Если сотрудник работал только в одном подразделении, нужно исправлять. Если были переводы между обособленными подразделениями, может возникнуть ситуация, когда НДФЛ с общей суммы доходов рассчитан верно, а раскидать между обособками не получается, вылезает разница в 1 рубль. У меня таких случаев было несколько в разных городах. Сдавала как получилось, т.к. удержать с работника лишний рубль я не имею права. На справки приходили положительные протоколы. Впоследствие налоговая присылала требование объяснить разницу и я прикладывала справки 2НДФЛ со всех мест работы и писала объяснение, откуда возник этот 1 рубль. Налоговые всегда удовлетворялись полученным ответом.
У меня похожая ситуация, но запутанней.
Если суммировать весь НДФЛ за 2012 год (уплаченный в течении года и в январе 2013г. за декабрь 2012г.) то выходит переплата 13 402 руб.
В течении 2013г. платежи шли очень неравномерно: начисление практически никогда не равнялось уплате - то больше, то меньше. С учетом перечисленного НДФЛ в январе 2014г. за декабрь 2013г. образовалась переплата 53 963 руб.
Я планировала эту сумму подавать на возврат как неправильно уплаченную, а в 2014г. плачу всегда ровно начислено=уплачено.
Что указать в справках 2-НДФЛ за 2013г. Проставить всюду исчислено=удержано=перечислено?
Я правильно все делаю?
Подскажите, пожалуйста, что делать с НДФЛ нерезидента, если он пересчитан с 30 на 13, и за год не успели вернуть всю сумму, остался излишне удержанный и перечисленный налог по итогу года. Пыталась послать справку в таком виде, при отсылке электронно выдается ошибка.
Здравствуйте! За 2012 год по одному сотруднику удержали и перечислили меньшую сумму НДФ, чем было начислено.
Соответственно в пункте 5.7. "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" поставили эту разницу (120 руб).
В 2013 году доплатили эту разницу в бюджет. Подскажите, пожалуйста, в 2-НДФЛ за 2013 года должны мы где-то отразить эту доплату? (может её прибавить по строке 5.5.)
Оформила 2-НДФЛ, при проверке вылезла ошибка по двум сотрудникам:
1. У одного сотрудника НДФЛ удержали не полностью, разница в 320р. Сотрудник уже почти год, как уволен. Что делать?
2. У другой сотрудницы наоборот удержали лишних 50 руб. Тоже не работает больше полугода.
Посоветуйте, пожалуйста, как правильно исправить эти ситуации.
Здравствуйте!
Подскажи, пожалуйста, как действовать в следующей ситуации:
Организация арендует у физ.лица помещение. Платит за физ.лицо НДФЛ в ИФНС по месту регистрации этого физ.лица. Сама организация зарегистрирована в дургом районе, реквизиты платежей соотвественно другие
Так вот вопрос: 2-НДФЛ за это физ.лицо мне сдавать в ИФНС по месту регистрации этого физ.лица? Или по месту регистрации организации?
Спасибо за ссылку, там все понятно. Вопрос в том, что в 1С не попадает сумма удерженного НДФЛ по аренде и никак не пойму как ее провести в программе(((Может кто знает?? подскажите пжл!!!
Подскажите, как правильно сдать 2НДФЛ, на выплаченный физлицу доход: покупали морской контейнер, доход по коду 4800 (иные), а в справке автоматом налог на полную суму отражается как исчисленный, но мы не исчисляли и не уплачивали ничего, надо вычет указать или код дохода другой?
Уважаемые клерки, заполняю отчет в "Налогоплательщик ЮЛ" , заполнила справки 2-НДФЛ по всем сотрудникам, подскажите алгоритм дальнейших действий, что и как сдаем в ИФНС из этой программы, на флешку выгружать что? если везу "ногами" что печатаю и что ещё предоставляю? Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, у сотрудник изменился адрес регистрации в 2014году, в справке 2-НДФЛ какой адрес писать- старый или новый?
Подскажите, пожалуйств, если в справке 2-НДФЛ теперь указывается ОКТМО вместо ОКАТО, в реестре тоже необходимо указать ОТКМО вместо ОКАТО?? СПАСИБО.
Скажите, у нас в 2013 году был НДФЛ и по сотрудниками и по договорам гпх.
Я 2-НДФЛ один на всех сдаю или должна разделить на сотрудников и подрядчиков?
И еще один вопрос.
Если НДФЛ за один месяц заплатили дважды в прошлом году. Удержано всё правильно.
Как это отразить в справке и чем это грозит?
Добрый день. Формирую сведения в 1с 77 бух 571 релиз.
при нажатии кнопки печать "Не задан код по ОКТМО организации!"
где его нужно задать?
Аноним, код октмо в 7.7 задается в справочники-налоги-налоги и отчисления-ндфл
Татьяна07, сдаете один ндфл на всех
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в справке 2-ндфл должно быть заполнено сумма налога исчисленная и удержанная? а ниже 3 строчки пустые?
А если переплата по НДФЛ (техническая ошибка), то в 2-ндфл отражаем?
Добрый день! Так и не нашла ответа на эти сообщения, но у меня ситуация похожая:
начали выплачивать з/п в 2012 году, на конец 2012 года была переплата, за 2012 год сдан отчет начислено = удержано=уплачено, т.е. переплата не отражена. на конец 2013 года есть недоплата, которая сейчас уже оплачена и опять осталась переплата с начала года, то есть мы весь год каждый месяц оплачивали то что начисляли, а переплата с 2012 год атак и оставалась. как быть? как правильно сдать отчет за 2013 год? и надо ли пересдать за 2012?
Добрый день! Так и не нашла ответа на эти сообщения, но у меня ситуация похожая:
начали выплачивать з/п в 2012 году, на конец 2012 года была переплата, за 2012 год сдан отчет начислено = удержано=уплачено, т.е. переплата не отражена. на конец 2013 года есть недоплата, которая сейчас уже оплачена и опять осталась переплата с начала года, то есть мы весь год каждый месяц оплачивали то что начисляли, а переплата с 2012 год атак и оставалась. как быть? как правильно сдать отчет за 2013 год? и надо ли пересдать за 2012?
Добрый день! Так и не нашла ответа на эти сообщения, но у меня ситуация похожая:
начали выплачивать з/п в 2012 году, на конец 2012 года была переплата, за 2012 год сдан отчет начислено = удержано=уплачено, т.е. переплата не отражена. на конец 2013 года есть недоплата, которая сейчас уже оплачена и опять осталась переплата с начала года, то есть мы весь год каждый месяц оплачивали то что начисляли, а переплата с 2012 год атак и оставалась. как быть? как правильно сдать отчет за 2013 год? и надо ли пересдать за 2012?
всем приветик что то я сразу эту тему не заметил
есть вопрос
итак у меня есть сотрудник зарплата 10000 в месяц. вычет на детей 2800 в месяц.
за 6 месяцев он получил 60000 и вычет 16800 итого НДФЛ начисленно и удержанно 5616
с 1 июля он у меня перешел на неполный рабочий день и начал получать в месяц 1250 руб
соответсвенно каждый месяц начиляю 1250 но НДФЛ не удерживаю,не плачу,не начисляю
по итогам года получился доход 67500 вычеты 33600 значит налогооблогаемая база 33900 *13% 4407.
тоесть получается я у него лишнего исчислил и удержал , так ? и как мне теперь сдавать отчетность .
строка 5.1. 67500
строка 5.2 33900
строка 5.3 4407
строка 5.4 5616
строка 5.5 ---
строка 5.6 1209
предоставленнаые вычета код 114 16800руб код 115 16800 руб .
так ?
или вычеты уменьшить?
Подскажите пожалуйста, нужно ли подавать справку 2-НДФЛ за 2013 г? Деятельности в организации нет 3-а года. Последняя зарплата и КНО начислены в декабре 2011. Выплату произвели и перечислили налог в январе 2013 г за счет займа от учредителя. В 2011 подавали справки, куда входила эта сумма выплаченная в 2013 году.
Д Д!Подскажите пожалуйста!!!!!!!! В январе не правильно перечислили НДФЛ за декабрь, формирую справки 2-НДФЛ для сдачи в налоговую, получается что сумма налога перечисленная больше налога удержанного...Как быть!!?????
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)