Здравствуйте!
Подскажите, пжл, какие документы должны быть у нас в подтверждение отгрузки:
а. Если казахи забирают товар самовывозом - Торг-12, доверенность?
б. Если мы заказываем транспорт и везем, например до жд.?
Здравствуйте!
Подскажите, пжл, какие документы должны быть у нас в подтверждение отгрузки:
а. Если казахи забирают товар самовывозом - Торг-12, доверенность?
б. Если мы заказываем транспорт и везем, например до жд.?
Отправитель. Вы знаете как груз вывозился/чем/на кем?
Отправитель- это мы и есть. Груз вывозился самовывозом на машине грузополучателя. То есть нам самим надо составить СМР накладную ? От грузополучателя у нас есть доверенность.
мы делали ТТН накладную, но это видимо не подходит?
При международных перевозках СМР оформлять положено. http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=366806&page=13 почитайте на всякий случай, где-то в теле ветки я указывала письмо ФНС о возможности применения нашей формы накладной при транспортировке в страны СНГ.
А часом машина не их собственная?Груз вывозился самовывозом на машине грузополучателя
Тоня, вот нашла тут еще какую- то ссылку, именно про самовывоз:CMR обязательно нужна только при самовывозе товаров в Казахстан
Международная товарно-транспортная накладная (CMR) необходима для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте товаров в Казахстан, если они вывозятся покупателем самовывозом. Если экспортный товар доставляет российская организация, вместо CMR можно представить товарно-транспортную накладную по форме № 1-Т.
(Письмо ФНС России от 30.05.2013 № ЕД-3-3/1928@) (http://www.eg-online.ru/news/214901/)
Тоня, может вы знаете, где найти последнюю форму СМР накладной в интернете? Вчера наша налоговик отказалась принимать ТТН-1 , так что делать нам теперь СМР (
Здравствуйте.
Мы продаем в Казахстан нашу продукцию. Сейчас надо подтверждать НДС. Собрали все документы, в т.ч. документы, подтверждающие затраты на изготовление..если я правильно изъясняюсь. Так вот. Если в накладных стоит номер таможенной декларации, но покупали мы не у импортера , а у перекупщика в России. Какие документы надо еще в этом случае предоставить и надо ли? Хотелось бы какой-нить норматив почитать по этому поводу.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Подскажите пожалуйста, мы на ОСНО, планируем оказывать/продавать услуги в Казахстан, мы посредники, выполнять будет фактически наш подрядчик (резидент Казахстана), как правильно оформить нашу реализацию? так же как и обычно т.е. акт и счет-фактуру с ндс 18% для заказчика? и как правильно оформить услуги подрядчика ведь там НДС 12% а у нас 18%, не принимать к вычету а списывать всю сумму на расход? суммы первое время будут не большие, т.е. пока без паспорта сделки.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
услуги связанные с контролем и мониторингом выполнения услуг охранной организацией, т.е. мы будем "контролировать" работу местной (резидент Казахстана) охранной организации.
Тоня, дополнительный вопрос, наш контрагент запросил справку о подтверждении статуса резидента РФ для предоставления в налоговый орган Казахстана... нам тоже наверное такая от них нужна будет для подтверждения ставки "0" по ндс, я так понимаю что услуги и торговля, подразумевают разный комплект документов для подтверждения этой ставки?
Аноним,что вы собираетесь подтверждать? У вас же услуги которые вы оказываете Казахам не облагаются НДС. Нулевая ставка тут ни причем.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
а... понятно, просто без НДС, а подтвердить то эти услуги без НДС кроме контракта тоже ведь чем-то нужно, и в декларации по НДС есть страница с кодами, если не трудно тыкните в ссылку что почитать кроме торговли.
я про раздел 7 и писал, только как подтвердить?
да от подрядчика будут акты, и заказчик тоже подпишет наши акты
Что вам еще надо и для подтверждения каких конкретно действ? Если налоговую что-либо заинтересует в вашем 7 разделе, в рамках КНП вам требование выдадут и будете пояснять.
Добрый день Тоня!
У меня вопрос, мы компания работающая с НДС, экспортируем товары в Казахстан покупателю работающему без НДС, можем ли мы применять 0 ставку НДС, заранее спасибо!
Добрый день! Подскажите, что делать. Произведена реализация в Казахстан, но этот товар предприятие привезло в Казахстан самостоятельно и произвело установку. Документы на отгрузку оформляют только что (уже после факта). Как же быть с НДС?
Каким образом?предприятие привезло в Казахстан самостоятельно
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)