практически так же и в нашем. Иногда выделяя вознаграждение, иногда нет, зависело от сделки. Но клиенту входящие затраты мы не показываем. Я применяю метод учета как по агентскому договору, конечно в целях налогообложения гораздо выгоднее. Но как поступать сейчас надо очень хорошо подумать.
а про это можно подробнее? Т.е у вас договор ТЭО, международная перевозка, НДС-0%, а подтверждаете только в части вознаграждения? А как его определяли, как разница?