слышала что меняются КБК для УСН и ЕНВД!
подскажите - какой КБК ставить в декларации по ЕНВД???
слышала что меняются КБК для УСН и ЕНВД!
подскажите - какой КБК ставить в декларации по ЕНВД???
Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом,А что за авансовые платежи в налоговом календаре по ИП 17.01.2011?
ндфл предпринимателячто за авансовые платежи в налоговом календаре по ИП 17.01.2011?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Ип = пенсионер, зарегистрировался в мае 2010 года. деятельность никакую не вел. а тут опомнился. оказывается не сдавал за весь год ни одного отчета. и ничего не платил. Как теперь быть? И с чего начать? Какие отчеты сдавать? все за 2, 3 и 4 кварталы? какие штрафы?
Подскажите, по декларации ЕНВД - величина физ.показателя округляется (площадь торгового зала) или ставить как в документах БТИ?
ст 346.29:
11. Значения корректирующего коэффициента К2 округляются до третьего знака после запятой. Значения физических показателей указываются в целых единицах. Все значения стоимостных показателей декларации указываются в полных рублях. Значения стоимостных показателей менее 50 копеек (0,5 единицы) отбрасываются, а 50 копеек (0,5 единицы) и более округляются до полного рубля (целой единицы).
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Andyko Модератор- спасибо за ответ.(аванс ип ндфл).А платеж ИП на УСН за год (2010) и за 1 квартал 2011 года авансовый,когда платим ,что никак не пойму?



Вот зачем облегчать жизнь налоговикам и давать документы, которые они не имеют права требовать? Думаете они Вам скажут спасибо? Не скажутКстати забыл сказать, что не зря распечатал и сшил второй экземпляр КУДиР, инспектор сказала, что он необходим для сверки... пускай по закону это спорно, но это в моих интересах, наглядное отражение доходов для проверки
И еще инспектор была очень рада, что я принес формы в электронном виде, сказала что бумажные тогда можно было вообще не приносить (хотя мне же нужен штампик )
Кстати, насчет того, что можно не приносить бумажные декларации Вам полную чушь сказали. Если у Вас декларации не заверены электронно-цифровой подписью, то бумажная декларация с Вашей подписью и есть декларация. А на дискете просто файл, для удобства налоговой. Но этот файл не документ - на нем нет подписи.
Пенсионный фонд забыл изменить данные. В конце 2010 года в законы внесены изменения. И ФОМС стал 3,1%, а ТФОМС 2,0%.Данные с сайта ПФ РФ:
Фонд Стоимость страхового года в 2011 г.
ПФР МРОТ x 26% x 12
ФФОМС МРОТ x 2,1% x 12
ТФОМС МРОТ x 3% x 12



Вы бы хоть систему налогообложения назвали
ЧИтайте это Индивидуальный предприниматель
Подскажите ,пожалуйста,Я ИП Работаю на УСН. Но в этом году деятельности не было-сдаю нулевую декларацию. 23.12.2010г подала заявление ЕНВД-2 о постановке на учет. Сдавать ли декларацию по ЕНВД за 4 кв.2010г ,если уведомление о постановке на учет по ЕНВД выдано 27.12.2010 и за какой период рассчитывать тогда налог?
Согласно п.10 ст. 346.29 Кодекса установлено. что размер вмененного дохода за квартал,в течении которого осуществлена соответствующая государственная регистрация налогоплательщика, рассчитывается исходя из полных месяцев начиная с месяца,следующего за месяцем указанной государственной регистрации. Подходит ли мой случай к этой ссылке? В налоговой точного ответа не дали.
Над.К, скажите, пожалуйста, для ЕНВДшника среднесписочную сдавать по месту регистрации или по месту ведения деятельности?
по месту регистрации
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Andyko, спасибо.



Syuzan.87, если нет деятельности, то ЕНВД не бывает. Тем более, что заявление о постановке на учет налогоплательщика ЕНВД человек явно не писал
Сегодня посетила свое отделение ПФ. ИП на УСН 6%.
В декабре пришла к ним, сделала сверку (дали бумажку с перечнем моих платежей со штампиком), сказали в январе нести РСВ-2 и СЗВ-6-1.
Пришла сегодня, все принесла в 2-х экз.
РСВ-2 взяли, СЗВ-6-1 брать отказались без АДВ-1 и АДВ-2,сказали все сшить, сзади чистый лист бумаги -тоже сшить, плюс принести все платежки.
Моя долго ругался))) Стал требовать показать постановление)))
Отправили к начальнику. Там я тоже немного по-возмущалась, показала им их книжечку, где их инспектор заботливо написала мне, что принести нужно РСВ-2 и СЗВ-6-1.
В результате все взяли, копии платежек нести тоже не заставили, заставили оставить им их (!) сверку с моей подписью, что я с этой сверкой согласна и моим телефоном, чтобы позвонить, если "вдруг им что-то понадобится")))
У меня есть организация, где среднесписочная 0
Директор 4 часа из 8 - но внешний совместитель!
Бухгалтер на основном месте 2 часа из 8 - и тоже не попадает.
Так что в вашем случае...ответ логичен
Пишете письмо мол "просим выдать дубликат уведомления о возможности применения УСНО в связи с утратой" . Можете добавить "просим выслать почтой" или "просим не высылать почтой в связи с участившимися проблемами её доставки, обязуемся явиться за дубликатом лично"
Как-то так
Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)
Программа требует заполнения шифра в разделе 1 в 4ФСС при выгрузке (у нас усн 15%), выбирать 071?!
Если 4ФСС была сдана за 9мес. с численностью 2 чел (надо было 3), сейчас за год сдаем 3 чел ???![]()



Элл, Вы молодцы. Но вот копии платежек имели право требовать - это прямо указано в законе.
В том то и дело что мой 011, а выгружать мне не дает, пишет ошибка не заполнен шифр в разделе 1 ???![]()
Будьте так добры, помогите ,пожалуйста.23.12.2010г подала заявление ЕНВД-2 о постановке на учет. Сдавать ли декларацию по ЕНВД за 4 кв.2010г ,если уведомление о постановке на учет по ЕНВД выдано 27.12.2010 и за какой период рассчитывать тогда налог?
Согласно п.10 ст. 346.29 Кодекса установлено. что размер вмененного дохода за квартал,в течении которого осуществлена соответствующая государственная регистрация налогоплательщика, рассчитывается исходя из полных месяцев начиная с месяца,следующего за месяцем указанной государственной регистрации. Подходит ли мой случай к этой ссылке? В налоговой точного ответа не дали.
ИП на усн с работниками сдает РСВ-1. а что ещё и РСВ-2 надо?
в первом посте написано:
" § 4. ИП с работниками на УСН:
Тоже, что и в § 3 плюс...."
А в § 3 указан отчет РСВ-2
РСВ-2 за себя любимого, не зависимо от наличия работников.
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!



Ну вот выписки из клиент-банка и нести. Они вообще-то тоже существуютА в случаи, когда все платежи через клиент-банк? Какие копии платежек?
Larik, спасибо.
То есть СЗВ-6-1 с представлением сведений о стаже им не достаточно? им ещё и РСВ-2 подавай, там ведь тоже о стаже речь.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)