Добрый день! Для себя решила делать так: все вознаграждения (даже, которые отправляем ТО с возвратом) и доп.выгоды от туристов отражаю датой поступления денег от туриста. Через многочисленные операции (все провожу через 76 счет, 1с8) 76 счет закрывается. В книгу ДиР попадает доп. выгода от туриста (вручную сумму ставлю через ПКО) и агентское вознаграждение через отчет комитенту о продаже товаров. В итоге в КУДиР следующие записи:
1) Оплата от покупателя "Иванов Иван" (даже без номера договора)
2) Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента (нет никакого упоминания про ТО)
Меня смущает: 1) это не оплата покупателя - это доп. выгода
2) В моем случае не всегда вознаграждение уже удержано (просто многие ТО очень плохо возвращают вознаграждения, я по полгода могу ждать, не хочу, чтобы потом придирались, что налог не доплатили)
Оставить так, как формирует 1С или переделывать вручную?! но у меня оооочень много туристов. Спасибо

        
        
  Ответить с цитированием




