Из программы 1С (оператур Калуга Астрал) декларация по НДС отправляется только с кодом ОКТМО.
У меня в личном кабинете ПФР ОКАТО указано в квитанциях за 2014 год это нормально?
Я ИП на ОСН, в 4 кв.деятельность не велась. НДС хотели сдать через фирму, нужна нотариально заверенная доверенность. Посоветовали отправить почтой. В налогоплательщике ЮЛ при распечатке выдает ОКАТО, хотя цифры стоят ОКТМО. И как быть??? Отправить с ОКАТО или с цифрами ОКТМО? Версия 4.37.1. Я уже с ума схожу....
Вчера отправила НДС за 4кв. через "Контур" с кодом ОКТМО, сегодня получила ответ, что:
<<<Ошибка заполнения данных показателя "Код по ОКТМО (ОКАТО)", Идентификатор ошибки: @ОКАТО;
Ошибочное значение показателя: 45383000, Код ошибки: 0300300027, Текст сообщения об ошибке: Ошибка заполнения данных показателя "Код по ОКАТО налогового агента", Идентификатор ошибки: @ОКАТО; Предлагаем представить в течение пяти рабочих дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок.>>>
Позвонила в налоговую(ИФНС 4 по г.Москве), с вопросом что делать:ответили, что надо ставить в декларации(согласно указания ФНС) и в п/п-и на перечеслении код ОКТМО и ни пояснять, ни предоставлять уточненки не надо, декларация считается принятой, просто это сбой в в програмном обемпечении налоговых органов.
Уважаемые коллеги, добрый день!
То же вчера отправил в налоговую 31 по г.Москве декларацию по НДС с ОКТМО и получил сегодня похожее письмо об уточнении или предоставлении пояснений.Сейчас позвонил в налоговую и там сказали, что сегодня у них обновили программу, что бы ставить ОКТМО и лучше подать уточненку.
У меня всё принято с 8-ми значным ОКТМО. Вчера - до этого была рекомендация ничего не отправлять до полного обновления в ФНС.
Дозвонилась до ИФНС 9 (Москва). Ответили следующее: сейчас у них "переходный" период программного обеспечения. Работать на 100%, по их словам, будет всё только после 20.01. Отчеты не смотря на приходящие требования о необходимости уточнения "ложатся" в программу прекрасно, т.е. ничего отправлять дополнительно (корректировок, писем и пр.) не нужно. Также сказали, что никаких претензий с их стороны по данному вопросу не будет. Для своего успокоения сказали, можно звонить, они проверят, все ли прошло у них. На всякий случай телефон 9-й налоговой, отдел работы с налогоплательщиками - 400-13-53.
я тоже сдала земельный налог вчера с 8-ми значным кодом. Проэкспериментировала что бы сегодня НДС отправить)
Для того что бы правильно задать вопрос надо знать большую часть ответа...
Сегодня получила из ИФНС 43 по г. Москве через Такском следующее письмо:
ИФНС России № 43 по г.Москве
ИНФОРМАЦИЯ
по порядку заполнения
РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ
И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
C 2014 года
В целях правильного зачисления денежных средств по назначению платежа, при заполнении расчетных документов на перечисление налогов и сборов следует руководствоваться положениями нижеуказанных приказов.
Приказом №107н от 12.11.2013г. утверждены Правила указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ.
Приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н (с учетом изменений и дополнений, внесенных Приказами Минфина России от 17.04.2013 №44н и от 10.07.2013 №67н) утверждены Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, а так же указаны действующие коды бюджетной классификации (КБК), указан перечень статусов налогоплательщиков.
Дополнительно обращаем Ваше внимание:
• Значение кода администратора (первые 3 знака КБК) Федеральной налоговой службы 182
• В одном расчетном документе по одному коду бюджетной классификации Российской Федерации не может быть указано более одного показателя основания платежа и типа платежа.
• В поле 104 указывается показатель кода бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, который имеет 20 знаков.
При заполнении 14-17 разрядов КБК следует указать 1000 (при уплате налога), 2000 (при уплате пеней и процентов), 3000 (при уплате штрафов).
• В поле 105 указывается значение кода ОКТМО муниципального образования в соответствии с Вашим юридическим адресом (при оплате госпошлины по судам проставляется код ОКТМО муниципального образования по месту нахождения судебного органа! )
ВНИМАНИЕ! При заполнении показателя «Код по ОКТМО», под который отводится 11 знакомест, свободные знакоместа справа от значения кода в случае, если код ОКТМО имеет восемь знаков, не подлежат заполнению дополнительными символами (заполняются прочерками). Например, для восьмизначного кода ОКТМО 12445698 в поле «Код ОКТМО» указывается одиннадцатизначное значение
«12445698---».• В поле 106 указывается показатель основания платежа, который имеет 2 знака и может принимать следующие значения, например:
"ТП" - платежи текущего года;
"АП" - погашение задолженности по акту проверки
• В поле 110 указывается показатель типа платежа, который имеет 2 знака и может принимать следующие значения, например:
"ПЕ" - уплата пени;
"ПЦ" – уплата процентов
ВНИМАНИЕ! При уплате налога (сбора), в том числе авансового платежа, взноса, налоговых санкций, административных и иных штрафов, а так же иных платежей, администрируемых налоговыми органами, в поле 110 указывается значение «0».
Наличие в расчетном документе незаполненных полей не допускается!
ИФНС 43 бежит впереди паровоза
а прочерки это не дополнительные символы? )))
Есть много способов сделать карьеру, а самый верный из них — родиться в нужной семье. Дональд Трамп
Перечислил в фонды с 8-значным без всяких прочерков, прошло.
27 налоговая (Питер) разродилась по электронной рассылке
"Уважаемые руководители!!
При заполнении деклараций в разделе № 1.1 необходимо указывать только ОКТМО из 8
знаков, не надо добавлять нули или ставить прочерки. При приеме отчетности будет выходить
ошибка на неверное ОКАТО или ОКТМО. На эту ошибку не обращайте внимания, так как идет
переброска с ОКАТО на ОКТМО. Можете по ИОН сформировать запрос на перечень НБО и
проверить свой налог. При заполнении 2 НДФЛ необходимо указывать только ОКТМО."
Почему-то я Вам верю...
Я взял код ОКТМО из информационного письма об учете Статрегистре Росстата которое выдают при регистрации предприятия в статистике там все коды ОКВЭД, ОКАТО и т.п.
Правильно ли я сделал? Зачем везьде пишут про таблицы соответствия ОКАТО и ОКТМО если есть в учредительных документах документ со всеми присвоенными кодами?
Что я не до понял подскажите пожалуйста?
нихрена они не совпадают. А если и совпадают, то не понятно с чем.
у меня знакомый бух, они в средине декабря организацию зарегистрировали у неё в письме статистики 8 знаков стоит, хотя согласно классификатору у нашего нас. пункта 11 знаков стоит.
я зарегистрирован в этом же здании, только давно, сделал запрос на сайте статистики мне 11 знаков выдало
Да, налоговая СОВЕНТУЕТ 8 ставить и они СОВПАДАЮТ с кодами моей знакомой
а у мене почему нет?
и вообще это опять же таки СОВЕТ инспектора в телефонную трубку! завтрива советы поменяются
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)