Подскажите, пожалуйста, мы на УСН (доходы минус расходы) .
За 2008 год у нас не было ни одного дохода, а расход большой.
Как посчитать минимальный налог, если нет дохода? Чем опасна такая ситуация?
Расход неренесется на следующий год?
Подскажите, пожалуйста, мы на УСН (доходы минус расходы) .
За 2008 год у нас не было ни одного дохода, а расход большой.
Как посчитать минимальный налог, если нет дохода? Чем опасна такая ситуация?
Расход неренесется на следующий год?
Никак не считать минимальный. Просто не от чего считать.
Как быть, народ работал, а на доход не заработал.. минимальный налог он же для тех кто и так плохо работает.))) а мы получается совсем плохо работали веь год.))))
Будут ли претензии у налоговиков?
И что делать с затратами, можно их перенести на доход в будущем году?
А за счет чего расходы-то были? Заём что ли?
Ну убыток будет, на следующий год перенесете его
Да, зарплаты за счет беспроцентного займа. РКО, бензин, аренда авто все за счет займа, или остатка на р/счете с предыдущего года..
А как перенести затраты?
Никак не перенести. Убыток будет, он и переносится
В пределах не более 30% на весь будущий год, остальное на последующие налоговые периоды.Убыток будет, он и переносится
У нас похожая ситуация, деятельности нет, а зарплата директору начислялась и налоги по з/плате платились за счет заемных средств. Вот только декларации за 2 и 3 квартал по УСН и ПФР сдавались нулевые. В ФСС отчет сдали с уплатой сбора без начисления ФОТ. Что делать с годовой отчетностью? Учредитель настаивает опять на нулевой. А как тогда быть с ИС за год и НДФЛ. Не отчитываться по работнику? Зарегистрированы во 2 квартале, на 15%.
Какого сбора?В ФСС отчет сдали с уплатой сбора без начисления ФОТ.
С какой именно? Если платились зарплатные налоги и начислялась зарплата, то отчетность по этим налогам никак не может быть нулевой.Что делать с годовой отчетностью?
ФСС я имела ввиду плату от несчастных случаев на производстве.
А годовая отчетность - УСН за 2 и 3 квартал сдавалась 0 доходов и 0 расходов. Годовую УСН учредитель хочет сдать такую же. И ПФР по авансовым платежам сдавалась нулевая.
Так вот если я сейчас сдам годовые формы УСН и ПФР нулевые, как мне тогда отчитаться по работнику (ИС в ПФР и НДФЛ) на которого начислялась з/плата? Вообще не отчитываться по работнику и оставит налоги как переплату? Или убедить учредителя показать убыток? И затем нормально отчитаться за работника? У нас ООО.
Ну правильно хочет сдать, потому как нет деятельности, направленной на получение дохода.
Это как? Вы же сами пишете, что налоги с зарплаты уплачивались. Зачем сдавать нулевку по ОПС? В чем тайный смысл?И ПФР по авансовым платежам сдавалась нулевая.
Да не надо его убеждать. Не хочет показывать, не показывайтеИли убедить учредителя показать убыток?
Поняла, по ОПС надо показать уплату налогов в годовой отчетности, так же как я сделала в ФСС, а начисленную з/плату тоже показывать? Если покажу начисление, не спросят ли меня где расходы в декларации УСН?
Ну спросят если даже, и что? Этот расход не направлен на получение дохода, поскольку деятельности нет, поэтому и не должен показываться в декларации.Если покажу начисление, не спросят ли меня где расходы в декларации УСН?
А как Вы можете не показать её? С чего Вы тогда взносы насчитали?а начисленную з/плату тоже показывать?
Спасибо, теперь все понятно. УСН сдаю нулевую за год, ОПС с начисленым ФОТ, взносами и уплаченными взносами. И спокойно сдаю Индивидуальные сведения и НДФЛ на работника. Верно?
Верно.
Правильно я поняла, если у нас за год были только такие операции : займ от учредителя, покупка ККМ, услуги за ККМ, и банковские комиссии, то нам можно сдать нулевую декл. и не платить миним налог??
Кстати, подскажите комиссии банка (РКО) это 91.4 или 91.3???. у нас УСН дох-расх.
Заранее спасибо.
С рождеством
А с чего Вы собрались платить минимальный налог, если доходов не было?то нам можно сдать нулевую декл. и не платить миним налог??
Деятельность была или нет? Отсутствие дохода не всегда означает отсутствие деятельности.
нет деятельности вообще не было.
было только - взнос уставного капитала, займ и покупка на эти деньги ккм, и несколько РКО банка. з/п не начислялась и не выплачивалась
а в книгу Д и Р что из этого учитывать?
или ее не надо при таких операциях заполнять?
РКО банка входит в расходы книги?
Заранее спасибо.
с Рождеством!
Ничего в книгу не писать. Декларацию пустую сдавать. ККМ поставить в расходы, когда наччнется деятельность
ммммм...какая прелесть. Вы облегчили мою жизнь=)
последние вопросы - а книгу надо сдавать (хоть и пустую) или нет?
стоимость ККМ 13000. в 1С ввела как поступление МПЗ. правильно?
правильно поняла когда деятельность пойдет просто сделать перемещение? ККМ как товар поставит или мат-лы?
все! =)
спасибо еще раз
Книга не сдается, она подписывается. Смысла подписывать пустую книгу я не вижу. Хотя, кому что нравится.
Как материальные расходы.ККМ как товар поставит или мат-лы?
Их уже много лет как сдавать не надо
ИП УСН Доходы-Расходы
Если в 2010 году был убыток, как и в каком размере его перенести на 2011?
В книге доходов и расходов его каким либо образом отражать нужно?
Спасибо
Что за сумма минимального налога? Строка 270 декларации по УСН. Что с ней делать? Тоже уплачивать?
В декларация по единому налогу УСН строку 280 заполнять если были взносы за работников по договорам ГПХ а не по трудовым. По трудовым договорам у меня нет и не было вообще работников
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)