room111, Никак не получается открыть или распаковать файлы с методикой. Пришлите плз на почту 3-14@mail.ru.
И если есть образец заполненной КУДиР - скиньте тоже. Будем Вам премного благодарны!!!
Если все было так просто, то можно любую работу подтянуть под освобождение от взносов, главное нанимать только собственников, но остальным в отличии от председателя и членов правления прямо не запрещено работать в тсж, поэтому не стоит испытывать судьбу с дворником.
С Уважением, Александр.
В раздаточном материале Фельдмана, в Рабочем плане счетов ТСЖ (таблица_1), рекомендовано для 60 счета иметь субсчет "по каждой обслуживающей организации". У Вас таких субсчетов нет, однако, в оборотно-сальдовой ведомости по счету 60.01 обороты и сальдо получены в разрезе поставщиков и оказанных услуг.
1.Почему Вы отказались в 60 счете от субсчетов по каждому поставщику?
2.Каким образом организовано в оборотно-сальдовой ведомости получение оборотов и сальдо по счету 60.01 в разрезе поставщиков и оказанных услуг?
Спасибо,Александр!
А не могли бы Вы дать совет новичку как в этой ситуации лучше поступить:
1. Отступить от ПБУ и в 60 счете, в соответствии с рекомендацией Фельдмана, присвоить номера субсчетов подрядчикам?
2. Или делать как Вы "программным" способом?
Если бы я считал для себя правильным создавать субсчета к сч.60, то так бы и сделал, кроме того не вижу в этом необходимости.
С Уважением, Александр.
В ЖСК при расчете УСН 6% - доходы только от агентсткого вознаграждения по радиоузлу - стоит заполнять стр.280 - сумму страховых взносов - с чьей зарплаты? Со всего правления?
Оптимизм — это недостаток информации.
Судя по приведенной оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.05.1 начисления вводятся в разрезе услуг (Отопление, Содержание и ремонт, тепловая энергия для подогрева воды...). Какой в этом смысл, если Расчетный центр ежемесячно дает аналогичную оборотную ведомость? Может быть целесообразно вносить только итоги ("начислены коммунальные платежи населению" и "начислены платежи за содержание и ремонт населению")? Аналогичный вопрос по 76.05.2?
Смысл в точности бухгалтерского учета.
У меня немного другие проводки
Д.76.05.1 К.76.09 отопление начислены взносы на отопление
Д.76.05.1 К.76.09 вода начислены взносы на воду и так по всем видам коммуналки
На 76.05.1 собираются все начисления собственникам, а на 76.09 в разрезе ком.услуг.
В итоге по 76.05.1 видно общее сальдо по собственникам, по 76.09 по видам коммуналки на, поэтому если все одной проводкой бухнут на 76.05 данная аналитика пропадет.
С Уважением, Александр.
Понятно, спасибо!
Еще вопрос: Копим деньги на капремонт:
1.Отсудили ранее накопленные деньги на капремонт у бывшей УО;
2.Приняли на общем собрании решение о дополнительных ежемесячных целевых взносах на капремонт;
3.Приняли на общем собрании решение о том, что все неизрасходованные целевые взносы на СиР зачислять в фонд капремонта.
Как это правильно отразить в бухучете?
Последний раз редактировалось ВЯК12; 31.03.2013 в 12:24.
У меня СиР на счете 96.01
Кап.р. на счете 96.02
1.Д.76.05 УО К.96.02 (по решению суда)
2.Д.86 К.96.02 Создан резерв на КР(ежемесячные взносы), далее Д.76.05.1 К.86 начислены взносы на КР
3.Д.96.01 К.96.02 Экономия по СиР зачислены в резерв на КР
С Уважением, Александр.
В принципе, если деньги уже поступили, то можно.
С Уважением, Александр.
Добрый день .! Ситуация такая- у нас есть должники как и во всех тсж , подаем в суд на должников, суд выигрываем, суд присуждает должнику оплатить- основной долг, услуги юриста, пени и гос. пошлину. Должник добровольно не оплачивает, с должника снимаем эту сумму долга , далее судебные приставы оплачивают все эти суммы самостоятельно, ведь у нас теперь отношения с судебными приставами ,а не с должником. Как все это отразить в проводках по бух. учету, а то я уже совсем запуталась Заранее всех благодарю!!!
Спасибочки: redface:
room111, Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, никак не получается открыть или распаковать файлы с методикой. Пришлите, пожалуйста,на почту ni.surikova@yandex.ru
Последний раз редактировалось Пермячка; 03.04.2013 в 16:41.
Добрый день! Я на форуме новичок, тоже возникли вопросы по ведению бух учета в ТСЖ. благодаря Вашей теме стало немного прояснятся в голове. Но пробелов много. У нас квитанции рассчитывает расчетный центр, и мне отдают таблицы с начислениями. Детально по лицевым счетам и сводную. До меня было несколько бухгалтеров, учет велся в 1с8, начисления - реализация одной строкой 62 счет, расходы 90. Система налогообложения УСН. Только недавно навела порядок во взаиморасчетах с РСО. Сейчас сделала все в программе бухгалтерия 1с8.2. Начисление жильцам операцией, по виду платежей. Теперь не знаю как проводить оплату от населения. Я выгрузила из клиент банка - там нужен плательщик, а у меня в нет начислений по лицевым считам в бухгалтерии. Помогите пожалуйста, разобраться. Извините, если где-то пропустила разъяснения по этому вопросу.
а вот когда Вы начисления в 1С проводите, то кто у Вас контрагент к счёту 62?
Собственники
Но я в новую базу все переношу
Спасибо.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)