Аноним, какая программа, напишите.
1С 8.2, например, дает править 100 строку.
Аноним, какая программа, напишите.
1С 8.2, например, дает править 100 строку.
Dietcola, в программе, которая на сайте ПФР - PU_RSV
При подготовке отчета в программе Spu_obr столкнулась с тем, что при выборе 53 тарифа ругается, что заявленный плательщик ИП не совпадает с кодом тарифа, и не рассчитывает взносы в ФОМС при любом коде тарифа .
У меня ИП с НТ, ЕНВД. Что не так?
Позвонила в ОПФР по Санкт-Петербургу. Сотрудники ругаются на PU_RSV, которая на сайте. Ждут обновления в понедельник.
Сегодня скачала с сайта ПФ программу PU_RSV. В разделе 2 не дает выбрать код тарифа, стрелочка не активна. Кто столкнулся с такой же проблемой? Может будет обновление?
сначала тоже выдавал ошибку про строку 14 и объект лишний (107) проверила уфой, все нормально, фу
Подскажите, пожалуйста, какие листы РСВ-1 обязательны к сдаче?
Например, я ООО на ОСНО - тариф "01", могу ли я сдать отчет на 2-х листах, заполнив титульный лист и Разделы 1 и 2 ?
Кстати, а РСВ-1 сдаем по новой форме или возможно ещё по старой?
МариАнт, за 1 кв. по новой
см. Инструкцию
Полная бредятина эти проги с сайта ПФРа...
Сеня стала заполнять инд.сведения - (у меня несколько фирм...) Одну фирму заполняет нормально, все дает распечатать, сформировать... только ругается на адреса новых сотрудников (ну это фигня), когда начинаешь заполнять вторую фирму, то прога выдает фишку, типа те, предыдущие инд. сведения расформированы, но дает работать со второй фирмой... но, если что-то забыл распечатать в прошлой базе, то уже ничего не дает распечатывать...
А эта РСВ - вообще ацтой! Ничего не активно... Будем ждать обновлений...
ничего... ничего - прорвемся!!!!
.
Так в том-то и дело, что инспектор распечатала мне платежи, показала как у них и что засчитывается и почему фактически переплаты нет, но почему в таком случае они приняли РСВ с заниженной суммой по 150-й строке? Более того! Я теперь не могу сделать сальдо верным, т.к. у них один отдел принимает отчётность, а другой заведует платежами и договориться друг с другом они не могут. Одни твердят, что есть переплата и её нужно отражать в отчёте, другие - что переплаты нет..
В ФСС у нас всегда всё как в аптеке. Даже если при сдаче отчётности и вносятся какие-то корректировки, то всегда можно смело платить сумму из "Задолженность за страхователем на конец отчетного (расчетного) периода" и будет всё верно.
Последний раз редактировалось Rint; 05.04.2012 в 05:23.
У нас программа SPU-ORB. Столкнулась с маленькой проблемой: в ИС программа начислила взносы точно также, как и моя бухгалтерская. До копейки. В РСВ копейки совсем другие. До 7 копеек разница.
у меня был знакомый... он всегда выходил из дома ровно в назначенное время без коррекции на время, затраченное на дорогу до места встречи... естественно, всегда опаздывал...
некоторые бухгалтеры напоминают мне его... полностью отсутствует чувство времени...
1. формы и форматы утверждены всего неделю назад
2. время на написание и отладку приёмных программ во всех отделениях ПФР
3. время на написание и отладку программ проверки входящих файлов
4. время на написание и отладку программ, заполняющих и формирующих файлы выгрузки
5. методологическая неясность: показывать в строке 100 (на начало года) по графе ОМС только сумму ФФОМС или вкупе с ТФОМС?
6. показывать в строке 100 суммы с копейками как в программе 1С или же в целых рублях хххх.00 ?
7. ещё нет даже в документальном виде контрольных соотношений
есть внутреннее письмо ПФР пока принимать БЕЗ ПРОВЕРКИ...
что это означает?
это означает, что потом придёт на фирму требование о корректировке ранее сданного 1 квартала...
ведь сами же потом будете вошкаться с коррекцией как летом прошлого года, когда запоздали контрольные соотношения по 2-му полугодию 2010...
где 4-е апреля и где 15-е мая?
мне напомнить анекдот про двух быков на вершине холма и стадо коров в долине?
olga.1958,
округление сумм не равно сумме округлений - это математика
неважно - рубли ли, тысячи или как сейчас - копейки...
Na28ta, ну как же можно суммировать ТФОМС и ФФОМС? Это у Вас что жа цифра тогда получается? Что она отражает?
ОМС. Над.К, ну, а как иначе? Не можем же мы остаток на конец года обнулить и нигде не отразить, что оплатили те самые остатки.
Na28ta, т.е. Вы уверены, что если на начало года была недоимка по ТФОМС в размере 1000 рублей и одновременно переплата по ФФОМС в той же сумме, то надо показать ноль в строке 100 и тем самым не платить по КБК ТФОМС ?
Я совершенно так не считаю. Не считаю по нескольким причинам: во-первых, с инспектором в ПФ когда беседовала, то она мне сама сказала, что при переплатах там другая песня. Во-вторых, на КБК ТФОМС будет минусовая сумма висеть...
Да и разве я сказала, что сделала верно? Выше я задавала вопрос, на который никто не ответил. Сделала, как решила, что верно. Инспектор в ПФ со мной согласилась, но... зная наших инспекторов...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)