×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    634

    Как провести счет-фактуру прошлого квартала?

    Во 2 квартале мы купили кондиционер. Для себя.
    Поставил на 10 счет полной суммой (деятельность не облагается НДС).

    Арендодатели на разрешили его установить.

    В 3 квартале мы решили его продать. За ту же сумму, что купили, включая установку. Т.о. у нас возникла операция, облагаемая НДС - реализация собственных материалов + услуга по поиску фирмы-установщика (нам-то его так и не повесили - так что )) знаем ГДЕ взять).

    Я сделал стронирующую проводку, восстановил стоимость кондиционера на 60 счете, и провел его уже как "материалы для деятельности с НДС" с выделением НДС на 19 счете.

    Счёт-фактуру от нашего поставщика кондиционера очень хочу восстановить в 3 квартале и провести в книге покупок, чтобы НДС вышел в ноль.
    Как грамотно это сделать?

    И - нужно ли сдавать уточненный расчет по НДС и прибыли за 2 квартал??
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось ВасилийС; 22.11.2011 в 16:14.

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Зарегистрируйте получение счета-фактуры третьим кварталом (в этом квартале у вас продажа концидионера случилась?) и не надо будет ни уточненок, ни бесед про вычеты без реализации.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    634
    Мне нужно какое-то подтверждение, что счет-фактура получен именно в 3 квартале?

    А! Видимо, все-таки не удастся так легко отделаться - мы во 2-ом квартале уже указали этот счет-фактуру в реестре полученных счетов-фактур.

    (Нас ежеквартально приглашают в ИФНС на подтверждение права не облагаться НДС по основному виду деятельности.)
    Последний раз редактировалось ВасилийС; 22.11.2011 в 16:54.

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от ВасилийС Посмотреть сообщение
    Мне нужно какое-то подтверждение, что счет-фактура получен именно в 3 квартале?
    Журнал регистрации полученных счетов-фактур

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    634
    А если мы во 2-ом квартале уже указали этот счет-фактуру в реестре полученных счетов-фактур??
    Как быть?

  6. #6
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    уточненная декларация
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    634
    Т.е. - уточненная декларация и настаивать, что счет-фактура получен в 3 квартале? ))

  8. #8
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    а почему, собственно, у вас не может быть ошибки в реестре? Получили с/ф в июле, числа 15.... когда заносили в программу - "ошибочка вышла" - занесли не датой получения, а датой самого с/ф
    Я бы не сдавала уточненки.

    ЗЫ да я и с этими идиотскими доп. листами никогда не связываюсь. Книги продаж/покупок была изначально правильные, да! А при заполнении декларации вышли косячки-с.
    Последний раз редактировалось Шмымзик; 22.11.2011 в 19:22.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    634
    Шмымзик, а почему Вы бы уточненку не сдавали?
    Меня каждый квартал гоняют давать объяснения почему деятельность не облагается (со всем комплектом документов по НДС) - я и думаю, может сдать? ))
    И что там с доп. листами? (Извините, без-НДС-ная деятельность очень расслабляет).

  10. #10
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    Цитата Сообщение от ВасилийС Посмотреть сообщение
    а почему Вы бы уточненку не сдавали?
    ну вы ж этот НДС к зачету не ставили -зачем что-то уточнять? А с прибылью все нормально, накладная у вас была. Тем более что их квартальные расчеты практически не интересуют.
    С доп. листами - танцы с бубнами, чтобы две цифры исправить. Поэтому я просто исправляю и не танцую.
    Последний раз редактировалось Шмымзик; 22.11.2011 в 19:40.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    634
    Ну, я заполнял Раздел 7 графу 4 "Сумма НДС, по приобретенным товарам, не подлежащая вычету"...
    Ну, это, ладно, я сдам - ерунда.
    А что про доп.листы ? В них ЧТО в таких случаях пишут? (Или в кодексе почитать?) ))

  12. #12
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    Это если вносятся исправления /дополнения в уже сформированные книги покупок/продаж. У вас этих книг нет, поэтому ничего делать не надо.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •