Клерки, ситуация следующая... С нового года организация хочет перейти на ОСНО, т.к. руковдоство считает, что проще будет работать с контрагентами, так вот в декабре этого года должен поступить аванс, а окончательная оплата будет произведена в следующем году вопрос:
как в таком случае учитывать НДС со всей суммы или же только с той, которая поступит в следующем году?