Сидим на ОСНО. Во 2кв квартале 2010 началась деятельность, на р/с поступил аванс от покупателя. Больше никаких движений по р/с не было.
Мы теперь должны заплатить НДС с авансов в размере 1525 руб в ИФНС? А в балансе как отразить данную операцию? по 620 строке отразить КЗ по налогу в сумме 1525 и КЗ в сумме 8 475?
Подскажите, пожалуйста...что-то я совсем запуталась.