спрошу в лоб, извините, а в учетной политике стоит галочка - учитывать зачет авансов автоматически?
спрошу в лоб, извините, а в учетной политике стоит галочка - учитывать зачет авансов автоматически?
Не могу найти в БГУ журнал авансов выданных и полученных по аналогии с семёркой. Документы есть, а журнала нет. Косяк?
тоже возник вопросик...когда формируем отчетность регламентированную сводно (как в 77) нет ...только отдельно по учреждениям, если их несколько в базе?
![]()
Появились правила перехода ББУ 7.7.646 - БГУУра, товарищи!
Аноним13, интерфейс ББУ77 подразумевается как переходный. Если в нем, то можно открыть через Операции-журналы документов - зачет аванса выданного или зачет аванса полученного.
Опа, и где написано, что интерфейс ББУ77 переходный? Если это правда, прискорбно товарищи.
Аноним13, да ничего страшного в этом нет. В книжке к конфигурации, например описываются все действия с основным интерфейсом конфигурации
нормально конечно,но блин у меня не 2,3 и даже не 10 ,а за сотню организаций (централизованная бухгалтерия).в каждом отчете прощелкивать этот список...,к тому же он почему-то не сохраняется этот список...на момент формирования отчета сохраняется,а в новом отчете по новому список заполнять?
В документе Поступление родительской платы на л/с не проставляется КПС счета дебета. По идее там должен быть КПС типа КИВФ. Как его туда запихать??
В отчете кассира операции по субсидиям (КФО 4) попадают в графу "внебюджет", почему? может так и надо? хотя это же бюджетные субсидии...
БГУ Делаю аванс подотчетному лицу, хочу распечатать заявление на выдачу аванса, программа выдает, что у подотчетного лица есть перерасход по предыдущим авансам (остаток предыдущего аванса с минусом) Но у меня остатки все по нулям! В документах на выдачу перерасхода есть ссылки на авансовые отчеты. В оборотно-сальдовой ведомости тоже остатки по нулям.
Что не так, помогите, пожалуйста![]()
Елена Влад, убедитесь, что во всех движениях по счету 208 заполнен реквизит "Валютная сумма". Звучит абсурдно, но именно эту сумму и проверяет авансовый отчет. Часто бывает так, что кредитовый оборот формируется ручной операцией, где просто сумма указана, а валютная сумма пустая.
Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...
Не, валютная сумма везде стоит. Выяснила, что пока документы выдачи в подотчет формировались обычными заявками на кассовый расход, а документы расхода через услуги сторонних организаций, все было ОК. Как только делаю сокращенную ЗКР или документ расхода через операцию вручную, в отчете по подотчетному лицу на остатке выводит одну и ту же сумму и по Д-ту и по К-ту. Похоже, проблема в конфигурации![]()
Многие наши клиенты формируют расходы ручной операцией, и все у них нормально. Проблемы были только с валютной суммой - не знали, что надо указывать. Других глюков не было.
А у вас случайно не отключен раздельный учет по подотчетным лицам на счете 208?
Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...
Операции - Константы - Настройка параметров учета - Учет на счете 208.00. Есть галочка?
Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...
Тогда остается только проверять аналитику и время проведения документов.
Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)