×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 27 из 27
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    856

    Разница в "уплачено" в РСВ-1 и персучета

    У меня такая ситуация: я взносы за февраль заплатила больше, чем начислено на 700 руб. И всю сумму уплаты отразила в рСВ-1 за 1 квартал.
    Сделала персучет и сдала, в уплате поставила сумму без учета переплаты, т.е. если начислено за февраль 16000, а уплачено 16700, я поставила 16000.
    Сейчас делаю РСВ-1 за 1 полугодие и сумма по строке 140 автоматом считается с учетом 1 квартала.
    Как правильно исправить: в рСВ-1 за 1 квартал поставитьначислено=уплачено, исправить персучет или в рСВ-1 за 1 полугодие поставть сумму, кот. соответствует Персучету (уплачено)
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,392
    в РСВ-1 полную уплату... в ИС без переплаты

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    856
    Но ведь написано, что 140 строка РСВ должна совпадать с Уплачено в Персучете.

  4. #4
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,392
    где написано?

  5. #5
    Анонимка123
    Гость
    А подскажите пожалуйста. У меня сотрудник был весь январь в административном...и уволился во врем яадминистративного отпуска....начислений никакх не было .а программа проверки пишет что должно быть.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    856
    В Контур-Экстерн при подготовке Персучета: "Проверьте данные, которые попадут в форму АДВ-6-2. Итоговые суммы АДВ-6-2 должны соответствовать итоговым суммам раздела 1 (с. 110, 140, графы 3, 4) формы РСВ-1."
    Я боюсь, что ПФр не примет отчеты, а я отправляю по электронке. 13 июля Персучет отправила, а квитанции до сих пор нет.Вдруг что-то не примут и затаскают. А у меня с 1 августа отпуск. Вот и не знаю, что делать

  7. #7
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,392
    они не учли в своей подсказке тот редкий случай, когда есть переплата на 30.06.2010
    большинство россиян имею недоплату в полугодии, т.к. за июнь платят в июле

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    856
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    они не учли в своей подсказке тот редкий случай, когда есть переплата на 30.06.2010
    большинство россиян имею недоплату в полугодии, т.к. за июнь платят в июле
    У меня. кстати, тоже недоплата. Просто недоплата не равна начисленному за июнь. Т.е. мне надо просто платить меньше.

  9. #9
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,392
    Вы меня запутали... если у Вас общая недоплата, то АДВ-6-2 совпадёт со строками 110 и 140... ведь в ИС нет помесячной разбивки...

    в любом случае: всегда в РСВ-1 полная реальная оплата по платёжкам

  10. #10
    Анонимка123
    Гость
    Или того сотрудника у которого нет начислений совсем не нужно включать ?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2008
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    в РСВ-1 полную уплату... в ИС без переплаты
    Подскажите, пожалуйста, а если -недоплата, что в ИС писать, все равно "начислено=уплачено" ?(в июле доплатили), но тогда в РСВ-1 денег не досчитаются Спасибо заранее всем...

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    lenakis, ИС полная уплата если она или равна, или больше начисленного. Если на 30.06.10 долг перед ПФР, то так и показывате. Цифры в РСВ и ИС будут одинаковые.
    Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2008
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от Larik Посмотреть сообщение
    lenakis, ИС полная уплата если она или равна, или больше начисленного. Если на 30.06.10 долг перед ПФР, то так и показывате. Цифры в РСВ и ИС будут одинаковые.
    Спасибо за ответ, но может я неправильно сформулировала вопрос: в СЗВ-6-2 есть человек у него начислено 155р., а уплачено 650(ошибочно). Что писать в графе "Уплачено" 650 или 155?
    Это же в лицевой счет сотруднику пойдет!

  14. #14
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,392
    155

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от lenakis Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ, но может я неправильно сформулировала вопрос: в СЗВ-6-2 есть человек у него начислено 155р., а уплачено 650(ошибочно). Что писать в графе "Уплачено" 650 или 155?
    Это же в лицевой счет сотруднику пойдет!
    Извините, правильно так " у него начислено 155р., а уплачено 150(ошибочно). Что писать в графе "Уплачено" 150 или 155?"

  16. #16
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,392
    тогда надо смотреть общую уплату и общие начисленные взносы по фирме

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2008
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    тогда надо смотреть общую уплату и общие начисленные взносы по фирме
    По общей уплате-задолженность компании перед ПФ,т.к. июнь оплачиваем в июле. Я так понимаю, нужно делить всем сотрудникам поровну ручками в части уплаты?

  18. #18
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,392
    разбрасывайте индивидуальные уплаты как хотите...
    1. уплата не должна превышать начисление по каждому сотру
    2. общий итог уплаты должен до копейки сойтись с реальными платежами и строкой 140 РСВ-1

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2008
    Сообщений
    5
    Спасибо большое, пойду ковырять

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2008
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    разбрасывайте индивидуальные уплаты как хотите...
    1. уплата не должна превышать начисление по каждому сотру
    2. общий итог уплаты должен до копейки сойтись с реальными платежами и строкой 140 РСВ-1
    Еще вопрос: а если за полгода все уплачено 30/06 и вылезла переплата по общему итогу, ведь тогда никак не сойдется?
    Что тогда делать,подскажите?

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    856
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    разбрасывайте индивидуальные уплаты как хотите...

    2. общий итог уплаты должен до копейки сойтись с реальными платежами и строкой 140 РСВ-1
    Что-то не сходится с вашим сообщением №9

    У меня же не сойдется, т.к. переплатили немного.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    Самый тупой бух, если переплата то надо по всем раскидать так, чтобы начисленное=уплаченному.
    Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Сделала так, что сРСВ уплачено и ИС сходятся. Ух.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    У меня же не сойдется, т.к. переплатили немного.
    Суммируя Ваши три сообщения, полагаю, что необходима корректировочная РСВ-1 за 1кв и реальная - нарастающим итогом за 2-ой. В ИС ничего "раскидывать" не надо - см. #3147 (для всех - один единственный коэффициент уплаты по фирме, который не бывает больше единицы, отчего в случаях переплат м.б. рахождение уплат АДВ с РСВ, которого не бывает при недоплатах или при ровно 100% уплаты).
    Последний раз редактировалось Bucom; 28.07.2010 в 01:48.

  25. #25
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Bucom Посмотреть сообщение
    которого не бывает при недоплатах или при ровно 100% уплаты).
    Бывает при нескольких пачках за счет окруления по ним.

  26. #26
    Клерк Аватар для Юланна
    Регистрация
    08.04.2010
    Сообщений
    72

    не приняли отчет

    Подскажите пожалуйста.
    Сдавала персучет через контур. Только сейчас пришел отрицательный овет((((
    Как выяснилось ген. директор за пол года перечислял платежки все на накопительную часть, а по страховой ни одной проплаты.....вот как то так у него получилось
    Подскажите как мне теперь исправить ИС если уплачено не может быть больше чем начислено. По страховой я везде ставлю 0, это ясно, а вот с накопительной не совсем догоняю.......у нас изначально было уплачено меньше чем начислено на один месяц,а теперь как мне ставить начислено=уплачено? или оставить как было?

    Подскажите пожалуйста..........

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    Начислено=уплачено
    Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •