×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Амортизация ОС

    Добрый день помоги пожалуйста разобраться.Объект основного средства (автомобиль) полностью самортизирован. Каковы наши дальнейшие действия, ведь на балансе ОС нет, а фактически используется.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ведь на балансе ОС нет
    А куда оно делось?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Закрылось Д 02.1- К01.1

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Кто сказал делать такую проводку?
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Прошу прощения за предыдущую запись ошиблась. 01=02 самортизированно полностью и в балансе не отражается по строке 1130

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Ну не отражается и не отражается.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Каковы наши дальнейшие действия
    Никаковы.
    Best regards, Михаил

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Если ОС нет по строке 1130, может он где то в другой строке должен отражаться? А то ведь получается что как бы его нет вообще. Или я что то путаю?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если ОС нет по строке 1130, может он где то в другой строке должен отражаться?
    Не должен.
    Best regards, Михаил

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Все понятно спасибо

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2008
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если ОС нет по строке 1130, может он где то в другой строке должен отражаться? А то ведь получается что как бы его нет вообще. Или я что то путаю?
    Ну если ОС продолжает использоваться и есть затраты на его использования, чисто для себя, и для налоговой кстати тоже, я бы поставил его по символической цене на забалансовый счет, и составил бы что-то типа записки, что самортизировано полностью но все еще пригодно для использования и поэтому для учета средств производства перевожу его на забаланс

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Так а что мешает на 01 оставить?
    Best regards, Михаил

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    10.12.2011
    Сообщений
    57
    Дорый вечер!Шеф снова озадачил.
    Купили всякую всячину числящуюся у прежнего владельца на ОС( шкафчмкм всякие, стелажи и пр), стоимость менее 40000р.Я списала срузу все на забаланс, надо ли заводить карточки покаждому ОС и вообще какие документы составить при приемке,начислять ли налог на имущество, можно ли предъявить НДС к возврату?????

  13. #13
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,157
    Вновь, Вы списываете такое имущество в затраты, а не вообще списываете. Учитывать его надо, но не обязательно карточками.
    Налог на имущество начисляется на ОС, а это у Вас не ОС.
    Возврат НДС зависит о того, дали Вам документы с НДС или нет

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,586
    Цитата Сообщение от Вновь Посмотреть сообщение
    Я списала срузу все на забаланс
    У вас по учетной политике эти ценности учитываются в составе МПЗ? Надеюсь, проводки были 10 - 60; 44 (26) - 10?
    Как вы дальше это будете учитывать - строго не определено, должны просто обеспечить сохранность
    начислять ли налог на имущество
    Налог на имущество начисляется только на основные средства
    можно ли предъявить НДС к возврату?????
    Если вы это имущество используете в деятельности, облагаемой НДС, и продавец вам счет-фактуру с НДС выдал, то можно

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    10.12.2011
    Сообщений
    57
    Добрый вечер! Большое спасибо за ответы.Счета с НДС есть., вот только по второй проводке сомнения, я сделала 20-10, че то я как то с 26 сч " не дружу", наверное чего то еще не допонимаю.
    а в какой теме можно поговорить про использование плана-счетов?
    Еще раз большое спасибо

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,586
    Цитата Сообщение от Вновь Посмотреть сообщение
    вот только по второй проводке сомнения, я сделала 20-10, че то я как то с 26 сч " не дружу", наверное чего то еще не допонимаю.
    Использование затратного счета зависит от того, где и как вы это имущество используете
    20 - если в производстве (в т.ч. прямые расходы по работам/услугам)
    26 - для общих нужд фирмы
    44 - в торговых организациях

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •