылезает
    это кособокая реализация операций по эквайрингу в данной программе.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Те лучше делать вручную операцию? Не через отчет о РП? И вообще подскажите: этот отчет заменяет просто реализацию (продажа, комиссия) или реализация все же проводится?

  11. #11
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,729
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    этот отчет заменяет просто реализацию (продажа, комиссия) или реализация все же проводится?
    Вы как-то различаете инструменты программы от фактической деятельности?
    Я вот как-то не понимаю, о чем Вы спрашиваете. Если реализуете товар, то у вас происходит реализация товара.
    Каким способом Вы будете объяснять программе, какую именно хозяйственную операцию Вы произвели, никому не интересно. Выбирайте тот способ, который кажется Вам наиболее удобным. Если речь про программу 1С (а она, поверьте, не единственная на свете), то лучше как можно меньше делать что-либо ручными операциями.
    Выбранный способ нужно зафиксировать в учетной политике.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    У нас да 1с 8.2
    Розница, был приход по эквайрингу от банка, а реализация (документ продажа комиссия) делалась на физика. Обороты по 62 все красным. Вот и разбираюсь как правильно. Через отчет по РП ведет в кассу, это не правильно. Взаимно зачет если только сделать, так обороты двоятся

  13. #13
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,729
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    Обороты по 62 все красным.
    Обороты красным и черным, и всё закрывается в ноль.

    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    Через отчет по РП ведет в кассу,
    кто ведет? Вы как-то более профессиональным языком сформулируйте, что Вас беспокоит.
    Счет кассы используется, т.к. во-первых, нужно отразить розничную выручку, а во-вторых, данные операции приравниваются к наличным, т.к. используется ККМ.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Обороты красным и черным, и всё закрывается в ноль.
    да, ну 2013 год я перепровела поступление на р/с как от физика (а не от банка эквайера), чтобы баланс составить

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    просто я хочу понять алгоритм действий
    поступили на р/с 100 и в кассу 50 рублей. делаю реализацию на 150. на основании реализации ПКО на 50 руб. а на 100 надо делать Отчет по РП, так?

  16. #16
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,729
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    а на 100 надо делать Отчет по РП, так?
    мы делаем виртуальный (с отдельной нумерацией) ПКО на виртуальную выручку, которая сторнируется автоматически при формировании отчета по РП.
    а сами расчеты с банком проводим через сч.57.03, т.к. дата реализации и дата поступления денег на расч. счет не совпадают.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    аааа, виртуальный, приму к сведению, спасибо

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •