Добрый день знатокам МСФО, это опять я и как всегда с проблеММой.
Из пп. "б" п. 16 ПБУ 23/2011 я поняла, что в отчете о движении денежных средств потоки надо показывать без НДС (якобы свернуто). Как свернуть средства комитента - еще понятно, и то только в том случае, когда потоки входной и выходной приходятся на один отчетный год. Но НДС ... это уже выше моего интеллекта! С остатками-то денежных средств на конец и начало года как быть?
В самом МСФО 7 про НДС ничего не сказано. А в книге "Применение МСФО" пер. с анг. Эрнст и Янг написано, что Совет по МСФО от НДС вообще отмахнулся (стр. 2763).
Я не спрашиваю, как составлять отчет по МСФО. Я спрашиваю, что делать по ПБУ 23.