лучше поставьте 1
Директор - единственный участник
лучше поставьте 1
Директор - единственный участник
Добрый вечер. Подскажите, если фиксированные платежи в ПФ не были уплачены до 31.12.09, но будут уплачены до подачи декларации по ЕНВД (до 20.01.10), можно ли их указывать по строке 030 декларации по ЕНВД как уплаченные.
Переделывать акты и главное - счет-фактуры.
Можно, можно ли их указывать по строке 030 декларации по ЕНВД как уплаченные.
Коллеги!ИП вел деятельность ЕНВД в 2009г. в городе А(там и зарегистрирован)и в городе В.В городе А прекратил деятельность ЕНВД(подал заявление о снятии с учета по ЕНВД в марте 2009г.).В городе В отчитывался ежеквартально,а в ноябре 2009г.также снялся с учета ЕНВД.В декабре 2009г.подал заявление о прекращении деятельности как ИП.Инспекция ФНС города А требует сдачи "ВСЕЙ ОТЧЕТНОСТИ!...ИНАЧЕ НЕ ЗАКРОЕЕЕЕМ!"(выдержка из разговора с инспектором).Отчет в ФСС и в ПФР инд.сведения сданы(получена справка для ИФНС),декларация по страх.взносам в ПФР за 2009г.сдана,декларация по ЕНВД за 4кв.(в инспекцию города В)тоже сдана.Что ж еще им нужно?Заранее благодарна за аргументированные советы.
Maxi1mus,
1. я не стала бы
2. взносы ПС до 15.01.10 оплатите
3. если вы про уплату, то не упустили, а отчетность еще есть персонифицированный и 2-НДФЛ
4. ставьте 1
5. не критично
Я про своего нулевого ИП-ка. Он на УСН. 2 года по нему сдавала нулевки и никогда КДиР не сдавала на регистрацию. Там одни прочерки в эл.формате. Сейчас вот прочитала на форуме, что согл. Приказа Минфина РВ № 154н от 31.12.2008 г. надо сдать её в срок до 30.04.10. Собираюсь на след.неделе сдать нулевую УСН по нему в ФНС. А КДиР мне всё-таки нужно с прочерками распечатывать, нести на регистрацию? Он еще в срочном порядке хочет закрываться, а бумажной книги, которую когда-то получал в ФНС при регистрации, найти не может...
Единую упрощенную декларацию. Хотя у вашей налоговой может быть другое мнение.ничего не было
р/с до сих пор нету
Обычные отчеты по ОСНО - 3-НДФЛ, ЕСН, НДС. Но вообще-то не закрыть не имеют права. Подаете заявление, квитанцию госпошлины и справку из ПФ, обязаны закрыть в течение 5-ти рабочих дней.Что ж еще им нужно?
Зачем она ему нужна? И распечатывать пустые книги тоже бессмысленное дело по моему. Сильно надо будет налоговой, распечатает. Но вообще это только перевод бумагиа бумажной книги, которую когда-то получал в ФНС при регистрации, найти не может.
Над.К, спасибо за ответ. Зашла по ссылке, но там маловато инф. У нас такая ситуация: ООО на УСН (15%), зарегистрировано с 2008г. Ежемесячно начислялась и выдавалась зп с премиями ген. директору - единственному участнику (он же глав. бух.), уменьшался доход. Два года выходим на минимальный налог. Теперь (в связи с письмами Минздравсоцразвития от 18.08.09 и МИНФИНа от 07.09.09), если все пересчитывать, выйдет большая недоимка по единому налогу 15%. Посоветуйте, может у вас есть какие-нибудь идеи по этому поводу.
как рассчитать размер пени, чтобы тоже сразу оплатить?
и еще - куда вообще платить? зарегистрировалась в декабре, еще не очень понимаю, что к чему - из ПФ прислали только КБК. Как платить и какие реквизиты указывать в сбербанке в квитанции? стыдно, но звонила в ПФ - они говорят платите в налоговую, звонила в налоговую - они говорят берите реквизиты для оплаты в ПФ... так и скиталась, пока сроки не прошли...
Да обсуждали в форуме многократно, письмо - не нормативно-правовой акт. Вы не обязаны ему следовать. А информации об этом на странице в энциклопедии по моему так достаточно.Посоветуйте, может у вас есть какие-нибудь идеи по этому поводу.
И вообще-то к теме отчетности это мало имеет отношения.
Сходите в ПФ, там все посчитают. Тем более, что сейчас не очень понятно, куда именно платить и какой КБК указывать, в связи с новогодними изменениями.как рассчитать размер пени,
Если бы Вы платили до нового года, платить надо было однозначно в налоговую, не очень понятно, почему Вы туда не заплатили и почему такую ерунду говорили в налоговой?
и, опять-таки, к вопросу отчетности это никакого отношения не имеет
ФОрмально одного ЕНВД не бывает. Потому что это налогообложение вида деятельности.
А у Вас еще получается, что в декабре ЕНВД уже не было. Значит что остается? Правильно, одно ОСНО. Вот и сдавайте отчетность по ОСНО.
Да пусть голосит, Вам-то что? На закрытие ИП его вопли никак не скажутся.Так инспектор заголосит
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.
ИП УСН деятельность только в интернете, никаких офисов и магазинов нет. Всеравно сдавать или не нужно?
[QUOTE=Над.К;52566371]Спасибо,уважаемая Над.К.!Я правильно Вас поняла,что нулевую декларацию по НДС нужно сдать только за 4 кв.и нулевую по ЕСН за год 2009?
ИМХО не нужноВсеравно сдавать или не нужно?
Нужно сдавать НДС за 4 квартал, ЕСН и 3-НДФЛ за год
ИП на ЕНВД с работниками. Надо сдавать перс.отчетность по работникам, а там переплата 2000р. висит. Я эту переплату то покажу в АДВ, а её можно будет зачесть в 2010 году или эти денюжки в бюджет ушли безвозвратно?
ВОобще обычно платили на эту сумму меньше и все. В этом году не очень понятно, передаст налоговая в ПФ эту переплату или не передаст и надо будет её возвращать себе на счет из налоговой.
У Вашей налоговой может быть прямо противопоожное мнение, учтите
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)