×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 67
  1. #1
    Аноним
    Гость

    С чего начать составление декларации по НДС

    Я понимаю, сейчас всем не таких глупых вопросов, но по возможности прошу помощи.
    С чего начать составления декларации по НДС ? Какие счета нужно смотреть сначала и какие обороты сверить с декларацией. Как проверить себя по оборотам все ли с/ф на аванс мы выставили , и все ли с/ф мы получили на аванс (входящие)???? С чего вы опытные бухгалтера начинаете подготовку и составление декларации по НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    1,534
    Начните с составления книг покупок и продаж... Вам может даже и данные бухучета не понадобятся...

  3. #3
    Аноним
    Гость
    А если брать по максимуму? Я проверила книгу покупок и продаж все данные туда попали. А как проверить авансы полученные и выданные?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Наверно,мне никто не поможет разобраться (((

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    1,534
    ПО АВАНСАМ ну у вас есть сальдо на счете 62.02? А сальдо по счету 60.02? А счета фактуры по НДС по авансам к этим сальдо?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2012
    Сообщений
    24
    1. Оборотная сальдовая ведомость (далее ОСВ) 90.1 *18/118 = 90.3 - если все так переходим к пункту 2
    2. Смотрим ОСВ 62.2
    Обороты по Кредиту 62.2 *18/118=Оборотам по Д 76.АВ
    Обороты по Дебету 62.2 *18/118 = Оборотом по К 76.АВ
    3. Смотрим 19 счет, что бы на конец отчетного периода не одна сумма там не висела
    4. Теперь проверяем все с книгами покупок и продаж.
    Формируем Анализ счета по 68.2, смотрим Обороты за период с Кредита счетов за минусом суммы по 51 счету (то что вы заплатили) (итог) = НДС по книге покупок

    Формируем Анализ счета по 68.2, смотрим Обороты за период с Дебета (итог) = НДС по книге продаж

    5. Обязательно проверяем еще и книгу продаж следующим образом:
    Анализ счета 62.1 (берем только сумму по 91 + 90 счет) Это с кредита счетов + ОСВ 62.2 Обороты по К = Графа 4 Книги продаж "Всего включая продаж с НДС"

    Теперь по имеющимся данным заполним Декларацию по НДС

    Раздел 3.Расчет суммы налога, подлежащей уплате.
    строка 010 Налоговая база ОСВ 90.1- ОСВ 90.3
    строка 010 Сумма НДС ОСВ 90.3
    Строка 070 Налоговая база ОСВ 62.2 Обороты по кредиту
    Строка 070 Сумма НДС ОСВ 62.2 Обороты по К * 18/118 (либо ОСВ 76.АВ обороты по Д - эти суммы должны быть одинаковые, см.выше п.2)
    Строка 120 Сумма НДС = Сумма НДС по строке 010+Сумма НДС по строке 070
    Строка 130 Сумма НДС - ОСВ сч.19
    Строка 200 Сумма НДС = ОСВ 62.2 Обороты по Д *18/118 (либо ОСВ 76.АВ обороты по К-эти суммы должны быть одинаковые, см. выше п.2)
    Строка 220=строка 130+строка 200
    Строка 230 = строка 120-строка 220
    Если сумма по строке 230 получается с "+" то она остается в строке 230
    Если сумма по строке 230 получается с "-" то она переносится в строку 240, а из строки 230 убирается.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2012
    Сообщений
    24
    Перед этими всеми пунктами ещё посоветую просмотреть чтобы не было никакой красноты по сч.41 (товары), так же проверить счета 60.1 и 60.2, 62.1 и 62.2 - чтобы не было авансов и долгов по одному и тому же контрагенту, можно очень легко так увидеть ошибки разноски к примеру.Ещё посмотреть закрылся ли счет 10.
    Последний раз редактировалось Damned_critic; 17.01.2013 в 14:01.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    А как можно отследить по оборотке НДС подлежащее восстановлению ?

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Коллеги, добрвый день! Вклинюсь в тему. Тоже куча вопросов. Налог к уплате получился очень большой.
    Раздел 3. стр. 20. выручка от продаж без НДС- 6677485 10% 667749
    стр. 70 6143562 полученные авансы от покупателей 6143562 НДС с аванса 558506
    стр.130 НДС с покупок 237974
    стр.200 665224 что это?
    НДС к выплате 323057
    в предыдущих декларациях всегда стояло меньше ста тысяч.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2012
    Сообщений
    24
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А как можно отследить по оборотке НДС подлежащее восстановлению ?
    С каких операций вы хотите отслеживать НДС к восстановлению?

  11. #11
    Аноним
    Гость
    можно как нибудь по оборотке отследить НДС по восстановления (как например НДС с авансов полученный)??? И как его правильно отследить ? что с чем сравнить ?

  12. #12
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,723
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    стр.200 665224 что это?
    НДС с полученных авансов за предыдущий период, подлежащий вычету в этом (при отгрузке)
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. #13
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,723
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    НДС по восстановления (как например НДС с авансов полученный)?
    НДС к восстановлению - это другое.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2012
    Сообщений
    24
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрвый день! Вклинюсь в тему. Тоже куча вопросов. Налог к уплате получился очень большой.
    Раздел 3. стр. 20. выручка от продаж без НДС- 6677485 10% 667749
    стр. 70 6143562 полученные авансы от покупателей 6143562 НДС с аванса 558506
    стр.130 НДС с покупок 237974
    стр.200 665224 что это?
    НДС к выплате 323057
    в предыдущих декларациях всегда стояло меньше ста тысяч.
    Строка 200 это сумма с кредита 76АВ.Грубо говоря когда приходит аванс от покупателя и мы не производим по нему отгрузку , мы должны заплатить с него НДС в бюджет (отображается по стр.70). Когда происходит отгрузка по данному авансу, у нас появляется право на вычет - вот мы и ставим этот вычет в стр.200.
    Подскажите, в какой программе вы работаете?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2012
    Сообщений
    24
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    можно как нибудь по оборотке отследить НДС по восстановления (как например НДС с авансов полученный)??? И как его правильно отследить ? что с чем сравнить ?
    Д76АВ это авансы полученные (сч/ф на аванс), К76АВ это вычет по полученным авансам. Как проверить правильность отображения этих показателей написано выше. Какое ещё восстановление?

  16. #16
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,733
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрвый день! Вклинюсь в тему. Тоже куча вопросов. Налог к уплате получился очень большой.
    Раздел 3. стр. 20. выручка от продаж без НДС- 6677485 10% 667749
    стр. 70 6143562 полученные авансы от покупателей 6143562 НДС с аванса 558506
    стр.130 НДС с покупок 237974
    стр.200 665224 что это?
    НДС к выплате 323057
    в предыдущих декларациях всегда стояло меньше ста тысяч.
    проверь строки 70 и 200. возможно, по каким-то из полученных авансов отгрузка прошла, а в декларацию почему-то не попала.

    а что в книгах покупок/продаж?
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2008
    Адрес
    Нижнекамск
    Сообщений
    242
    День добрый, форумчане!
    Ситуация: у меня висит переплата от клиента 150руб. и программа 1С ежемесячно мне счет-фактуру на аванс на нее формирует.
    Вопрос: это нормально? мне кажется 1 раз выдала и все. Неужели каждый квартал считать с нее НДС? Может я упускаю что-то..
    Заранее спасибо за ответы.

  18. #18
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,723
    Цитата Сообщение от Лилия Н Посмотреть сообщение
    это нормально?
    нет

    Цитата Сообщение от Лилия Н Посмотреть сообщение
    мне кажется 1 раз выдала и все.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    13
    всем добрый вечер!!! Очень нужна Ваша помощь, у меня не сходится равенство "Обороты по Кредиту 62.2 *18/118=Оборотам по Д 76.АВ" в чем может быть причина?

  20. #20
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,723
    Надо проверять по каждому контрагенту отдельно, м.б. какой-то аванс не зачелся или не начислился.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  21. #21
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от stasya_bn Посмотреть сообщение
    меня не сходится равенство "Обороты по Кредиту 62.2 *18/118=Оборотам по Д 76.АВ" в чем может быть причина?
    Не начислили НДС с аванса
    Начислили лишний
    Были операции с разными ставками налога
    Были движения по 62.2, не затрагивающие НДС

    Ищите конкретного контрагента и операцию, по которым не сходится

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    13
    видимо не начислила НДС с аванса, сейчас буду смотреть дальше....голова кругом уже идёт, ещё учеба полным ходом.
    а можно ещё один вопрос .... я должна начислить ндс с аванса от покупателя, потом с реализации этим же покупателям и минус ндс с поступлений товара от поставщиков должен получиться ндс к выплате?

  23. #23
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    я должна начислить ндс с аванса от покупателя, потом с реализации этим же покупателям и минус ндс с поступлений товара от поставщиков должен получиться ндс к выплате?
    Возможно, еще минус НДС с авансов ранее начисленный при зачете по реализации
    минус НДС с авансов поставщикам, если используете такие вычеты
    плюс НДС по зачтенным авансам по поставщикам, если ранее использовали вычет

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    13
    "минус НДС с авансов поставщикам, если используете такие вычеты
    плюс НДС по зачтенным авансам по поставщикам, если ранее использовали вычет " вот это не использую, т.к. нет от поставщиков сч-ф на аванс и нет с ними договоров, в которых прописаны условия аванса.
    А вот про "Возможно, еще минус НДС с авансов ранее начисленный при зачете по реализации" можно подробнее? у меня может программа не настроена, сырая....получается очень большая сумма по НДС, как проверить....зачитывает программа этот аванс или нет? подскажите, пожалуйста

  25. #25
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от stasya_bn Посмотреть сообщение
    как проверить....зачитывает программа этот аванс или нет?
    так дан же ответ

    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Надо проверять по каждому контрагенту отдельно
    Почему-то я Вам верю...

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    13
    спасибо, разобралась! всем спасибо за помощь

  27. #27
    Аноним
    Гость
    Добрый вечер! У меня проблема, не могли бы вы помочь разобраться. Анализ счета 62.1 (берем только сумму по 91 + 90 счет) Это с кредита счетов + ОСВ 62.2 Обороты по К = Графа 4 Книги продаж "Всего включая продаж с НДС" не сходится совсем в чем может быть ошибка? не сходится на 331114

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2013
    Сообщений
    87
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! У меня проблема, не могли бы вы помочь разобраться. Анализ счета 62.1 (берем только сумму по 91 + 90 счет) Это с кредита счетов + ОСВ 62.2 Обороты по К = Графа 4 Книги продаж "Всего включая продаж с НДС" не сходится совсем в чем может быть ошибка? не сходится на 331114
    аналогичная проблема, работаю в 1С 8.2, не идет на определенную сумму. Когда формирую книгу продаж, в настройках указываю "группировать по контрагентам". Получается отдельный контрагент=наше предприятие. Вот по этому контрагенту и не идет.
    У нас был аванс, выданный нами, по договору лизинга, на него нам выставили сч/ф на аванс (мы ее взяли в книгу покупок), потом в конце месяца получили акт и сч/ф на услугу, снова поставили в книгу покупок, и одновременно в книгу продаж.
    Все остальное сходится, как написано выше, сальдо 68.02=разнице между кн.продаж и покупок. Может я что-то делаю неправильно?

  29. #29
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,723
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    не сходится совсем в чем может быть ошибка?
    Например, в том, что где-то ошибочно указано "без НДС" или не стоит галочка какая-нибудь. Для поиска ошибки формируйте анализ счета и книгу продаж последовательно сначала по месяцам, определите в каком месяце расхождение, потом по декадам, потом еще мельче период, и находите день, в котором ошибка. За этот день проверяете и перепроводите все документы.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ОСВ 62.2 Обороты по К
    Лучше смотреть по "анализу счета".
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  30. #30
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,723
    Цитата Сообщение от Ната.ру Посмотреть сообщение
    в настройках указываю "группировать по контрагентам". Получается отдельный контрагент=наше предприятие. Вот по этому контрагенту и не идет.
    а если не указывать эту группировку?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •