Запуталась в ситуации. Помогите,плз, с проводками. Суть такова. Заключен договор с покупателем таким образом – мы передаем им вместе с товаром экземпляры для экспозиции как образцы (выставочные экземпляры), они нам оплачивают и их и товар. А мы потом выплачиваем им компенсацию за эти образцы,т.е. грубо говоря возвращаем деньги.(т.е. по сути выставочные экземпляры передаются как бонус, но поскольку подарить мы их законодательно не можем, заключили такой вот не вполне мне кажется адекватный договор ,но тем не менее…)
На данный момент получается чехарда по проводкам:
Д 62 К90 - 1000 товар отгружен (вместе с образцами)
Д51 К62 – 1000 товар оплачен (вместе с образцами)
Д62 К51 – 150 выплачена компенсация за образцы
И в итоге по обороту 62 видим Д1150 К1000
Т.е. получается,что вроде как висит задолженность в 150р,хотя на самом деле все по нулям. Как закрыть 62 счет? Или как-то по другому надо делать проводки? Помогите.