На начало 2011 года имеется остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало года (стр 100 в РСВ). Подскажите, как правильно отразить данные в перс учете?
На начало 2011 года имеется остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало года (стр 100 в РСВ). Подскажите, как правильно отразить данные в перс учете?
Отразить по-честному: задолженность со знаком (+), а переплату со знаком (-). В различных программных средствах м.б. особенности по автоматическому их заполнению из данных предшествующего периода.
Меня тоже интересует этот вопрос.
Дело в том, что в персонифиц. учете некуда втавлять + и -.
Раньше в АДВ-11 все было ясно, там писалась задолженность за предыдущий год, начисление, уплата и задолженность на конец периода.
А сейчас когда заполняешь форму АДВ 6-2 то там только "начислено" и "уплачено". И не понятно куда указывать сумму, которую мы погасили в этом году за декабрь. Ее надо относить к "уплачено" или нет?
Ответ в #2 был "не в ту степь" (реакция на "стр 100 в РСВ").
Отражать в клетках "уплачено". Знак (-) в ИС уплаты неприемлем. Возможны ситуации, когда "начислено" окажется меньше, чем "уплачено".
А в СЗВ-6-2 за 2010 год, принятый ПФ указано, что суммы Уплачено взносов по всем сотрудникам больше, чем суммы Начислено.Код HTML:
И как мне теперь делать перс учет за 1 квартал - ума не приложу
Помогите, если можете!
Лебедь Белая, просто прибавьте эту переплату к уплате в 1-ом квартале к распределению на взносы 1-го квартала...
сегодня имела честь сдаваться в ГУ ГУ №3 то что на волгоградском проспекте: сказали, что я должна в графах уплаты по страховой и накопительной части отразить фактическую оплату т.е. и оплату задолженность 2010 г, которая была оплачена в 2011, также я должна была отразить и оплату по уволенным сотрудникам в 2010 г. В Химках правила приема были совершенно противоположенные: задолженность не показывать и уволенных сотрудников тоже. Вот и пойми этих людей.
Естественно. Так и должно быть.в графах уплаты по страховой и накопительной части отразить фактическую оплату т.е. и оплату задолженность 2010 г, которая была оплачена в 2011, также я должна была отразить и оплату по уволенным сотрудникам в 2010 г.
Прибавить то я ее конечно, прибавила, но как правильно распределить суммы между сотрудниками?просто прибавьте эту переплату к уплате в 1-ом квартале к распределению на взносы 1-го квартала...
К = (Переплата + Уплата) / Начислено
К не более 1
Уплата_сотру = К * Начислено_сотру
Люди добрые, подскажите, пожалуйста на начало 2011г. была переплата по страх. и накоп. части. В 2010 г. дея-ть была только в январе 2010 и переплата по взносам в ПФ. Далее весь остальной период 2010 года дея-ти не было, Перс. учет не сдавался - только письма. В 2011 г. начисления по з. плате прошли и вопрос возник как же теперь эту переплату 2010г. указать в перс.учете 2011 г.? Может кто уже сталкивался, подскажите, пожалуйста.
Переплату прошлого года распределите в 1 квартале 2011 пропорционально взносам, начисленным в 1 квартале 2011.
Спасибо, Генук, за формулу расчета! После праздников пойду сдаваться)))
Подскажите пожалуйста. 2010 г были начисления на накопительную часть . В 2011 году на накопительную часть начислений нет, а оплата в январе за декабрь прошла . ее надо показывать в перс учете?
Надо.В 2011 году на накопительную часть начислений нет, а оплата в январе за декабрь прошла . ее надо показывать в перс учете?
У Вас все молодые сотрудники уволились в декабре 2010?
Спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)