Вчера я не успела зарегистрировать КУДиР, собираюсь это сделать сегодня. Какие штрафы меня ожидают?
Вчера я не успела зарегистрировать КУДиР, собираюсь это сделать сегодня. Какие штрафы меня ожидают?
За это нет штрафов
Отправили декларацию по УСН не в ту налоговую. Наша налоговая нас по-любому штрафанет? Или можно написать письмо, в котором указать, что декларацию отправили в срок, но на почте что-то напутали и отправили в соседнюю налоговую. В декларациях указана наша налоговая, только получила ее другая.
Жизнь - она такая... Одним крылом машет, а другим - бьет...
Ну пришлют по почте, ну внесете исправления в срок который там указан. Откуда штрафы-то?
Если почтовый адрес нерабочий - арендуйте абонентский ящик и сообщите всем кому можно в письменной форме об изменении почтового адреса.
Можно написать "просим зачесть переплату в счет такого-то платежа" (не всегда правда это возможно)
Если точно знаете что переплата, например на сверке были, можете этот же налог на сумму переплаты уменьшить ИМХО
Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)
xyliganka, штрафанут.
Обратилась в налоговую, куда переслали документы. Сказали написать письмо и они сами перешлют нашу отчетность вместе с конвертом в нужную налоговую. Сомневаюсь очень сильно.... ну хоть попробую... Главное чтоб за этот период расчетный счет нам не закрыли.
Жизнь - она такая... Одним крылом машет, а другим - бьет...
Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)
Отдала помощнице отправить две декларации в две разные налоговые, так она налоговые перепутала когда конверты подписывала, а в отчетности все правильно...
Жизнь - она такая... Одним крылом машет, а другим - бьет...
"Голову с плеч!" (с)
Абыдна.....Я поэтому конверты, описис и уведомления сама делаю...От греха...
Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)
В среднесписочной численности по ИП, поставили 1, а не ноль. Получили письмо из налоговой - предоставить справки 2-НДФЛ за 2010 год. Корректировки по среднесписочной нет, как исправить ошибку? Заранее всем спасибо за ответы.
Жизнь - она такая... Одним крылом машет, а другим - бьет...
xyliganka, может объяснительную написать?
А работники были?
Если были, напишите, что в отпуске за свой счет, ЗП не начислялась и не выплачивалась.
Если не было - ну что "апшиблись" и включили ИП в численность наемных работников "апшибочно"
Хотя сейчас залезла попробовать, Налогоплательщик даёт-таки сделать уточненку по ССЧ...правда визуально никак не отличается от основного расчета.
Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)
Подскажите, пожалуйста. если у ИП деятельности не было в 2010 году (заявление отправляли на ЕНВД, работников не было), нужно ли сдавать 3-НДФЛ? Как я понимаю декаларацию по ЕНВД точно не сдаем раз деятельности не было, но тогда обязательно нулевую НДС нужно?
А зачем отправляли заявление на ЕНВД, если ЕНВД не было? Раз вставали на учет как плательщик ЕНВД, то надо сдавать декларации. Причем хорошо еще если платить налог не заставят
И 3-НДФЛ тоже надо. И НДС еще могут стребовать, поскольку у ИП вашего ОСНО+ЕНВД
Странно, сколько читала на форуме, если нет деятельности, то и нет вмененного налога. А еще подскажите, НДС и 3-НДФЛ можно включить в упрощенную декларацию? Заранее спасибо!
Если нет деятельности, то и заявление о постановке на учет плательщика ЕНВД не отправляется. А Вы его отправили. Т.е. Вы встали на учет.
3-НДФЛ в единую упрощенную не включается
Подскажите, пожалуйста, если 3 НДФЛ не сдали, (НКО на УСН6%, деятельности не было, зарплаты не было), только письмо приложили, что деятельности не было, зарплата не начислялась и не выдавалась, могут оштрафовать?
helenik, о какой 3-НДФЛ у организации может идти речь? Эта декларация физических лиц. Может все-таки 2-НДФЛ? Так и нечего Вам было сдавать, раз доходов физлицам не выплачивалось
Конечно, 2 НДФЛ, извините, ошиблась! Не придирутся, что пустую форму надо было сдать? Спасибо!
Не бывает пустых форм по 2-НДФЛ.
Спасибо!
Подскажите по ИП на ОСНО пожалуйста - нужно ли Регистрировать книгу учета доходов и расходов в налоговой инспекции???
Очень хочу прочитать ответ еще кого-нибудь, может я уже чего-то не понимаю. Разве может быть КУДИР на ОСНО?
у ИП на ОСНО не может, а должна быть.Разве может быть КУДИР на ОСНО?
helenik, а где же доходы и расходы ИП на ОСНО должен отражать? Но это не та книга, что на УСН.
Я думала, что если ОСНО, тогда все как у юр лица, первичка без всякой КУДИР. Спасибо за ответ, это для меня открытие
и все таки нужно или нет сейчас визировать книгу по ИП на ОСНО???
Нужно. Но сроков не установлено
Нвадо сдавать только п.2.Второй квартал 2011...что-то от этого списка отличается? Или все так же.....
За себя ИП в ПФР отчитывается 1 раз в год.И вопрос .... в ПФ что подавать, если работников нет...только на самого ИП?..... А если страховые взносы не начислялись (зарплата не неачислялась), то пустую сдавать?.....
ИП себе самому никакой зарплаты выдавать не может, поэтому сумма взносов у него на каждый год фиксированная, исходя из стоимости страхового год с МРОТ на начало года) - за 2011г. из расчета 4330*12, с умножением на соответствующий % в каждый фонд (ПФР и ОМС).
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)