×
×
+ Ответить в теме
Страница 10 из 22 ПерваяПервая ... 6789101112131420 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 658
  1. #271
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну так бухгалтер вероятно ставил не более чем 50% от начисленного налога.
    не поняла

  2. #272
    Аноним
    Гость
    разница между моей суммой и суммой прежнего бухгалтера тысяч десять где то

  3. #273
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    разница между моей суммой и суммой прежнего бухгалтера тысяч десять где то
    Может быть имеет смысл суммы написать....угадывать тяжелова-то
    Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!

  4. #274
    Аноним
    Гость
    хорошо к примеру возьмем первый квартал бухгалтер прежний поставила в разделе 3 в строке 23456, по моим подсчетам получается 38804.18

  5. #275
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    хорошо к примеру возьмем первый квартал бухгалтер прежний поставила в разделе 3 в строке 23456, по моим подсчетам получается 38804.18
    в строке 030

  6. #276
    Клерк
    Регистрация
    24.07.2009
    Адрес
    Г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    22
    спасибо! и разве ФФОМС и ТФОМС ничего платить не надо?

  7. #277
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,203
    Аноним, а начисленный налог то сколько? Налог ведь можно уменьшить не более чем на 50%. Поэтому все взносы и больничные чаще всего в эти 50% и не влезают.
    Burdaeva, в этом году взносы в ФОМС работодатели на УСН не платят

  8. #278
    Клерк
    Регистрация
    24.07.2009
    Адрес
    Г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    22
    спасибо огромное)

  9. #279
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Аноним, а начисленный налог то сколько? Налог ведь можно уменьшить не более чем на 50%. Поэтому все взносы и больничные чаще всего в эти 50% и не влезают.
    исчисленный налог 34965, сумма налога на вмененный доход получается 17483

    17483 это уже к уплате
    Последний раз редактировалось Andyko; 13.10.2010 в 15:37.

  10. #280
    Аноним9
    Гость
    Друзья!
    ИП зарегистрирован 27.09.2010 (ОСНО). Работник один с 01.10.2010.
    Нужно ли в октябре сдавать что-либо? Если да то что, если нет - то когда ближайшие отчеты и куда?

  11. #281
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    Аноним9, на первую страницу.
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  12. #282
    Аноним9
    Гость
    т.е. за 3 дня сдавать все как за 9 месяцев:
    1) НДС (КНД-1151001) (если ничего не делали за 3дня сентября тож сдавать?)
    2) в ФСС сдавать ненадо, т.к. работник с 1.10.2010 - правильно?
    3) в пенсионный за работника не надо, а за ИП что сдать и что платить?
    Извиняюсь за бональность, просто не в теме пока!

  13. #283
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2010
    Сообщений
    9
    в ПФР №3 упр. 2, что на Волгоградском пр-те не приняли отчет РСВ-1 за 9 месяцев от ИП на УСН, говорят ИП сдает только годовой! Перечитала еще раз инструкцию к РСВ-1 никаких особенностей для ИП не нашла? Что делать? Отправить по почте?

  14. #284
    Клерк Аватар для Palinna
    Регистрация
    28.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    197
    Вопрос про уплач. страх. взносы.
    Где-то видела ответ, но не нашла.
    При исчислении налога ЕНВД(и заполнении декл-ции), УСН (6%) сумму налога уменьшаем на уплаченные стр. взносы за 01.07-31.09 включительно или до даты подачи декларации?
    Мы заплатили 01 октября взносы за сентябрь, их брать в расчет за 3 кв. или нет?

  15. #285
    Аноним
    Гость
    Сумму налога можно уменьшить только на сумму ранее уплаченных страховых взносов в период с 1.07 по 30.09.
    То есть взносы уплаченные 1 октября не учитываются.

  16. #286
    Клерк Аватар для Palinna
    Регистрация
    28.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    197
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Сумму налога можно уменьшить только на сумму ранее уплаченных страховых взносов в период с 1.07 по 30.09.
    То есть взносы уплаченные 1 октября не учитываются.
    Спасибо.
    Т.е. можно включить сюда взносы за июнь, уплаченные в июле?

  17. #287
    Клерк Аватар для Palinna
    Регистрация
    28.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    197
    Цитата Сообщение от Марианна999 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста,что делать в такой ситуации: Я сдала декларацию,в налоговой мне дали квитанцию на оплату налога по ЕНВД. В квитанции я заполнила свои реквизиты и вместо ОКАТО налоговой, указала свой. Теперь у меня в чеке об оплатите стоит получатель МИФНС № 27 с ее реквизитами, а код ОКАТО мой. Это же неверно? Я наверно должна была указать ОКАто налоговой? Что теперь делать? На сколько это серьёзно?
    ОКАТО указывается не налоговой, а места осуществления деятельности, подпадающей под ЕНВД (местопололожения фирмы или обособленного подразделения).

  18. #288
    Аноним
    Гость
    Думаю,да!

  19. #289
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    2,405
    Стоп машина! Palinna - не верьте этому "анониму"... Учитываются взносы ЗА ТРЕТИЙ квартал, с 1 октября вообще нет проблем, как и с любыми другими датами ДО ПОДАЧИ декларации по ЕНВД.

  20. #290
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Цитата Сообщение от an.krolik Посмотреть сообщение
    в ПФР не приняли отчет РСВ-1 за 9 месяцев от ИП на УСН,
    говорят ИП сдает только годовой!
    без работников ведь?
    Перечитала еще раз инструкцию к РСВ-1 никаких особенностей для ИП не нашла?
    перечитайте 212 ФЗ

    * http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...01&postcount=2
    Последний раз редактировалось галава германа; 13.10.2010 в 17:45.

  21. #291
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Цитата Сообщение от Аноним9 Посмотреть сообщение
    т.е. за 3 дня сдавать все как за 9 месяцев

    2) в ФСС сдавать ненадо, т.к. работник с 1.10.2010 - правильно?

  22. #292
    Клерк
    Регистрация
    27.08.2009
    Сообщений
    56
    Здравствуйте, у меня УСН 6 % без работников, как мне правильно уплатить налоги за 3 квартал, если за первое полугодие уплачены авансовые платежи: 61,20руб. -за 1 квартал и 1777руб.- за второй квартал., а так же страховые взносы в ПФР за 1 полугодие 3094 руб. Подскажите как мне правильно посчитать и что вычесть, чтобы заплатить аванс и взносы за 3 квартал. Взносы ПФР за 1 полугодие нужно вычитать или только взносы ПФР за 3 квартал?

  23. #293
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,203
    Налог считается нарастающим итогом.
    А вообще в сообщении два в самом начале приведена ссылка на таблицу для расчета налога. Туда надо только цифры подставить.
    И учтите, налог не платится с копейками, поэтому никаких 20 копеек быть не должно

  24. #294
    Клерк
    Регистрация
    27.08.2009
    Сообщений
    56
    Взносы ПФР за 1 полугодие нужно вычитать или только взносы ПФР за 3 квартал?

  25. #295
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,203
    Ну если налог считается за 9 месяцев, то почему взносы за 1 полугодие или за 3 квартал, а не за 9 месяцев?

  26. #296
    Клерк
    Регистрация
    12.10.2009
    Сообщений
    78
    Добрый день.
    Подскажите плз. Мы ООО на УСН доходы-расходы. Зарегистрировались 03.09.

    1. Я правильно понимаю что помимо того что написано в начале топика нам еще нужно подать КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год?? у нас 2 сотрудника если что (гена и исполнительный)

    2. Упрощенцы в форме фсс заполняют только второй раздел? Или еще какой то?

    3. Верно ли что я в отчете указываю что мы ничего не платии за 3 квартал, а только налоги были начислены. То есть получается к концу периода у нас образовалась задолженность, верно?

    Благодарю за ответы

  27. #297
    oleg.zudikhin
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Налог считается нарастающим итогом.
    А вообще в сообщении два в самом начале приведена ссылка на таблицу для расчета налога. Туда надо только цифры подставить.
    Спасибо за отличный сайт и помощь.

    если позволите, небольшой совет.
    защитите ячейки с формулами в этой таблице от случайного изменения неопытными пользователями.

  28. #298
    Клерк
    Регистрация
    26.10.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от EugeneD Посмотреть сообщение
    Стоп машина! Palinna - не верьте этому "анониму"... Учитываются взносы ЗА ТРЕТИЙ квартал, с 1 октября вообще нет проблем, как и с любыми другими датами ДО ПОДАЧИ декларации по ЕНВД.
    Cпасибо!!!
    Т.е. при ЕНВД берем взносы, уплаченные до подачи декларации,
    УСН 6% - до уплаты аванса за 9 мес.

  29. #299
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    исчисленный налог 34965, сумма налога на вмененный доход получается 17483

    17483 это уже к уплате
    извините пожалуйста за беспокойство но я до конца так и не получила ответ на свою тему по поводу строки 030 раздела 3

  30. #300
    Дарья_П
    Гость
    Здравствуйте!
    Я пытаюсь разобраться с уплатой налога с учетом оплаченных взносов в пенсионный фонд. Я ИП, 6%, работников нет.

    Если у меня в первом квартале доход был 10 000. То налог я за него заплатила 600.

    В сумме за первый и второй квартал доход получился 30 000. И налог получился 30000*6%-600=1200 налога. И во второй квартал я заплатила полностью все взносы в пенс.фонд разом (пусть будет 1000), но не учла их при выплате налога.

    Теперь я хочу учесть взнос в пенсионный фонд в этом квартале. За 3 квартала у меня получилось дохода 50000. Налог получился если за все 3 квартала 50000*0,06=3000. Эта сумма больше чем в два раза, чем то, что я уплатила в пенс. фонд, значит из нее можно вычесть всю эту сумму 3000-1000=2000. И теперь из этих 2000-1200-600=200.
    Итого 200 я должна заплатить за 3 квартал.

    Правильно ли я рассчитала? Или сначала нужно было вычесть то, что я платила раньше, а потом из остатков взносы в пенс. фонд.

    Это всё примерные цифры. Вообще, когда я посчитала таким образом реальные цифры, у меня получилось, что в этом квартале мне ничего вообще не надо платить, т.к. получилась даже переплата. Такое может быть? Если у меня получилась переплата, я просто могу вообще ничего не платить в этом квартале, и заплатить следующий налог уже после НГ.


    Правильно ли я рассчитала?

    Это всё примерные цифры. Вообще, когда посчитала таким образом реальные цифры, у меня получилось, что в этом квартале мне ничего вообще не надо платить, т.к. получилась даже переплата в 200 рублей. Такое может быть? Если у меня получилась переплата, я просто могу вообще ничего не платить в этом квартале, и заплатить следующий налог уже после НГ.

+ Ответить в теме
Страница 10 из 22 ПерваяПервая ... 6789101112131420 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •