ну вообще многие платят поквартально, чтобы уменьшать налог равномерно и чтобы не получалось переплаты по налогу на конец года
ну вообще многие платят поквартально, чтобы уменьшать налог равномерно и чтобы не получалось переплаты по налогу на конец года
Я поквартально и платила. Даже большую часть взносов в первом полугодии. Значит не так поняла ваш вопрос.
Спасибо за ответы!
Здравствуйте, подскажите, а авансовый платеж по УСН до какого числа платить за год или это уже называется не авансовый?
Нет авансового платежа за год. Есть налог за год и платится он в те же сроки, что и сдается декларация
А меня в налоговой ещё год назад, в январе 2012 года, когда я принесла им заполненную книгу доходов и расходов за 2011 год, развернули на 180 градусов, и сказали, что теперь налоговые эти книги не заверяют, что они должны нами заверенные, им предоставляться просто по требованию - при проверке (ТТТ)
А если книга ведется в электронном виде, то как?
А я и веду её в электронном виде весь год. А по окончании года распечатываю, прошнуровываю и закрепляю печатями и подписями...
Простите за назойливость - а сколько там должно быть страниц, в среднем? И если нет печати? Просто роспись и все? Прошнуровывая - это прошить иглой с ниткой? Если они потребовали - через какое время нужно предоставить?
Виталий Викторович, страниц столько, сколько получится. У кого-то одна, у кого-то 500.
Без печати только подпись.
Можно иголкой прошить, можно просто в скоросшиватель.
Если затребуют письменно, то в требовании будет указан срок
добрый день. усн, дох-расх, фирму открыли 28.11. рук-ль и основатель, и ген, и гл.бух..деятельность не велась . получается за 4 кв 12 года сдать все перечисленные на первой страничке НУЛеВЫЕ отчеты?! спс
sweetcurly,
1
В фсс отчеты принимают на бумаге, без дискет
Похоже тут некоторые посты удаляются... А зря.. Нить обсуждения теряется...
Виталий Викторович, ничего из сообщений про отчетность за 2012 год не удалялось и не удаляется. Удаляются только посты, нарушающие правила форума. Несоблюдение тематики ветки тоже есть нарушение правил. И Вам тоже советую прочесть правила форума
Возник вопрос по заполнению полей декларации раздела 1 при УСНО доходы-расходы 15%, за 2012 получилась прибыль, ранее почти всегда выходил на минимальный налог.
Прибыль была получена в первом квартале 2012-го, более в течении года прибыли не было, соответственно за первый квартал было уплачен авансовый платеж в размере 2971, который указывается в поле 030 раздела 1 декларации. За полугодие и девять месяцев платежей не было, соответственно поля 040 и 050 пустые. Что в данном случае нужно указать в полях 060, 070 и 080?
Поле 090 пустое, т.к. минимального налог за 2012 год меньше суммы исчисленного налога за налоговый период (код строки 260).
Спасибо.
Над.К, активность у ИП была только в первом квартале 2012-го, соответственно авансовый платеж был исчислен и оплачен только за первый квартал (030).
За полугодие и девять месяцев (040 и 050) активности не было и никаких платежей соответственно не начислялось и не оплачивалось. Шли только расходы равномерно в течении всего года.
MRRC, ну вот скажите, 1 квартал входит в 1 полгодие и 9 месяцев?
Если расходы шли, то значит и база налоговая уменьшалась в 1 полугодии и 9 месяцях по сравнению с 1 кварталом?
Над.К, разумеется входит первый квартал в первое полугодие и девять месяцев.
Налогооблагаемая база разумеется уменьшалась в течение года из-за расходов, особенно в четвертом квартале после оплаты пенсионного налога.
Но вы мне поясните, что указывать в значениях ниже 030, если авансовых платежей более до конца года не осуществлялось в связи с полным отсутствием дохода, шел ведь только расход.
Данные из раздела 2 декларации.
Сумма полученных доходов за налоговый период 32895
Сумма произведенных расходов за налоговый период 28000
Налоговая база для исчисления налога за налоговый период 4895
Сумма исчисленного налога за налоговый период 734
Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%) 329
MRRC, еще раз - в декларации показываются НАЧИСЛЕННЫЕ суммы, а не уплаченные. Сколько начислено, столько и пишете. Приведенных данных не хватает для ответа по строкам 040-070. Поскольку не видно доходов-расходов по отчетным периодам
Над.К, я полагал, что в этих полях указываются только реально оплаченные суммы авансовых платежей.
Т.е. далее за полугодие в 040 я исчисляю сумму, путем вычитая из уже неизменного на протяжении всего года дохода 32895 сумму зафиксированных за полугодие расходов, умножая на ставку 15%, далее таким же образом исчисляю за девять месяцев (050) и сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период (060)?
Да
Признаться, раньше я так не делал, указывая реально оплаченные авансовые платежи, то спорить не берусь.
Позиция 070 (Сумма налога к уменьшению за налоговый период) как-то должна заполняться или будет зависеть от заполнения полей с 040-060?
И КБК в 080 должен быть указан, либо оставить тут поле уже пустым или указывается тот же, что и в верхней позиции 182 105 010 210 110 001 10
Что-то я запуталась ,подскажите. А если за 1кв. 2012г. УСН дох-расх был получен убыток (потом пошла прибыль) ,то в 030 строке декларации ничего не ставить? Или нужно минимальный налог поставить к начислению?
Теперь вот как быть во взносами за декабрь , уплаченными в январе 2013г? (Усн Д-Р). Включать их в расходы 1кв. 2013г?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)