SERGEY-KHRENOV, ну ведь список отчетности висит в начале темы. И зарплаты у ИП не бывает. У него доходы есть, облагаемые НДФЛ. Если их нет, то подаете пустую декларацию
Добрый день.
ситуация такая, закрыл свое ИП в марте 2012 года. насколько я понимаю, декларацию за 2012 год я сдаю, а вот ССЧ за 2012 год мне нужно подавать?
Последний раз редактировалось Сем; 05.01.2013 в 18:01.
Сем, вот к чему Вы это написали? У автора вопроса УСН+ЕНВД, а не ОСНО+ЕНВД (как у Вас). В родную налоговую декларация по УСН и сдается автором. А никак не 3-НДФЛ
Прошу вас о помощи в разъяснении...ИП на ЕНВД без работников встала на учет как положено по форме ЕНВД-2 в 2011году плачу страховые фиксированные платежи за себя, работаю на ярмарке сама на себя т.е продавцом отношусь к розничной торговли стац. торговая сеть не имеющая торг. залов физ.показатель 1800* 6 кв.м, в силу своей молодой не опытности в качестве ИП узнаю что с 2013 г страховой год увеличился в двое т.е мне нужно платить 35 тыс. с хвостиком в год помимо налога енвд, который я платила в 2012г 2905 руб уменьшая 50% на сумму страховых взносов итого 1453..Если честно я не понимаю что делать подскажите как выгоднее мне сейчас поступить перейти на УСН купить патент..если честно не понимаю какая книга расходов на рынке и тем более БСО...может я что то не понимаю и прошу у вас совета..очень
Nataliiy, тема взносов и что делать обсуждается в других ветках. Эта тема про отчетность
Здраствуйте!
Подскажите, пожалуйста: ООО практически деятельность за весь год не вело (доходов не было, з/пл не было - сотрудники в админ. отпуске). Из расходов были несколько банковских комиссий, плата за электр. банк и т.п. + были наличные расходы за услуги оказанные еще в 2011, но оплаченные в 2012 - вопрос, включать ли эти "прошлогодние" расходы в КУДИР? Или ну их - чтоб вопросов меньше было? У меня ведь базы для налога (доходов нет), расходы не могут повлиять на НО базу...
Или я не права?
Спасибо
Ага, зато очень желают письмами засылать о просрочке сроков сдачи и с требованием обязательно сдать им эту макулатуру)))
И при этом никаких санкций нет, ни штрафов, ни блокировки расчётного счёта.
По Интернету на разных сайтах так и ходит эта фраза,в основном звучащая из уст Над.К.
Позвольте узнать,на каком основании вы так утверждаете?
спасибо
Последний раз редактировалось Koffka_Bu; 06.01.2013 в 15:31.
Просто под ЕНВД подпадают не все виды деятельности, соответственно если у вас есть виды деятельности, которые не подпадают под ЕНВД, то они или на УСН (если переходили) или на ОСНО. Тоже самое, если вообще не ведете деятельности, то отчитываетесь или по ОСНО или по УСН, так как по ЕНВД не отчитываются не ведя деятельности.
День добрый!
Декларация по УСН. Подскажите, если у меня налоги полностью уменьшались на сумму взносов в течении года (т.е. авансовые платежи налога не платила), в декларации в строках 030-060 всё равно отражать исчисленные авансовые платежи?
А если нет, значит одно ЕНВД?
Шибко пространственная ориентировка,тем более,ежели не раз тут обсуждалось.
...И опять - эти если....с вопросами...
В то же время,как на мой вопрос так толком и не ответили,почему далеко не всегда требуют декларацию по ОСНО(если есть ЕНВД), а если и требуют, то не штрафуют за просрочку подачи оной?!
Нет. Потому что на ЕНВД попадает вид деятельности, а не налогоплательщик.
А Вам пересказать положения половины НК?
Еще раз - вопрос не будет больше обсуждаться в этой теме. У нас по этому поводу полно тем в форуме.
Штрафуют, еще как. И тому примеров в форуме масса. Не надо пытаться по своей налоговой судить о ситуации во всей стране.
Ответьте, пожалуйста, на моё сообщение #110.
У меня такое впечатление, что надо ждать новой декларации, старая версия программы не заточена под условие уменьшения налога на 100%...
ailin, Вы имеете право сдать декларацию по форме, действующей на дату сдачи декларации. Указав там данные в соответствии с НК. А то, что ФНС не поменяло декларации, это их проблема.
Да право-то я имею.
Делаю в "Налогоплательщике ЮЛ" по образу и подобию предыдущего года. Только т.к теперь стр. 260 = стр. 280, тогда не пойми что получается в стр. 070. Эх, кто бы образец такой декларации выложил...
ailin, так какой образец? Там все математически считается, там все написано около строки 070. Если в строке 050 что-то есть, то строка 070 просто равна строке 050. Поскольку налога на налоговый период у Вас нет
У меня как раз такой вариант. Это не ошибка?
Меня сбило с толку, что строка называется "Сумма налога к уменьшению за налоговый период", а получается равной сумме за 3 кв. Считается-то по формуле, да. Только правильно ведь, если сумма налога к уменьшению будет равна годовой сумме...
Ну так Вы и уменьшаете. Если Вы начислили налог за 9 месяцев, а по итогам года налог равняется нул., то, конечно, налог по итогам года уменьшается
А Вы взносы чтоли уплатили в 4 квартале, раз налог уменьшился?
нет, это далеко не всегда так. СТроки 060/070 вообще про начисление/ уменьшение налога, а не про уменьшение его на взносы.Только правильно ведь, если сумма налога к уменьшению будет равна годовой сумме...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)