×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 44 из 44
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2009
    Сообщений
    325
    о да ушло с 43, только не понятно зачем сч 45, или с счета 90 вид отгрузки? и как списать с сч 40 на счет 43?

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2009
    Сообщений
    325
    А когда завожу материал мне надо цену указывать по которой купила? у меня 7.7 бухгалтерия

  3. #33
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,613
    Цитата Сообщение от Юлллллллия Посмотреть сообщение
    только не понятно зачем сч 45
    Отгрузка через 45, если вы на комиссию отдаете или вариант с особым переходом права собственности
    и как списать с сч 40 на счет 43?
    На 43 продукция появляется через "передачу готоврй продкции на склад", а закрытие 40 "закрытием месяца"

  4. #34
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,613
    когда завожу материал мне надо цену указывать по которой купила?
    В документе "поступление материалов", конечно, надо. В справочнике никогда не указывала, вроде и так всё работает

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2009
    Сообщений
    325
    все материалы на сч 20, а как теперь списать на 21?

  6. #36
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,613
    все материалы на сч 20, а как теперь списать на 21?
    В каком смысле на 20? В производство отпущены? И при чем тут 21 счет?
    Юлллллллия, вы б поподробнее написали, что именно у вас происходит

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2009
    Сообщений
    325
    у меня весь материал на 20сч, когда я отпускаяю готовую продукция( не помню документ, нет программы рядом) он ставит проводку Д21 К40. а продажа с сч 43. вот я и спрашивая что дальше делать? сделала в ручную проводку Д20 к43, попрате если неправельно, но пишет что Налог. учете нет товара

  8. #38
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    Цитата Сообщение от Юлллллллия Посмотреть сообщение
    вот я и спрашивая что дальше делать?
    пригласить бухгалтера к компьютеру;
    а еще того, кто знает, что в конторе происходит;
    и еще того, кто может линейкой по рукам постучать за ручные проводки
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  9. #39
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2011
    Сообщений
    72
    Пригласите специалиста из франчайзи на обучение и не мучайтесь

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    315
    Я тоже хочу уточниться, у меня производство.
    1. Д 20 К 10 списаны материалы в производство к примеру 10 000 р.(за 1 раз)
    2. Д 43 К 40 готовая продукция 10 000 (ставлю ту же цену, по которой списаны материалы) (за 1 раз)
    3. Д 90,2 К 43 продана продукция стоимость тоже 10 000 руб
    4. при закрытии месяца получается проводка Д40 К20 сумма скопленная за месяц по счету 40. или что то неправильно?

  11. #41
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    (ставлю ту же цену, по которой списаны материалы)
    На основании? Почему не по нормативной/плановой?
    Best regards, Михаил

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    315
    не знаю, не кому было подсказать, весь год так списывали. а где было взять нормативно-плановую??? подумала так, что если материалов ушло на 10 000 руб. на этот продукт , то и стоимость эта тоже будет такая же. глупо, но что делать сейчас?

  13. #43
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    315
    кто нибудь подскажите как все правильно сделать и изменить, что бы год закрыть правильно

  14. #44
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    315
    Цитата Сообщение от Stasya13 Посмотреть сообщение
    Я тоже хочу уточниться, у меня производство.
    1. Д 20 К 10 списаны материалы в производство к примеру 10 000 р.(за 1 раз)
    2. Д 43 К 40 готовая продукция 10 000 (ставлю ту же цену, по которой списаны материалы) (за 1 раз)
    3. Д 90,2 К 43 продана продукция стоимость тоже 10 000 руб
    4. при закрытии месяца получается проводка Д40 К20 сумма скопленная за месяц по счету 40. или что то неправильно?
    поняла что неправильно(надо было плановую цену делать другую, но так и не поняла откуда ее брать), подскажите, как все исправить. что бы по году то все красиво было.

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •