×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк Аватар для Suok
    Регистрация
    28.08.2007
    Адрес
    Москва/Королев
    Сообщений
    101

    Транспортная экспедиция – НДС и налог на доходы

    Коллеги, пытаюсь разобраться с транспортно-экспедиторскими услугами, помогите, пожалуйста.

    Компания А (резидент Германии) - грузоотправитель, компания В (резидент Германии) – перевозчик, мы (резидент РФ, ООО, ОСНО) – экспедитор. Товар едет автомобильным транспортом из Германии в РФ.

    НДС (проверьте меня, пожалуйста)
    - если договор ТЭО, то перевозка НДС не облагается, а вознаграждение облагается по ставке 0%.
    -если договор агентский (мы не участвуем в расчетах) – вознаграждение облагается по ставке 18%?

    Налог на доходы нерезов.
    В «Соглашение об избежании..» с Германией упомянуты только морские и авиаперевозки, но есть пункт о других доходах («Доходы, получаемые резидентом Договаривающегося Государства, которые не рассматривались в предыдущих статьях настоящего Соглашения, могут без учета их происхождения облагаться налогом только в этом Государстве.»)
    Дир считает, что начислять 10% на доход перевозчика не нужно, я считаю, не начислить рискованно, перелопатили кучу различных источников, так что тут интересует, в основном, личный опыт – начисляете или нет, и как на это реагируют налорги? (Подтверждение резидентства с них возьмем, если что, это не проблема)
    И если все-таки начислить нужно, дир предложил такой вариант – заключить два договора на перевозку: до границы и после, и начислить только на перевозку по территории РФ. Жизнеспособен ли такой вариант или это шитие белыми нитками?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    я считаю, не начислить рискованно
    Присоединяюсь. Поищи письмо Спицыной (управление по Москве) № 20-12/036364 от 19.04.07, в нем она высказывалась как-раз по автоперевозкам немецких перевозчиков и приводила ссылку на письмо МФ. Не НПА, конечно, но имхо налорги на местах будут придерживаться той же позиции.
    Жизнеспособен ли такой вариант или это шитие белыми нитками?
    Имхо белыми, два договора с одним перевозчиком по одной ТТН...

  3. #3
    Клерк Аватар для Suok
    Регистрация
    28.08.2007
    Адрес
    Москва/Королев
    Сообщений
    101
    Тоня, спасибо, да в письме все предельно однозначно..

    а с НДСом у меня верная логика?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да, если вознаграждение выделяешь.

  5. #5
    Клерк Аватар для Suok
    Регистрация
    28.08.2007
    Адрес
    Москва/Королев
    Сообщений
    101
    а если не выделять, то все целиком под 148 подпадает?

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    мм..под 148 все услуги попадают, вопрос под какой пункт.

  7. #7
    Клерк Аватар для Suok
    Регистрация
    28.08.2007
    Адрес
    Москва/Королев
    Сообщений
    101
    да, коряво выразилась.
    я имела ввиду, что если вознаграждение не выделять, то местом реализации всей целиком услуги, включающей мое вознаграждение, не признается РФ и объекта не возникает?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Как раз признается, исполнитель (экспедитор) россиянин, 5-1-148-НК

  9. #9
    Клерк Аватар для Suok
    Регистрация
    28.08.2007
    Адрес
    Москва/Королев
    Сообщений
    101
    ага, точно.
    значит, в этом случае все облагается 0% на основании 2-1-164?

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Угу.

  11. #11
    Клерк Аватар для Suok
    Регистрация
    28.08.2007
    Адрес
    Москва/Королев
    Сообщений
    101
    Тоня, спасибо большое, постепенно рассеивается в голове туман

  12. #12
    Клерк Аватар для Suok
    Регистрация
    28.08.2007
    Адрес
    Москва/Королев
    Сообщений
    101
    Тоня, дабы не засорять форум глупыми темами, спрошу у Вас тут.

    у меня первая реализация по ТЭО с НДСом 0% прошла мартом, все акты подписаны мартом, товар ввезен тогда же.
    оплата от заказчика пришла апрелем.
    я так понимаю, раз на 31.03 у меня не собран комплект доков, то включать в декларацию за 1 кв. я не могу эту операцию? то есть, поскольку больше ничего в 1 кв. не было, я просто сдаю нулевую декларацию?

    смущает тут вот что, не вызовет ли вопросов, что по НДС декларация нулевая, а по прибыли - нет? (на моей практике были случаи, когда требовали разъяснений по расхождениям в них). или, если вопросы будут, просто написать им письмо, объяснив, что операция войдет в следующий квартал, и это будет нормально?

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    раз на 31.03 у меня не собран комплект доков, то включать в декларацию за 1 кв. я не могу эту операцию?
    Да.
    и это будет нормально?
    Конечно.

  14. #14
    Клерк Аватар для Suok
    Регистрация
    28.08.2007
    Адрес
    Москва/Королев
    Сообщений
    101
    спасибо!
    Последний раз редактировалось Тоня; 14.04.2010 в 11:04.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •