Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня в 1 кв есть уволенные в феврале, я должна % уплаты отдельно по ним считать? или всех вместе. Если всех вместе, то по уволенным получается уплачено меньше чем начислено, несмотря на то , что в марте закрыли долг.
Скачала последнюю версию чека от 07 апреля - то же самое, ругается, пишет что не соответствует тарифам 20 и 6, а у меня 12 и 6!!!
Законом это никак не регламентировано. Чтобы не оставлять уволенных на след. отч. период, я их закрыла под "ноль". Остальным разнесла тоже по фактической оплате: то есть в остатке те суммы, которые были начислены в марте, но еще не были уплачены на 31.03.2011 г.
Если народу много, то можно, конечно, разнести всё и пропорционально, но уволенных всё-таки советую "закрыть".
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
kve082, верно.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Да.а если часть времени она была в декрете, то 01.01.2011-28.01.11 ДЕКРЕТ и 29.01.2011-31.03.2011-ДЕТИ
Так и делайте, если не лень рукоприкладством заниматься и численность позволяет. А программы придуманы для того, чтобы освободиться от этого.Спасибо, так и сделаю.
В очередной раз диву даюсь. Когда-нибудь ПФР "изобретет" единые правила составления и сдачи отчетности для всей страны?Законом это никак не регламентировано. Чтобы не оставлять уволенных на след. отч. период, я их закрыла под "ноль". Остальным разнесла тоже по фактической оплате: то есть в остатке те суммы, которые были начислены в марте, но еще не были уплачены на 31.03.2011 г.
Если народу много, то можно, конечно, разнести всё и пропорционально, но уволенных всё-таки советую "закрыть".
В моем отделении ПФР на дух не переносят закрытие уволенных и вообще любое распределение по усмотрению страхователя. Вынь, да положь пропорцию одну на всех. Хотя, казалось бы, зачем тянуть уволенных в другой период.
А за что они тогда будут премии получать?
Работник был уволен в декабре. Взносы в ПФ за него заплатили в январе. Надо ли его включать в перс.учет за 1 квартал?
Надо, если Вы ему в декабре не закрыли начисления оплатой.
отчет не приняли в ПФ из-за этого УСЕНа(((
сказали, что в СЗВ-6-2 должно быть 2 строчки по каждому сотруднику - 1 с УсЕн начисленного 0 только уплата за дек.2010 и НР с начислено и уплачено((
как это в 1С 8.1.ЗиУП сделать ни как не разберусь((( кто делал, подскажите пожалуйста, как такое сотворить?
Да не идут они в одну пачку. Выходит 2 пачки СЗВ 6-2. В одной-УСЕН с оплатой без начислений, в другой- НР(ПНЭД) с начислениями и уплатойсказали, что в СЗВ-6-2 должно быть 2 строчки по каждому сотруднику - 1 с УсЕн начисленного 0 только уплата за дек.2010 и НР с начислено и уплачено((
Кстати, программы проверки еще неадекватно реагируют на код ДЕТИ у мужчины. Хотя это вполне себе нормальное явление, законом предусмотренное.
Я ж ему не ДЕКРЕТ ставлю.
Настройка -> Режим работы -> На вкладке Печать -> Ставим галочку на Печать незаполненных страниц форм РСВ1, РСВ2 и щелкаем Сохранить[/QUOTE]
преогромнейшее спасибо
Я не знаю, как в 1С это делать. В ПУ-5 просто выбираешь разные коды тарифа.но в них одно и тоже
Меня вот еще оочень сильно смущает, что у меня 10 чел по коду УСЕН, они же по коду НР. А в итоге в АДВ 6-2 выходит, что у меня 20 застрахованных лиц. Это с какого препуга? У меня их всего 10.
Неужели прямо так и сдавать? Или в файле чего править?
Всем день добрый!! Кто знает куда переехало с Воронцовской Таганское оделение ПФ? Ни телефона ни адреса на сайте нет.Помогите пожалуйста.
А незаполненые странички тоже надо сдавать?
Подскажите, пожалуйста, а что сдавать по нулевой фирме? РСВ-1 и письмо об отсутсвии д-ти? Или какие-то странички персонифицированного отчета тоже надо? Никак не могунайти информацию
И не найдете.Никак не могунайти информацию
Сдавать по персучету ничего не надо. Но у нас требуют сдавать полный комплект даже по нулевкам.
В каждой избушке -свои погремушки.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)