×
×
+ Ответить в теме
Страница 6 из 55 ПерваяПервая ... 234567891016 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 1630
  1. #151
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,222
    Ну вот копию декларации ЕНВД за 4 квартал и можете им предъявить.
    Законом никакие подтверждения не предусмотрены

  2. #152
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2010
    Сообщений
    245
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    housewife, одного ЕНВД не бывает. Это прямо следует из НПА, поскольку ЕНВД облагается конкретный ведущийся вид деятельности.
    А вообще в поиск, сил нет это уже обсуждать, извините
    Извините, может мой вопрос покажется глупым, но почему не бывает? Например, ИП торгует в розницу на рынке сувенирами и больше ничем и никогда не занимался. Занимается одним единственным видом деятельности, подпадающим под ЕНВД согласно НК.

    Прошу прощения, может быть у каждой налоговой свои требования, но УМНС по г. Москве (если что, ИП обслуживается в другом регионе) дает ответ:

    Вопрос: Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в г. Москве, осуществляет деятельность в Московской области, где платит единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Должен ли он представлять в налоговый орган по месту жительства "нулевые" декларации по налогу на доходы физических лиц, единому социальному налогу и налогу на добавленную стоимость?

    Ответ:

    УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО Г. МОСКВЕ

    ПИСЬМО
    от 6 апреля 2004 г. N 21-08/23524


    В соответствии со "ст. 80" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налоговая декларация представляет собой письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога и (или) другие данные, связанные с исчислением и уплатой налога.
    Налоговую декларацию представляет каждый налогоплательщик по каждому налогу, который он должен уплатить, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.
    "Пунктом 4" ст. 346.26 Кодекса установлено, что уплата индивидуальными предпринимателями единого налога предусматривает замену уплаты налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом) и единого социального налога (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, и выплат, производимых физическим лицам в связи с ведением предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом).
    Кроме того, индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщиками единого налога, не признаются плательщиками налога на добавленную стоимость (в отношении операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с "главой 21" Кодекса и осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с "Кодексом" при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
    Таким образом, у индивидуального предпринимателя, не осуществляющего иных видов деятельности, кроме облагаемых единым налогом на вмененный доход, отсутствует обязанность по представлению налоговых деклараций по перечисленным выше налогам.
    Последний раз редактировалось housewife; 07.01.2011 в 21:47.

  3. #153
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,222
    Например, ИП торгует в розницу на рынке сувенирами и больше ничем и никогда не занимался.
    Ну вот представьте - ИП зарегистрировался. У него какая система налогообложения? ОСНО. Потом он начал вести деятельность по ЕНВД. Для этого он пишет заявление о постановке на учет как плательщик ЕНВД. Заметьте, не о переходе на ЕНВД, поскольку на ЕНВД с ОСНО перейти нельзя, а просто как плательщик ЕНВД.
    Куда делось ОСНО по Вашему?
    И в любой момент у ИП торгуещего сувенирами на рынке может возникнуть реализация, не облагаемая ЕНВД. Например, коммерческая фирма купит партию сувениров.
    И вообще этот вопрос не для обсуждения в этой ветке. По этому поводу есть уже стописят тем, пожалуйста, обсуждайте там.
    А письма Минфина, ФНС и и пр не является нормативными актами. И, кстати, мнение у них регулярно меняется

  4. #154
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2010
    Сообщений
    245
    Над.К, спасибо большое, что ответили. Да, нашла еще и письмо Минфина от 2010 г., http://www.klerk.ru/doc/174879/. Извините, можно я последний вопрос задам тогда.

    ИП зарегистрировано было в 2007 году. С даты постановки на учет применял только УСНО. В этом году появился вид деятельности, подпадающий под ЕНВД. Месяц всего работает. Т.е. изначально ИП был не на ОСНО. В этом случае нулевки можно не сдавать?

    А почему тогда в 1-ом посте не написано, что надо сдавать нулевки ЕНВД-шникам? Я вот только сейчас это узнала и то, потому что решила ветку почитать сначала до конца.... )))
    Последний раз редактировалось housewife; 07.01.2011 в 22:15.

  5. #155
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,222
    По УСН сдавать надо. ОСНО и УСН одновременно не бывает.
    А почему тогда в 1-ом посте не написано, что надо сдавать нулевки ЕНВД-шникам?
    А почему там должно быть это написано? Чтобы устроить панику среди ЕНВДшников? Масса налоговых страны не требует нулевки, но это не значит, что их не надо сдавать.
    КРоме того, в списке нет еще кучи деклараций, которых некоторым надо сдавать - акцизы, водный налог, НДПИ и пр. Это не значит, что если их нет в списке, их не надо сдавать тем, кто это должен делать

  6. #156
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2010
    Сообщений
    245
    Над.К, по УСН мы не сдаем, мы на патенте. Я это указала в своем первом посте, поэтому меня и удивило, что нулевки все-таки сдавать надо.

  7. #157
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2010
    Сообщений
    331
    ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста, в 4ФСС:
    табл. 9 столбец 6 "выплаты, на которые не начисл.страх.взн." - дело в том, что в договоре подряда прописана уплата НСиПЗ, и соответственно было начисление и оплата.
    А в 1С-8 у меня эта сумма проставляется в столбец 6.
    Не получается перенести в столбец 4 ????

  8. #158
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,222
    Над.К, по УСН мы не сдаем, мы на патенте.
    Патент тоже по виду деятельности. И патентная УСН с ОСНО очень даже может сочетаться.

    Veta_001, вопросы про то, как что-то сделать в 1С надо задавать в другом разделе форума. Причем предварительно стоит почитать вверху раздела 1С как правильно задавать вопросы про программы

  9. #159
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2010
    Сообщений
    245
    Патент тоже по виду деятельности. И патентная УСН с ОСНО очень даже может сочетаться.
    Изначально ИП на УСНО, потом патент, сейчас добавился ЕНВД.

  10. #160
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,222
    Ну значит ОСНО исключено. А вот нулевку по УСН лучше бы сдать

  11. #161
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2009
    Адрес
    Поволжье
    Сообщений
    209
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    В декларации КБК должен соответствовать КБК в платежках. И КБК уже должен быть правильным
    На сколько я понимаю, оплатить налог и сдать отчетность за 2010 год мы должны еще по старым КБК, раз он меняется с 2011 года.
    По крайней мере, если я оплатила налоги в конце декабря (КБК старые), то и отчетность сдаю со старыми КБК, я же ТУДА платила.
    А еще у нас ФСС принимает очетность до 14-го числа последний день, уже в течение года.
    Последний раз редактировалось Анна95; 08.01.2011 в 14:21.

  12. #162
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,222
    На сколько я понимаю, оплатить налог и сдать отчетность за 2010 год мы должны еще по старым КБК, раз он меняется с 2011 года.
    Неправильно понимаете. Если Вы откроете приказ Минфина, то увидите, что новых КБК два. Один по платежам до 2011 года, второй по платежам с 2011 года.
    КБК по платежам до 2011 года не совпадает с КБК, который был раньше. И налог, уплачиваемый в 2011 году уже идет на изменившиеся КБК.
    По крайней мере, если я оплатила налоги в конце декабря (КБК старые), то и отчетность сдаю со старыми КБК, я же ТУДА платила.
    Вот тут надо уточнять. Как в этой ситуации выкручивается налоговая, я не знаю

  13. #163
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2007
    Сообщений
    132
    Подскажите плиз, в форме 4ФСС в графе выплаты в пользу работников нужно указывать з/п внешних совместителей? Мы же за них не платим травматизм.
    Или нужно всех показывать, а з/п совместиетлей выделять в графу "выплаты на кот.не начисл.взносы"

  14. #164
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2011
    Сообщений
    8

    Декларация УСН 6%

    Подскажите пожалуйста, у меня ИП УСН 6% , налоги за 2009 год платила все в срок, за каждый квартал. Сегодня выяснила, что мы не сдали декларацию за 2009 год. Чем нам это грозит?

  15. #165
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,222
    одскажите плиз, в форме 4ФСС в графе выплаты в пользу работников нужно указывать з/п внешних совместителей? Мы же за них не платим травматизм.
    Как это не платите? Не путайте совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера. Это разные понятия. С зарплаты совместителей все взносы платятся, как и с зарплаты основных работников.
    Сегодня выяснила, что мы не сдали декларацию за 2009 год. Чем нам это грозит?
    Штрафом.
    А вообще к теме отчетности за 2010 год это отношения не имеет

  16. #166
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2011
    Сообщений
    8
    Согласна, не имеет, но сейчас тему 2009 года наверное никто не просматривает, поэтому написала сюда. А штраф большой?

  17. #167
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Ramsik, ст. 119 НК РФ
    http://mvf.klerk.ru/spr/spr22_3.htm

  18. #168
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2011
    Сообщений
    8
    Спасибо, большое, только вот там указано:
    Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета
    влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей. , а если у нас налог уплачен правильно?

  19. #169
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Цитата Сообщение от Ramsik Посмотреть сообщение
    ... и не менее 1 000 рублей.
    .

  20. #170
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2011
    Сообщений
    8
    Спасибо, я когда написала, до меня уже дошло про 1000 рублей.
    Ну ладно, это не так страшно, я думала штраф поболее будет.

  21. #171
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2009
    Сообщений
    604
    в книге ДиР упрощенцам 6% надо распечатывать второй и третий раздел?

  22. #172
    Аноним
    Гость
    Рамсик, если вы ранее не привлекались и у вас с налогами всё в порядке, то штраф могут уменьшить. Ещё там есть фишка, связанная с нерозмернотью суммы штрафа провинности. У меня была та же беда, штраф составил 100 р, но я сдала декларацию в июле.

  23. #173
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У меня была та же беда, штраф составил 100 р, но я сдала декларацию в июле.
    текст статьи до сентября 2010:
    ... влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы налога,
    подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации,
    за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления,
    но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 100 рублей.
    Последний раз редактировалось галава германа; 08.01.2011 в 20:06.

  24. #174
    Счетовод-любитель Аватар для NastasiaD
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    590
    Пожалуйста, ответьте на пост 124
    http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...&postcount=124
    Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
    Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)

  25. #175
    Счетовод-любитель Аватар для NastasiaD
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    590
    Цитата Сообщение от Aiki Natali Посмотреть сообщение
    Упс... "а слона-то я и не приметил". Заполняла декларацию в программе (Налогоплательщик ЮЛ), а там это автоматически подставляется и не редактируется. Спасибо, а то б сдала...
    Да, я тоже на этом "встряла"
    можно КБК ручками поправить....
    но я наверное подожду 11го...авось обновлялка появится, или налоговики что расскажут...
    Наша ленивая налоговая примет только с теми КБК, которые в налогоплательщике последнем будут стоять, чтобы проверка без ошибок.
    Впрочем, ИМХО
    Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
    Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)

  26. #176
    Счетовод-любитель Аватар для NastasiaD
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    590
    Цитата Сообщение от housewife Посмотреть сообщение
    Так там тоже о том, что нет обязанности
    Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
    Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)

  27. #177
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2010
    Сообщений
    331
    Форма 4ФСС (усн 15%):
    1) в табл.9 в сумму всего "за отчетный период" не должна входить сумма из столбца 6 "на кот.не начисл.страх.взн." ?

  28. #178
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2010
    Сообщений
    331
    Форма 4ФСС: физ.лицо по дог.подряда входит в среднесписочную численность? Спасибо.

  29. #179
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,222
    Пожалуйста, ответьте на пост 124
    Все даты ведь приведены в начале темы. Почему надо еще раз их подтверждать?
    Форма 4ФСС: физ.лицо по дог.подряда входит в среднесписочную численность?
    не входит

  30. #180
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2010
    Сообщений
    331
    По поводу физ.лица по дог.подр.: даже если на него были начислены НСиПЗ согласно договора и отчисления в пенсионный?!
    В ТК искать ответ на тему среднесписочной?!

+ Ответить в теме
Страница 6 из 55 ПерваяПервая ... 234567891016 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •