а причём здесь 219? сотр же не сам заплатил, а предприятие за него... где ж тут вычет?
нет его
а причём здесь 219? сотр же не сам заплатил, а предприятие за него... где ж тут вычет?
нет его
дык... сотр может попробовать получить данный соцвычет в налоговой после подачи 3-НДФЛ...
Ваша же оплата за него - его чистый доход_13 по коду 2510
так вот в ст.219 как раз и указано, что "При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих социальных налоговых вычетов:...
2)2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях, - в размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи...."
ПОЧЕМУ мы должны у него удерживать НДФЛ, если он ИМЕЕТ ПРАВО на получение вычета?????????????????
у Вас прошла не одна хозоперация, а две...
сначала сотр заплатил за обучение свои деньги... срабатывает:
вторая хозоперация: Вы сотру "подарили" деньги - извольте взять НДФЛ_132. Социальные налоговые вычеты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, предоставляются при подаче налоговой декларации в налоговый орган налогоплательщиком по окончании налогового периода.
Подскажите пожалуйста, мы начисляем сотруднику на 73 счете деньги за аренду его автомобиля и ндфл, но при начислении зп этот доход 1с невидит и автоматически предоставляет больше вычетов, чем можно, как это можно исправить?
А на основании п.21 ст.217 с этих "подаренных" денег НДФЛ не берется.....
"Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:
...21) суммы платы за обучение налогоплательщика по основным и дополнительным общеобразовательным и профессиональным образовательным программам, его профессиональную подготовку и переподготовку в российских образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию, либо иностранных образовательных учреждениях, имеющих соответствующий статус;"
уфф... Вы же не платили за обучение напрямую институту...
Вы заплатили сотру
одинаково, что сейчас:
в 2-НДФЛ 2510 42000 ... НДФЛ 5460
в 3-НДФЛ вычет 42000 ... к возврату 5460
---------
сотр будет в нуле по НДФЛ
- что если бы не сотр проплатил, а напрямую фирма:
нет дохода по 217
---------
сотр сразу в нуле по НДФЛ
Вы же хотите и рыбку съесть (сотру обучение не стоит ни копейки) и на ёлку влезть (от балды за ноль расходов получить ещё и вычет в 42000)
как быть.
у меня сумма исчисленного НДФЛ по одному сотру меньше, чем удержана в 2009 году. но в январе этого года все правильно пересчитано.) при проверке программа выдает как ошибку. надо ли все исправить, чтобы суммы были равны или нет?
только учусь...
Да, там сумма указана. Т.е. все верно, в реестре сведений так и оставить?А Вы не видели в справке поля вроде "Сумма, излишне удержанная налоговым агентом"?
только учусь...
Неделю назад сдала отчет 2-ндфл по электронке, очнулась только сегодня. У меня договора подряда, впрошлом году я правила ручками и ставила код 2400, а в этом году забыла, и отправила как разбила программа 2000 и 2400. Теперь сдавать уточненку. КАк налоговая среагирует? И вообе это сильно важно, какой код?
подскажите плиз ссылку, где можно проверить НДФЛ?. на бухсофте отключена проверка
Налогоплательщик 2009-бесплатная программа, скачиваете в налоговой. Но там надо вручную забить все данные по отчету. Нажимаете кнопку ПРОВЕРКА. И все.
Уважаемые клерки подскажите пожалуйста,
в ноябре работнику была оказана мат. помощь в связи со смертью близкого члена семьи в сумме 10 000 руб., с нее НДФЛ не удерживаеться. Нужно ли мат.помощь отражать по коду 2760 при заполнении 1-НДФЛ?
Подскажите пожалуйста, у сотрудника в 2008 году было удержано НДФЛ больше чем исчисленно, заявление на возврат денег сотрудник писать не хочет, задолженность по НДФЛ за налоговым агентом п. 5.9. будет фигурировать только в справке за 2008 год, а в карточке 1-НДФЛ постоянно?
Смутило то, что налоговый период год, а сумма вылазит в справке 2-НДФЛ за 2009 год прошлогодняя.
Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении код в 1-НДФЛ ставить 2000, или 2012?
Верный код — 2012.
Действительно, коды доходов, которые получают работники, нужно указывать при заполнении форм 1-НДФЛи 2-НДФЛ.
Но при этом в приказе МНС России от 31 октября 2003 г. № БГ-3-04/583, которым утверждена форма 1-НДФЛ, перечень кодов доходов отсутствует. Но поскольку указанная форма используется налоговыми агентами для заполнения справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, то следует использовать справочник, прилагаемый к этой форме. Он утвержден приказом ФНС России от 13 октября 2006 г. № САЭ-3-04/706@.
В частности, для отражения отпускных установлен код 2012. По этому коду могут отражаться и компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск. Напомню, что компенсации за неиспользованный отпуск облагаются НДФЛ в соответствии с пунктом 3 статьи 217 НК РФ.
Нужно ли распечатавать пустую карточку 1-НДФЛ, если работник находился в отпуске до 1,5 лет?
Подскажите, пожалуйста, я запуталась...
Вопрос в следующем: в январе за несколько дней работнице начислялась зарплата и предоставлен вычет 400 руб., с середины января по нчало июля она была в декрете, сразу после него ушла в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет (до марта 2012г.). В августе она выходит на работу. Какие вычеты ей предоставляются? Только на 400 руб., или с августа применять еще и 1000 руб. на ребенка?
Заранее спасибо
или с августа применять еще и 1000 руб. на ребенка?
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)