Нет. Раз огнетушители стоят меньше 3000, инвентарного номера у них вообще никакого быть не должно.Правильно?
Нет. Раз огнетушители стоят меньше 3000, инвентарного номера у них вообще никакого быть не должно.Правильно?
Он присвоится не сам по себе, а только если вы его присвоите.Ведь я же должна завести инв. карточку, а в ней присвоится инв. номер...
Должны. Но - только после выдачи в эксплуатацию.они вообще должны быть на 21 сч., или я чего то не поняла?!
Добрый день! подскажите пожалуйста порядок списания основных средств в военкоматах. Он такой же как и у всех бюджетных учреждений или нет?
Какими документами необходимо руководствоваться, до какой суммы военкоматы могут самостоятельно списывать основные средства? И с кем необходимо согласовываться при при списании свыше этой суммы?
Подскажите кто какие операции по ОС делаете в этом случае (программа 1С 8.2): приобретаем шлагбаум с монтажем, все у одной организации (в счете 2 строчки, отдельно сумма ОС и отдельно монтаж). Все по статье 310. Я так понимаю что первоначальная сумма складывается из ОС+монтаж, делаем "поступление ОС" на общую сумму, а потом "принятие к учету" или монтаж отдельно выделяется?
Подскажите пожалуйста, одно МОЛ увольняется, передаем все ОС другому МОЛ, какие документы надо оформить в таком случае? Провели инвентаризацию, есть ведомости, а саму передачу каким документом оформить?
mlusi, спасибо, читая инструкцию я тоже склонялась к этой форме, но думаю вдруг я что-то упустила.
Подскажите, пожалуйста!!! Как оприходовать как ОС бочки? Стоимости у них нет... просто бочки. Еще ни разу с ОС не сталкивалась, так что чайник в этом вопросе
Вообще, можно ли их держать на учете как ОС, если они не будут эксплуатироваться на предприятии, будут просто числиться и всё.
К нам по контракту по товарной накладной пришло оборудование: рабочая станция (она же системный блок) - так обозвали в накладной, монитор, ИБП, принтер, програм. обеспечение Microsoft Office. По акту приема-передачи пришло програм.обеспечение Кaspersky (антивирусник).
Я завожу инвент. карточку, прописываю в индивид. хар-ках все наименования, кот. указаны в накладной, т.е. у меня "получился" компьютер)) А вот как быть с актом приема-передачи? Антивирусник как бы пришел отдельно, по акту, но он тоже будет установливаться на эти компы. Сумма, по идее, должна быть общая: стоимость компа + стоимость антивирусника.
Причем все цены что в накладной, что в акте указаны в УЕ. Мне цену компа заводить в рублях по курсу на дату, указанную в накладной и акте (она одна)? Извещения еще нет, поэтому на баланс не поставить, и когда оно придет, тоже неизвестно (к нам может и через год прийти).
Насчет амортизации. В инвент. карточке поставить - "Не начислять"?
Раз извещения нет - на баланс не ставите (учитываете на забалансе), амортизацию не начисляете и т.п.
Я не люблю, когда везёт врагу...
а по поводу акта на антивирусник и цен в УЕ?
я знаю, что должно быть в рублях)
но у нас накладная и акт пришли с ценами в УЕ, вот я и спрашиваю, мне на забаланс как ставить?? самой переводить уе в рубли по курсу на дату накладной и акта?
по поводу антивирусника подскажите кто-нибудь
Последний раз редактировалось olanta18; 29.09.2011 в 08:45.
мы антивирусные программы списываем на расходы при установке по 226 КОСГУ
Подскажите свое мнение. Есть 2 тов.накладные 1. столы - 10шт.; 2. стеклянные перегородки 1 комплект. По факту стекла прикручены к столам. Вопрос: по какой статье оприходовать стеклянные перегородки?
Автономное учреждение!
340 статья можно пропустить через 106 счёт (106.340) или 105.36 и сформировать основное средство: стол (стол с перегородкой)
а как распределить стоимость стекла? (Столы по разным ценам и размерам.)
Автономное учреждение!
Виктор_ия, а вы стекло не в штуках а в килограммах исчисляете, чтобы его распределять?
Завести Многографные карточки на каждый стол (раз уж они разные).
Включить стоимость стекла в нужную многографную карточку,
и из суммы итого по карточке сделать акт поступления столов.
в штуках было бы гораздо проще. По факту - перегородки прикручены так, что все столы становятся единым целым. Теперь нельзя ни один тол ни подвинуть, ни переставить. Таких секций 2 в одной к примеру, 6 столов одного размера и стекло на них поменьше, а в другой 4 стола побольше.
Автономное учреждение!
в вышестоящей предложили оприходовать как материалы, затем составить акт установки и списать стекло на расходы. Но что-то мне не нравится этот вариант. Т.к. установку осуществила организация - продавец. А в договоре указана поставка офисной мебели.
Автономное учреждение!
Виктор_ия, А стоимость стекла общая известна?
известно сколько % стекла на какие столы распределится?
Это уже не бухгалтерский вопрос.
Может тогда это один объект ОС? Ведь это цельная конструкция.
И оприходовать надо одну инвентарную карточку,
а стекло и столы - это приспособления, в карточке указываются
на другой вкладке (вернее в акте прихода ценностей, а потом там отображаются)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)