Согласно акта сверки на текущий момент у нашего контрагента сальдо =0, по нашим данным - мы им должны. Такая разница тянется с 2008 г. С фирмой больше не работаем. Можно списать кредиторскую задолженность на основании акта сверки 62 / 91.1 (принимать в доходы)? Надо ли вносить уточненные по НДС и НП? Спасибо.