Да, все правильно, при НДС в Налоговый отчетный период ставиться 3 (квартал) и в номере квартала номер квартала. У Вас получится 21 глава, код налогового периода 3, номер квартала 3. При налоге на прибыль: 25 - 9 - 0.
И еще, в налоговой могут сказать все, что угодно, но есть правила, в которых четко указано, что номер квартала не заполняется при нологовом периоде год. Прежде чем подтверждать, посмотрите, что Вы человеку говорите)))) А потом его завернут и кого винить?))
Да, точно, но надеюсь меня поняли) Конечно же, ничего там не ставится))) Спасибо!
Добрый день. А по ВЭД дополнительно надо что-то сдавать? Только импорт
Насколько помню нет, все те же отчеты: НП, НДС, НИ (если есть), бух.отчетность, ФСС, ПФР, Статистика.
Спасибо огромное за помощь!
программа сама поставила прочерк в графе "номер квартала" ) умная, однак. так что все ок )
с вашей помощью все документы подготовил.. завтра понесу сдаваться ) пока штрафов насчитал 2200 руб (если в ФСС все-таки штрафанут). все-таки я балбес, щас в телефон поставлю напоминание на декабрь месяц, чтоб не проспать следующую отчетность )
подскажите, а в пенсионку только РСВ-1 сдается, если деятельности нет? ну, пока время есть до 15 Ноября. за 2-й квартал сдавал только РСВ-1 по "0", вроде, все ок было, больше ничего не просили. Думаю, и в этом квартале аналогично.
единственный спорный момент для себя открыл в РСВ-1 это строка: "количество застрахованных лиц". поставил 0. я - директор, я же и учредитель. и больше ни души в фирме. себя наверное, не стоит считать застрахованным лицом. ну и среднесписочную численность тоже 0 поставил. Думаю, сойдет )
Очень благодарен за помощь!
В РСВ ставите 1 застрахованное лицо, Вы же генеральным числитесь?))) А по поводу сдачи отчетности кроме РСВ: в принципе, конечно же надо и персонифирированный учет сдать на себя самого также пустой. Но ничего за это не будет, так как тут штрафуют от суммы отчетности, то есть от той суммы, которая есть в индивидуальных сведениях. Если бы Вы к примеру не сдали отчет с какой-то суммой по сотрудникам, Вас бы оштрафовали в размере 10 % от суммы (ст. 17 закона 27-ФЗ), а раз она пустая штраф начислять не с чего. Но все же лучше сдать,ничего сложного в этом нет.
а смысл? ставить неоплачиваемый отпуск в ИС, если он все равно полностью в стаж не пойдет....
Почему-то я Вам верю...
Просто надо судить по ситуации. Лично я бы сделал и сдал, возьмут - значит я еще спокойней буду; нет - все равно по крайней мере удостоверюсь раз и навсегда, что в таком случае делать.
ага, генеральный ) да уже сдал с "0" застрахованных лиц ) не успел прочесть ваше сообщение с утра (можно, в принципе, сдать корректирующую пойти.. и как раз, по вашему совету, отнести заодно персонифицированный учет пустой (правда,я его ни разу не заполнял..).. а можно, наверное и не заморачиваться) кстати, простили мне штраф в ФСС! Ура.! спасибо всем за помощь!)
а вообще, ну его нафиг этот ОСН..) написал заявление на упрощенку.. на днях отвезу ) раз в год отчитался и свободен - все просто и понятно.. тут же какой-то бедлам ) кто это все придумывает и зачем ))
Подскажите пожалуйста по заполнению перс отчетности. По страховой части у меня получается переплата в 3 квартале на 1.05, а по РСВ (в целом за год) 0,60 руб.
Меня смутила сумма переплаты больше рубля в СЗВ-6-2. (мне инспектор в ПФ говорила, что больше рубля не м.б. или нельзя показывать)... В голове полная каша...
Сижу и думаю, может это касалось только той ситуации, когда идет переплата вцелом по организации за год, и ее нельзя распределять на начисленные?
Помогите советом пожалуйста!
И еще один вопрос по ПФ.
В конце прошлого года мы перешли из одного отделения в другое, в связи с переездом (всё в пределах Москвы). И вот до сих пор в новом отделении ПФ мне говорят, что наше дело (и соответсвенно все данные по ИС) еще не передано из старого ПФ и в ближайший год сказали даже не надеяться (т.к. "передают только крупных налогоплательщиков"). Меня бы это может и не волновало, если бы в каждый отчетный период не приходили отчеты с ошибкой о том, что у нас разница м/у данными по РСВ (которые в новом ПФ имеются в полном объеме) и данными по СЗВ (которые у них только те, что мы к ним сдавали). Плюс ко всему, я обнаружила ошибку в прошлых годах и хотела ее поправить, но такой возможности нет, т.к. данных тоже нет...
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Можно ли как-то ускорить передачу дела из одного отделения в другое?
Коллеги, не обновила программулю и сдала декларацию по прибыли за 9 месяцев по старой форме, ее приняли в налоговой и ничего не сказали. Как считаете,стоит пересдать по новой форме или раз взяли и штампик шлепнули, значит считать, что приняли и это их устроило?
Позвоните в налоговую, спросите. Потому что могут Вас потом оштрафовать, были такие случаи: мол, декларация предоставлена с нарушением, значит можно претензии предъявить. В статье 119.1 так и указано "Нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета)".
Не знаю, актуально ли еще, но у меня такая ситуация была. Так до конца я ее и не исправил. да и не исправишь, так говорят в ПФ. Единственное, что я сделал (мне посоветовали в ПФ) - съездил в старый ПФ и спросил сведения по конец года, последнего, который предоставлялся в старый ПФ. Привез данный файл в свой ПФ и мне все поправили. Правда автоматически программа все равно не принимает, но зато теперь достаточно просто звонка и принимают - и то хорошо, хотя бы ездить не надо.
На самом деле, все-таки ст. 119.1 только для электронной формы представлеия отчетности. Поэтому, оштрафовать Вас не имеют права, раз приняли (стоит штамп). Но все-таки лучше узнать у налоговиков, а то еще счет заблокируют (см. Постановление ФАС ПО от 16.06.2011 по делу А65-22703/2010). Понятно, что суд Вы выиграете, но все же.
Здрасти всем!
сегодня позвонили из налоговой, просят приехать к ним со всеми документами ООО (свидетельства о постановке и оГРН, назначение директора и т.п. т.к. у них этих документов нет, а запрос в единый рег. центр они сделать не могут) для составления акта, чтоб меня штрафануть на 1000 руб за, то что опоздал со сдачей единой упрощенной декларации, и на 200 за бухг. отчетность. Итого 1200 руб. Но сказали, что можно написать некое "смягчающее письмо" на имя начальника налоговой и штраф могут простить, либо уменьшить ))
1. Так вот, что нужно написать в этом письме? (в командировку сам себя ж не отправишь, ведь я ген. директор и одновременно учредитель).
2. А если вообще не приехать, то документов у них не будет и не штрафанут, получается? и вообще, зачем нужно личное присутствие..
странно, но меня и по ИП так же вызывали, за не сданную вовремя декларацию (но там я уезжал. и вспомнил только будучи за 700 км от города на обратном пути- в машине), тоже просили принести все документы. но я никуда не пошел, в результате пришло требование об уплате 1000 руб. по почте, но ни акта проверок, ни каких-то других аргументов не было. Требование и все! но без акта проверки оно разве имеет силу? ну на всякий случай заплатил.. но наверное, мог и не платить, т.к. требование незаконно, вроде бы без акта. т
так как лучше сделать? самому явиться с документами, встать на колени и если не простят, съесть их ( документы) все до единого ))
либо не приезжать, пусть ищут документы, делают запрос в рег. центр.. там им могут вообще отказать, насколько я слышал. Это немного оттянет время ( может на месяц-два). Но ведь в обоих случаях штрафанут? или во втором случае 50 на 50?
а письмо смягчительное помогает вообще? кто-нить писал его уже?
Дождитесь письменного уведомления или требования. Налоговая сама настаивает, что по звонку они не работают, всё только в письменном виде.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Понятно. Придет требование оплатить такую-то суму. Но если требование придет без акта проверки (как мне в первый раз пришло), то имею ли я право предъявить возражения и не платить?
Просто мне в первый раз пришло требование оплатить 1000 руб. но на основании чего было выписано требование вообще указано не было (камеральные проверки, актов проверок не было в письме и т.п.). я, конечно, оплатил.. но щас хочу написать начальнику налоговой, что, мол, это незаконно, и пусть деньги переведут в счет оплаты транспортного налога.. что-то типа смягчающего письма.
Кстати, вот отличная статейка ( ссылку не пропускают, блин)
по теме смягчающих обстоятельств в налоговой практике. Думаю, ничего страшного, если я это письмо напишу не как заявление в суд, а напрямую начальнику налоговой. Назвать его лучше как ходатайство, наверное.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)