Добрый день! Подскажите ,пожалуйта, при экспорте мы выписываем накладную и счет-фактуру. Если был аванс , то накл. надо выписывать по курсу аванса. Сч.ф. как я поняла, можно в валюте. А далее после бора всех документов мы подаем деклараци по НДС - раздел 4, в котором указываем базу уже по курсу отгрузки. Т.е. получается, что база для налога на прибыль и по НДС будут отличаться?