×
×
Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 391011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 576
  1. #361
    Клерк
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    35
    Добрый день!
    может кто-нибудь подскажет, я так и не пойму как заполнять этот лист 07 декларации по налогу на прибыль, (у нас нет срока использования или каких-то ограничений по срокам использования пожертвований) читаю инструкцию:
    в графе 3 отражают размер средств, срок использования которых в предыдущем налоговом периоде не истек, а также неиспользованных средств, не имеющих срока использования, отраженных в графе 6 отчета за предыдущий налоговый период.
    Т.е в графе 3 берем остаток сальдо начальное по к86 счета (неиспользованные средства прошлого отчетного периода) и то же заносим в графу 6 ?
    А в графу 4 - оборот по д86 счета то что использовали)
    И если я за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев сдала декларацию без листа 07, сдавать уточненки?

  2. #362
    Клерк Аватар для OlikSm
    Регистрация
    05.04.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от NataliaYu Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Т.е в графе 3 берем остаток сальдо начальное по к86 счета (неиспользованные средства прошлого отчетного периода) и то же заносим в графу 6 ?
    А в графу 4 - оборот по д86 счета то что использовали)
    И если я за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев сдала декларацию без листа 07, сдавать уточненки?
    Статья 285. Налоговый период. Отчетный период.1. Налоговым периодом по налогу признается календарный год.
    Лист 07 сдается за налоговый период,т.е. только в годовой декларации. соответственно
    Цитата Сообщение от NataliaYu Посмотреть сообщение
    в графе 3 отражают размер средств, срок использования которых в предыдущем налоговом периоде не истек, а также неиспользованных средств, не имеющих срока использования, отраженных в графе 6 отчета за предыдущий налоговый период.
    - предыдущий период - это прошлый год. Т.е. из предыдущего годового отчета из 6 графы переносим данные в 3 гр

  3. #363
    Клерк
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    35

    миниFAQ

    У нас за 2008 год (первый год работы) соответственно в графе 3/6 по нулям, но мы не использовали пожертвования в 2008г на 290 руб. Наверное они и должны были быть в 6 графе за 2008г как остаток неисп. ср-в на конец 2008, чтобы записать потом их в графу 3 за 2009г. как остаток неиспользованных средств прошлого года 2008. Вообщем я что то уже запуталась совсем(((

  4. #364
    Клерк Аватар для OlikSm
    Регистрация
    05.04.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от NataliaYu Посмотреть сообщение
    У нас за 2008 год (первый год работы) соответственно в графе 3/6 по нулям,
    в строке итого, я так понимаю.. или вообще в листе 07?
    но мы не использовали пожертвования в 2008г на 290 руб. Наверное они и должны были быть в 6 графе за 2008г как остаток неисп. ср-в на конец 2008, чтобы записать потом их в графу 3 за 2009г. как остаток неиспользованных средств прошлого года 2008.
    если так, как я поняла, то да.

  5. #365
    Клерк
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    35
    Спасибо большое!
    буду переделывать за 2008 г(((

  6. #366
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2009
    Сообщений
    18
    Помогите тоже пожалуйста разобраться с этим листом 7

    мы ДНП средства тока целевые поступали, сроков никаких нет (есть только смета на 2009г.) считается это сроком или... деятельность ведем только некоммерческую.

    поступали средства 10.10.09 - 100 000,00
    и 15.11.2009 - 200 000,00
    В рамках сметы потрачены не все остаток есть около 80 000,00

    не пойму какие графы заполнять, код поступления понятно, даты какие-нить ставить? (вроде в порядке заполнения написано что нет)

    просто все заполнение построено на сроках, которых у нас вроде нет...

    Скажите пожалуйста какие графы нам нужно заполнить?

  7. #367
    Клерк
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    35
    Смета все таки не срок это план расходов так сказать, в строке 6 (как я поняла и поставила) остаток на конец 2009года неиспользованный (т.е эти средства могут быть на р/сч, в подотчете), чтобы потом когда делать за 2010г перенести эту сумму в графу 3. Т.е у вас в графе 6 будет 80000 р.
    А графа 4 по инструкции получается что ничего не надо заполнять если нет срока использования, хотя я заполнила по невнимательности

  8. #368
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2009
    Сообщений
    18
    Спасибо, большое... я вроде так и сделала, но вот только 4 графу тоже заполнила, а то если её не заполнять, то суммы автоматом идут в 7 графу, т.е. якобы они не использованы в срок или не по назначению, но это же не так... они использованы и по назначению, просто не все...

    как тогда с 7 графой быть?

  9. #369
    Клерк
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    35
    а вы в какой программе заполняете? в 7 не должно ничего быть. если 4 графа не заполняется откуда программа берет сумму? еще что то заполнили? я в налогоплательщике делала там все вручную в.ч. и в строках итого ))

  10. #370
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2009
    Сообщений
    18
    у меня 8-ка и она эту сумму автоматом в 7 графу ставит... сумму берет из 3 графы...

  11. #371
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2009
    Сообщений
    18
    Подскажите кто-нибудь, как быть с этой 7 графой?
    может кто-то еще в 8-ке заполняет декларацию?

    и подскажите пожалуйста если все поступления под одном кодом "целевые взносы" и разными датами... так и заполнять, или одной строкой всю сумму?

  12. #372
    Клерк
    Регистрация
    05.02.2010
    Сообщений
    12
    Не подскажите, у кого-нибудь есть квартальные формы для сдачи в ПФР?

  13. #373
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,218
    У всех есть. Поскольку они в разделе Бланки давно размещены

  14. #374
    Клерк
    Регистрация
    05.02.2010
    Сообщений
    12
    Спасибо большое. это получается только одну форму сдавать РСВ-1 ПФР?

  15. #375
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,218
    В ПФ да

  16. #376
    Клерк
    Регистрация
    05.02.2010
    Сообщений
    12
    а в тфомс и ффомс?

  17. #377
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,218
    Не надо

  18. #378
    Клерк
    Регистрация
    05.02.2010
    Сообщений
    12
    Спасибо Вам большое, что помогли.

  19. #379
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    9
    Подскажите, еще раз для глупеньких, а то совсем каша в голове про Лист 07, правильно ли я делаю?

    в 2009 году поступления:
    01.03.2009 10 р.-пожертвование на уст. деятельность (срока использования нет),
    Итого по пожертвованию: 10р., использовано 10р.
    01.09.2009 5 р.- вступительные взносы,
    01.10.2009 5 р.- членские взносы,
    01.11.2009 5 р.- членские взносы,
    01.12.2009 5 р. -членские взносы,
    Итого по вступ. и членским: 20р., использовано 15р.

    Лист 07
    Пожертвование: графа 1 - код 140, графы 2 и 5 (не заполняю), графа 3 - 10р. (если 10р. использованы, то графу 6 - не заполняю)
    Вступительные и членские: графа 1-код 120, графы 2 и 5 (не заполняю), графа 3-20р., графа 6 - 5р. (т.е. то, что осталось не использовано).
    Итого по отчету: гр.3-30р., гр.6-5р.
    То, что осталось не заполненным - прочерки.

    В отчете за 2010 год:
    переношу данные за 2009 год- гр. 1 код 120, графы 2 и 5 (не заполняю), гр. 3 - 5р., далее с новой строки заполняю данные за 2010г.

  20. #380
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    9
    Может кто-нибудь ответит?????????????????????????????????????????????

  21. #381
    Клерк Аватар для OlikSm
    Регистрация
    05.04.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    133
    tiger08,
    никто не отвечает, потому что про лист 7 толком никто не знает.

    Цитата Сообщение от tiger08 Посмотреть сообщение
    Лист 07
    Пожертвование: графа 1 - код 140, графы 2 и 5 (не заполняю), графа 3 - 10р. (если 10р. использованы, то графу 6 - не заполняю)
    , а заполняете графу 4 - 10р
    Вступительные и членские: графа 1-код 120, графы 2 и 5 (не заполняю), графа 3-20р., графа 6 - 5р. (т.е. то, что осталось не использовано).
    и графа 4 - 15р
    Итого по отчету: гр.3-30р., гр.6-5р.
    То, что осталось не заполненным - прочерки.
    , ну и графа 4 - 25р
    В отчете за 2010 год:
    переношу данные за 2009 год- гр. 1 код 120, графы 2 и 5 (не заполняю), гр. 3 - 5р., далее с новой строки заполняю данные за 2010г.
    здесь думаю да

  22. #382
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    9
    Точно думаете, что графу 4 нужно заполнять, а может она всеж для целевых со сроком использования?
    Спасибо, что не прошли мимо, очень приятно!!!!!!!!!


  23. #383
    Клерк Аватар для OlikSm
    Регистрация
    05.04.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    133
    tiger08,
    думаю надо. в 6 гр тоже ведь говорится про срок использования. а в 4 и 7 указываем, какие средства использованы по назначению, а какие не по назначению
    спасибо

  24. #384
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2010
    Сообщений
    9
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  25. #385
    Клерк Аватар для Мадама
    Регистрация
    15.10.2007
    Сообщений
    764
    Как в листе 7 отразить поступление доходов от коммерческой деятельности (сальдо по 84 отнесли на 86 от 01.01.2009) С одной стороны они будут целевыми с другой источник в Перечне такой отсутствует.

    Сумма членских взносов за 2009 надо проставлять в стр. 200 страницы "Доходы Прилож. №1 к листу 2"?

    Заранее Спасибо!

  26. #386
    Клерк Аватар для OlikSm
    Регистрация
    05.04.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от Мадама Посмотреть сообщение
    Как в листе 7 отразить поступление доходов от коммерческой деятельности (сальдо по 84 отнесли на 86 от 01.01.2009) С одной стороны они будут целевыми с другой источник в Перечне такой отсутствует.
    про лист 7 вряд ли кто поможет...
    а я бы доходы от коммерч деят распределила между членами НКО, а потом их оформила как членские взносы... ну короче как нибудь через 76 сч....
    Цитата Сообщение от Мадама Посмотреть сообщение
    Сумма членских взносов за 2009 надо проставлять в стр. 200 страницы "Доходы Прилож. №1 к листу 2"?
    Заранее Спасибо!
    если у вас возникает обязательства по уплате налога на прибыль организаций, то да (и ту сумму которая использована по назначению и еще не использована), а если они использ не по назначению, то во внереализ доходах

  27. #387
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,218
    а я бы доходы от коммерч деят распределила между членами НКО, а потом их оформила как членские взносы... ну короче как нибудь через 76 сч...
    Это как??? У НКО есть сальдо по 84 счету, вы как его можете разделить между членами организации???

  28. #388
    Клерк Аватар для OlikSm
    Регистрация
    05.04.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Это как??? У НКО есть сальдо по 84 счету, вы как его можете разделить между членами организации???
    Насколько я знаю, доходы от коммерческой деятельности могут быть распределены между членами НКО. Или я не права??

  29. #389
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от OlikSm Посмотреть сообщение
    Насколько я знаю, доходы от коммерческой деятельности могут быть распределены между членами НКО
    Вы неправы.
    Ваше понимание противоречит самой сути создания НКО.

    И ещё, у НКО разрешена не коммерческая, а предпринимательская деятельность в рамках устава.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  30. #390
    Клерк Аватар для Мадама
    Регистрация
    15.10.2007
    Сообщений
    764
    Что бы в графе " остаток средств срок которых не истек" был равен сальдо конечному по 86, я доходы от коммерческой деятельности в листе 7 показала как членские по коду 120 (т.к. др. не подходит) от 01.01.2009 отдельной строкой. 200 строку в прибыли вообще решила не заполнять т.к. непонятно что туда вообще ставить.

Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 391011121314151617 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •