Уважаемые клерки, правильно ли я понимаю, что при наличии у нас обособленных подразделений, мне на каждое нужно сформировать отдельный файл и отправить мимо основной московской налоговой, напрямую в налоговые, где зарегистрированы данные подразделения? Нужно ли в отчете за 2011 год заполнять графу "Налог перечисленный"? Как ее расчитать если налог за декабрь перечислили в январе?