×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2004
    Сообщений
    356

    возврат товара

    Добрый вечер и всем успешной сдачи НДС, у меня вопрос родился в связи возвратом - поставили не тот товар, что в накладной , при чем весь (дело было в том году, но обнаружили только сейчас - товар нужен был для монтажа и коробки не открывали)- это что будет.. мы этот товар возвращем, поставщик согласен принять товар .. это будет сторно - отказ от исполнения договора - т.к. замены не будет или возврат по соглашению сторон... и что мне указывать в накладной все-таки - тот товар что пришел или тот что по документам.. заранее благодарна за ответы
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,782
    Думаю, правильно - составить акт на несоответствие того товара, что пришел тому, что по документам, и возвращать то, что есть фактически.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2004
    Сообщений
    356
    ZZZhanna, спасибо за поддержку!!! я тоже так думаю.. но вот всю СПС перерыла.. нигде ничего не найду, чтобы уж 100% быть уверенной... а еще забегая вперед.. выставляю я счф , а потом где я эту сумму в декларации отражу - в стр 010?

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,782
    Цитата Сообщение от Mnv Посмотреть сообщение
    но вот всю СПС перерыла.. нигде ничего не найду,
    А что вы хотите найти, если это явное несоответствие договору? Все в Гражданском Кодексе.

    Цитата Сообщение от Mnv Посмотреть сообщение
    забегая вперед.. выставляю я счф
    Вы о так называемой "обратной реализации"? Не будет ее здесь. у Вас же расторжение договора, поставщик должен корректиовать свои отгрузочные документы, сторнировать реализацию и выставить корр. сч/ф.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2004
    Сообщений
    356
    ZZZhanna, мы приняли на учет товар этот, не будет тут корректирочного счф...

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,782
    Счет-фактура выписывается при реализации. Что в данном случае вы реализуете?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2004
    Сообщений
    356
    я понимаю, о чем вы... но есть уже конкретная ,как я понимаю, позиция по поводу возврата и его оформления .. в суд не отправлять, пж! - Письма ФНС России от 05.07.2012 N АС-4-3/11044@, Минфина России от 10.08.2012 N 03-07-11/280, от 03.07.2012 N 03-07-09/64, от 21.05.2012 N 03-07-09/58

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,782
    Ни в одном из этих писем не идет речь о расторжении договора.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2004
    Сообщений
    356
    в любом жеж случае.. ндс к уплате, так ведь? я же его приняла к вычету в 2012 году..
    я правильно понимаю, что это будет стр 110 раздела 3, так ведь?

  10. #10
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,782
    Цитата Сообщение от Mnv Посмотреть сообщение
    в любом жеж случае.. ндс к уплате, так ведь?
    Да. Сумма НДС не изменится, но юридически проводить реализацию в данном случае непраивльно. Но дело, как говорится, хозяйское.
    Насчет строк декларации - наизусть не помню.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •