Добрый день. Опять прошу развеять сомнения
ИП (без работников) зарегистрировано 29.01.2013. С 18.02.2013 зарегистрировано в качестве плательщика ЕНВД. Я думаю, за период с 29.01 по 17.02 нужно отчитаться либо по единой декларации (будет нулевая), либо сдать декларацию НДС (так же нулевую). Верно ли? Деятельности в этот период не было.