×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    ВикаЧ
    Гость

    Помогите, пожалуйста новичку. Странный баланс.

    Здравствуйте, форумчане.
    Помогите пожалуйста разобраться в проблеме:
    переношу ведение бух. организации в программу 1с 7.7. Введены остатки на начало года. Остатков по вспом.счету 0 нет. При формировании баланса за месяц (январь) все вроде О.К. (сходится), но при формировании баланса за квартал (январь-март) меняются цифры конца года (на 31 декабря) и актив не равен пассиву
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    ну так сравните с обороткой какие счета выпадают

  3. #3
    ВикаЧ
    Гость
    Пропадает задолженность К 76.5. Но ведь проблемы на конец года-31 декабря прошлого, вводятся остатки, а обороты ведь дают итог на конец квартала.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Попробуйте итоги пересчитать. Может 1С глючит?

  5. #5
    ВикаЧ
    Гость
    Сальдо за квартал на начало периода все сходится, а баланс за этот же период кривой. Выпадает из баланса за квартал вся кредиторка - куда девается?

  6. #6
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Выпадает из баланса за квартал вся кредиторка - куда девается?
    что вы этим хотите сказать? баланс обычно на какую то конкретную дату заполняется, а не оборотами

  7. #7
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    и вообще вас трудно понять, сначала это
    но при формировании баланса за квартал (январь-март) меняются цифры конца года (на 31 декабря)
    а потом вот это
    Сальдо за квартал на начало периода все сходится,

  8. #8
    ВикаЧ
    Гость
    Я имею ввиду, что остатки на конец года при формировании бух.баланса за 1-й месяц следующего года нормальные, а за 1-й же квартал пассив уже другой ( теряются суммы счетов кредиторской задолженности 76,5 и 68,4,1 ). В сальдо за квартал: сальдо на начало периода нормальное, совпадает с остатками на конец года в месячном бух.балансе.

  9. #9
    ВикаЧ
    Гость
    И еще при формировании баланса за январь все О.К. при формировании баланса за январь-февраль (в феврале списалась задолженнось по счету 76.5 - т.е деньги возвращены ) - в балансе эта сумма пропадает из пассива на декабрь предыдущего года. А за квартал ( когда была погащена задолженность по счету 68.4.1- была оплачена ) - она пропадает из пассива на 31 декабря. Подскажите, плиз, почему они могут пропадать из пассива предыдущего периода (года)!?

  10. #10
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    В сальдо за квартал: сальдо на начало периода нормальное,
    А за квартал она пропадает из пассива на 31 декабря.
    может вы уже цифры оборотки и баланса приведете здесь.. а то я совсем не понимаю. что вы хотите сказать

  11. #11
    ВикаЧ
    Гость
    Оборотно-сальдовая ведомость Сальдо на начало периода
    Д 254302,84 К254302,84
    Баланс ( январь ) на 31 декабря 2010
    Актив 254 Пассив 254 ,
    но кредиторская и дебиторская задолженнось отнесена на 31 декабря 2009 г. ( хотя например договор займа стоит 2010 г.).
    А квартальный баланс на 31 декабря 2010
    Актив 255 а Пассив 240
    ( из него 76,5 и 68.4.1 выпал), но почему на 31 декабря там же остатки введены с вспомогательным счетом?

  12. #12
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    вспомогат счет 000 вы имеете ввиду и на нем остаток остался?

  13. #13
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    но ведь он(а) пишет:
    QUOTE=ВикаЧ;53326608] Остатков по вспом.счету 0 нет.
    [/QUOTE]
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  14. #14
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Делечка,честно я не понимаю. что у автора вопроса за проблема.. как так может быть. что если баланс за январь месяц остатки на начало периода одни. как может быть в балансе за 1 квартал остатки на начало периода другие?

  15. #15
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    если это так на самом деле я бы тоже присоединилась к посту №4

  16. #16
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    ввели остатки 31.12.10 -проверили все ли сошлось,
    ввели все за январь, документом Обработка в Сервисе с 31.12.10 по 31.01.01 обработали, Закрытие месяца провели-проверили и так по каждому месяцу (01.02.11-28.02.11, 01.03.11-31.03.11): ошибку увидите , когда остатки не будут сходиться.
    И проверьте настройки проги.
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  17. #17
    ВикаЧ
    Гость
    Сделала, вроде, все
    по 00 остатков нет
    Налоговые счета сформировала
    Месяцы закрыла
    Обработку сделала.
    Может программа дразнится? Подскажите, плиз, а в каких настройках полазить?

  18. #18
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    из него 76,5 и 68.4.1 выпал
    Оборотку по этим счетам в разрезе субконто посмотрите, может что-то недозаполнили. Помню когда-то давно 76.5 по одному из контрагентов убегал из-за того, что ухитрились договор другого контрагента указать.

  19. #19
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    в балансе можно нажать кнопочку расшифроватть и 1с покажет алгоритм своих расчетов

  20. #20
    ВикаЧ
    Гость
    Вы понимаете проблемма, то в том и заключается:
    баланс за 1-й месяц года верный, а кварталный нет ( как раз, когда эти счета и закрываются - списываются долги - закрывается долг по 76,5 и проплачивается долг по 68,4,1 ). Но почему меняются остатки на 31 декабря предыдушего года - это ведь не конец квартала, вот в чем вопрос?
    Почему программа списывает оборотами входящие остатки и почему дебетовые задолженности она относит на 2009, если остатки и даты договора за 2010г.?

  21. #21
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    ВикаЧ вы делали расшифровку баланса? обычно там ссылки на счета из чего складываются строки.. сделайте оборотно-сальдовую ведомость с такой же группировкой и выборкой и вы увидите в чем у вас проблема

  22. #22
    ВикаЧ
    Гость
    Еще раз повторюсь - оборотке (общей и посчитам) - нет ошибок. Более того при проверке бух.итогов ошибок нет.

  23. #23
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    и я вам повторюсь когда нажимаете кнопочку расшифровка баланса какие цифры выдает?

  24. #24
    ВикаЧ
    Гость
    То же самое нехватает входищих остатков по счетам 76,5 и 68,4,1

  25. #25
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    похоже по поводу сч.76.5 (что у вас на этом с/сч??)прога ругается, очевидно надо использовать какой-то другой с/сч. По поводу налога на прибыль, может быть нужен 68.4.2 , попробуйте поменять.
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •