Добрый день!
Прочитала вроде все тут по векселям, но засомневалась..правильно ли сделала...
ситуация такая, восстанавливаю учет в 2010 году...
Итак, в конце 2010 года фирма "А" расплачивается за отгруженный товар векселем банка "В" с нами (фирма "С") Проводки:
Д. 58,02 суб 1 : фирма "А" К. 62,01 суб 1: фирма "А" - на сумму 10 000 000
суб 2 : вексель б. "С" суб 2: договор реализации товара
Далее, мы начинаем расплачиваться этими векселями со своими поставщиком (фирма "D") Долг составляет 5 000 000 руб. НО, в результате обналичивания векселя поставщик теряет 100 000 р.. Правильно ли сделаны проводки?
Д. 60,01 суб 1 : фирма "D" К. 58,02 суб 1: фирма "А" - на сумму 4 900 000
суб 2 : Договор поставки суб 2: вексель б. "С"
Д.91,02 суб. 1 :расходы связ с реал. ЦБ К.58,02 суб 1: фирма "А"
суб 2: вексель б. "С"
Надеюсь все верно описала...и главное понятно Жду помощи, так как кажется не все так просто....