×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Осваиваю 1С 8.2, вопросы по сч.ф

    Добрый день!
    Это первый мой отчет в 1С 8.2. ((( Грущу целый день, т.к. изучаю ...
    Сделала экспесс-проверку ведения учета, программа упорно мне пишет что не занесены сч.ф. по поступленным услугам и товарам. Заносила двумя способами, сначала в самом документе, т.е. выбирала сч.ф. предъявлен поставщиком и заносила все данные. после проверки все на фиг удалила и ввела сч.ф. отдельным документом. Она опять выдает эту же самую ошибку. Меня уже тошнит (((
    помогите....
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    с-ф проведена?
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    с-ф проведена?
    да, проведено всё ((

  4. #4
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Признак выставлено на бумажном насителе и дата выставлениЯ? код операции? все заполнено?
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    Признак выставлено на бумажном насителе и дата выставлениЯ? код операции? все заполнено?
    да

    может надо какой журнал сформировать, что все полученные сч.ф. туда попали ?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    сформировала отчет по наличию счетов фактур, кажется разобралась почему пишет что их не хватает. Из отчета понятно что, программа ждет чтоб я ввела счета фактуры на авансы Выданные, т.е. на предоплату поставщику. Как только проводка Д60.02 К51 так и ждет в этом месте сч.ф.
    Подскажите пожалуйста где в настройках поправить чтоб на выданные авансы не просил сч.ф. ?

  7. #7
    vdi1950
    Гость
    Если предполагается, что поставщик отгрузит вам товар в течении "одного-двух" дней, приходящихся на текущий налоговый период, то просто в документе "Списание с расчетного счета" в реквизите "Счет авансов" укажите счет 60.01.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от vdi1950 Посмотреть сообщение
    Если предполагается, что поставщик отгрузит вам товар в течении "одного-двух" дней, приходящихся на текущий налоговый период, то просто в документе "Списание с расчетного счета" в реквизите "Счет авансов" укажите счет 60.01.
    спасибо! )
    всё нам отгружено во 2-м кв.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    а вообще можно где-то в настройках это изменить ?
    Раньше в семерке работала, там такого не было, и мы сами решали проводить нам выданные сч.ф. на аванс или нет. А тут просит программа, выдавая это за ошибку. Это ведь наше право насколько я знаю а не обязанность.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Этот анализ в 8,2 "кривовато" работает. просматривайте выданные "ошибки" и сами принимайте решение ошибка это или нет.

  11. #11
    vdi1950
    Гость
    Настроить можно в регистре сведений "счета учета расчетов с контрагентами".

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2010
    Сообщений
    612
    Подскажите, пожалуйста, мы оплатили поставщику а потом получили услугу, но счет-фактуры от поставщика у нас нет. Мне просто не проводить такие авансы?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •