lubezniy, умоляю....ответьте на пост 82
lubezniy, умоляю....ответьте на пост 82
Почему-то я Вам верю...
Хм, АДВ-6-2 она же не нарастающим итогом.. за 1,2,3 кв она была сдана...а за 4 кв в ней и указывать то нечего...СЗВ-6-2 не сдается, т.к. нет взносов...
получается, что из персучета я сдаю только СЗВ-6-3 и АДВ-6-4 и то только за 9 мес начисления...
А что тогда отражать в АДВ-6-2?
Почему-то я Вам верю...
Подскажите пожалуйста. Сотруднику выплачивалась компенсация за задержку з\п. Мне надо её указать в РСВ? Спасибо.
Подскажите,плз, а в СЭВ-6-3 не облагаемую единовременную мат. помощь до 4 т р не указываем?
lubezniy, подскажите, пожалуйста, хочу импортировать в ПД СПУ 2010 данные из dbf-файла в отчет СЗВ-6-3. При настройке импорта надо указывать какое поле базы данных ПД СПУ соответствует какому полю в dbf-файле. У меня в файле начисления за каждый месяц в отдельном поле, а в ПД СПУ это поле называется "Выплаты за месяц: Месяц начисления (от 1 до 12)". Как установить соответствие между этими полями? Может сделать в файле все начисления помесячно в одном поле, но разделенные каким-нибудь разделителем? В инструкции по этому поводу ничего не сказано
Подскажите сзв 6-3 на уволенных тоже составлять?
Сегодня сдавала отчетность за 2011 г.
ПФР №3 управление №2 (Волгоградка)
1. ВСЕ обязаны приносить данные на носителях. Сначала идешь проверять свой носитель в 105 каб. и приносишь распечатку о проверке.
Если распечатки нет, даже не разговаривают.
2. Без форм СЭВ-6-3 и АДВ-6-4 просят к инспекторам не подходить.
3. После того как посмотрели мои файлы, скачали их с флешки на дискету и забрали полный пакет документов. В замен дали расписку, что "ПРИНЯТО К ПРОВЕРКЕ", прийти через 10 дней узнать, приняты отчеты или нет.
У меня вопрос, так как до этого были в ПФР№1 там такого боеда не было. Это, что норма в ПФР№3 или еще у кого есть аналогичные приемы документов.
По ИП даже подавать не стала, так как не было с собой файла. Сейчас схожу отправлю по почте. ( в ПФР №3 требуют годовой по ИП).
а если у нас работали иностранцы временно пребывающие по ГПД и у них нет страхового как их та заполнять?
За 3 квартал в сданном перс. отчете неправильно распределены взносы между сотрудниками. Подскажите, пожалуйста,кто сталкивался, как исправить ошибку?
Отменяющей формой или корректировочной?
Спасибо
не будет стыковаться с РСВ
а у вас они в РСВ в облагаемые попали? в ИС попадают только облагаемые суммы.
Почему-то я Вам верю...
Скажите, пожалуйста, нужно ли включать в отчетность за 2011 год платежи за декабрь, которые будут оплачены 12.01.2012?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)