×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 43
  1. #1
    РJ
    Гость

    освобождение от ндс

    подскажите плиз по освобождению по НДС?

    Обороты очень маленькие такими и останутся - меньше 2млн в квартал.
    Бухгалтер начисляет НДС, я не пойму почему. работаем 2-ой год. Я сейчас только разбираюсь с этим, к сожалению. До этого знаний не хватало.

    Компания занимается услугами, ООО, ОСНО. В расходах прямая аренда помещения у города, коммунальные услуги, телефон, мелочь типа банковских расходов, зпл, да вообщем и все. В доходах соотвественно доход от услуг.

    Насколько я знаю по освобождению ндс есть исключения - но там вроде если есть акцизы, остальное не помню.

    Я так понимаю, мы можем не платить НДС.
    И что для этого нужно? Заявление подавать в налоговую?

    Спасибо, если кто ответит.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    4,098
    РJ,
    1 вариант -можно воспользоваться ст.145 НК
    2 вариант- с 01.01.2010 г. уйти на УСН.
    лето - это маленькая жизнь

  3. #3
    РJ
    Гость
    Т.е видимых исключений из 145 статьи(в части освобождения) у нас нет?

    И не подскажете, а задним числом нельзя как-то пересчитать? Типа того, что мы вроде как не должны были платить? И верните деньги (шучу). Но что-то типа этого нельзя сделать?

    А на будущее - мне подать заявление в налоговую на освобождение по обороту?

    Я никак не могу определиться с упрощенкой. Во-первых не могу посчитать как лучше - 15 или 6 %.
    во-вторых, надо поговорить с нашими покупателями услуг (есть и юридические лица).
    сейчас буду разбираться.
    Может и перейду на упрощенку, спасибо за совет, такая мысль была.

    Мне по НДС надо определиться с прошлыми периодами- можно ли что-то переделать?
    Если бухгалтер неправильно считала, то денег переплатили сколько.

    Меня еще смутило, что у нас прямая аренда у города - мы же вроде как налоговый агент должны НДС платить или нет? Может этот ндс она платила?
    Или я глупость говорю?
    Я пока еще вникаю в вопрос. А по документам не все понимаю пока еще.

    Вроде как на слово бухгалтеру веришь, если не очень в этом разбираешься.
    А потом получаешь совершенно другую информацию.
    И уже приходиться изучать налоговый кодекс подробнее.

    И с будущими периодами - надо ли подавать заявление и какие еще документы в налоговую на освобождение от НДС (если не буду на усн переходить).

    Спасибо вам большое за советы.

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,203
    А кто у Вас клиенты? Может им нужен НДС и работать без него Вам будет невыгодно

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,203
    Мне по НДС надо определиться с прошлыми периодами- можно ли что-то переделать?
    нельзя. Освобождение по ст.145 Ваше право, которым Вы не воспользовались

  6. #6
    PJ
    Гость
    Понятно, спасибо.

    Если с упрощенкой не получится из-за покупателей(если откажутся работать),
    то с 4 квартала можно не платить НДС и что для этого нужно?

  7. #7
    PJ
    Гость
    вот еще непонятно с ндс как налоговый агент.

    Аренда прямая у города. мы платим без ндс.
    Не совсем понятно в каких случаях мы выступаем как налоговый агент по ндс?
    Вроде как платят при аренде ндс, как налоговые агенты?
    Не совсем мне понятно -кто платит и в каких случаях.

    Много информации, пока разберусь, время идет, 4 квартал уже. Может надо уже заявление в налоговую нести на освобождение?


    спасибо за ответы

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,602
    Если с упрощенкой не получится из-за покупателей(если откажутся работать),
    то с 4 квартала можно не платить НДС и что для этого нужно?
    А покупателям все равно, на каком основнии они от вас НДС не получат, для них что упрощенка, что освобождение ваше по 145 статье - всё едино

  9. #9
    PJ
    Гость
    Да, действительно так получается.

    Значит все равно что на упрощенку что освобождение. упрощенка выгоднее получается.

    А по поводу 4 квартала не подскажете все-таки можно не платить и что нужно в налоговую нести?

    , я еще буду смотреть в налоговом кодексе, но мне нужно поскорее все узнать, а то боюсь опять потом чего не так сделать.

  10. #10
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,203
    За октябрь все равно платить придется. А за ноябрь-декабрь уже можено будет не платить, если до 20 ноябра подадите заявление об освобождении от НДС.
    Статью 145 прочтите, там все написано, что именно надо нести

  11. #11
    PJ
    Гость
    я наверное опять не понимаю, у нас же ндс квартальный. Почему за октябрь платить?

    Над.К а не подскажете по поводу НДС как налогового агента. Никак не могу разобраться. Может мы платили как налоговый агент? Если прямая аренда у города - должны мы платить за них ндс?
    Может я зря вопрос по освобождению.

    Бухгалтеру я уже не верю и спрашивать не хочу, будем расставаться, документы вот только принесет, банк у нее. Она толком и не объясняла, только налоги озвучивала. Поэтому вот разбираюсь как могу сейчас. руки все не доходили.


    Спасибо!

  12. #12
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,203
    Потому что освобождение Вы будете получать не с начала квартала, а с 1 ноября. С 1 октября Вы уже опоздали его получить
    Все-таки прочтите ст.145, потому что там все написано.
    Может мы платили как налоговый агент?
    Может и платили. Откуда ж нам знать? По идее должны были
    Возьмите декларацию по НДС за 3 квартал и напишите, что в каких разделах заполнено. Иначе мы можем только в угадайку играть

  13. #13
    PJ
    Гость
    Я же говорю, что документы все у бухгалтера.

    А я пытаюсь разобраться(пока время есть) хотя бы чтобы представление иметь, сейчас буду брать бухгалтера другого. У меня образование западное, и РБУ я вообще не знаю, но разобраться смогу, думаю. Мне же тяжело сразу все осилить, в налоговом кодексе разобраться, поэтому и спрашиваю. Не хочется платить налоги и не понимать куда и зачем.

    Я же говорю прямая аренда у города. Разве правило не одно для всех по аренде городских помещений в части НДС как налогового агента?

    Еще вопрос, если вам не сложно ответить.

    Допустим, мы должны платить НДС как налоговый агент. А если я перейду на упрощенку, мы все равно должны будем за них платить? Куда эту НДС тогда девать. Если она увеличит расходы, то налог на прибыль/доходы должен быть меньше.

    Извините за вопросы, если нет времени отвечать, ну ладно, разберусь думаю.
    Спасибо большое.

  14. #14
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,203
    Я же говорю прямая аренда у города.
    Тогда должен быть НДС. Если договор с КУГИ или как там у вас называется комитет управления госимуществом
    А если я перейду на упрощенку, мы все равно должны будем за них платить?
    Да. А НДС будет просто расходом.

  15. #15
    PJ
    Гость
    Большое спасибо!

    Над.К, я понимаю, что у вас вряд ли есть время заниматьсяя теоретическими выкладками, но позволю себе проанализировать НДС у налогового агента в моем случае (если он есть) -
    он у меня получается какой-то "несправедливый" по отношению к организациям на ОСНО.

    Допустим мы платим прямую аренду 30тыс. плюс к этому мы отдаем НДС в бюджет живые деньги -5400=

    На УСН - у нас расходы получаются 35400, НДС уходит в расходы, уменьшая налог на доход (15%).
    При 6% -понятно(сами выбрали)

    На ОСНО - 5400= НДС начисляем в бюджет и перечисляем, в декларации по НДС никакой разницы для результата исчисленного НДС.
    И прибыль не уменьшается на эту сумму.

    Получается что при ОСНО этот НДС не уменьшает налоги.
    Иначе говоря при ОСНО, аренда нам стоит больше на сумму НДС(только в расходы мы включить не можем).
    Хотя, если "агентский" НДС не надо начислять, тогда он сумму НДС начисленного уменьшит.
    Я имею в виду если его не вносить в строку "начисленный НДС", а только ставить в "уплаченный".
    Но я тут почитала - проводку К68 по "агентскому" НДС надо делать, те в начисленный НДС он войдет. Я имею в виду, что по декларации будет "плюс на минус". Значит из чистой прибыли получается уплата этого НДС.

    Спасибо за внимание.

  16. #16
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,203
    На ОСНО - 5400= НДС начисляем в бюджет и перечисляем, в декларации по НДС никакой разницы для результата исчисленного НДС.
    Как это? Этот перечисленный НДС вообще-то является вычетом по НДС и Вы на него уменьшаете свой исчисленный НДС. Так что никакой дискриминации нет.
    Какая Вам разница, будете Вы платить аренду с НДС обычному арендодателю, но одной платежкой, либо государству, но двумя? Сумма аренды от этого не изменится. И НДС точно также ставится к вычету. Правда, с некоторыми нюансами по срокам постановки к вычету, но общий итог одинаков и в том и в том случае

  17. #17
    PJ
    Гость
    Я может не так понимаю.

    Но насколько я поняла, агентский НДС надо начислять?
    В декларации по НДС - есть НДС исчисленный и уплаченный - разница между ними есть налог, который к уплате (ну или в минус)

    Если НДС 5400= сначала начислить, а потом принять к вычету, так налог к уплате не поменяется.

  18. #18
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,203
    Но насколько я поняла, агентский НДС надо начислять?
    Не надо его начислять
    Понимаете, это точно такая же аренда, как и у обычной коммерческой организации. Только НДС обычно Вы платите вместе с арендной платой, а тут прост платеж разбивается на две части. Вы вместо КУГИ отправляете в бюджет их налог. Именно это и называется налоговое агенство.
    Ну вот как НДФЛ перечисляется за физлиц при выплате зарплаты, так и тут перечисляется НДС.

  19. #19
    PJ
    Гость
    Над.К большое спасибо за ответы.

    Я ночью еще посидела, поразбиралась.

    Не совсем согласна насчет налогового агенства, конечно в силу своих "пониманий" ситуации.
    Да, для нас это как бы обычный платеж, разбиваемый на две части.

    но при обычной аренде мы делаем проводку. Поставщик нам выставляет документы с НДС,
    Д44(20) К60
    Д19 К60
    с 19 НДС идет в вычет сразу или постепенно (напр. расходы будущих периодов)

    При налоговом агенстве мы получаем документы без НДС.?
    Но мы его в бюджет должны отдать за контранента.

    Я на этом форуме нашла на эту тему, что мы должны его к уплате начислить, т.е сделать Начисление, проводку Д19К68, те начислить.
    По декларации НДС нам от этого никак, что начислили то и уплатили.
    Но агентский налог " к уплате" должен как то в декларации быть показан.
    Я так поняла, этим Начислением он и показывается.
    Правда я не поняла, куда его потом с 19 счета девать.

    Я так поняла по аналогии с напр. иностранцем, получившим доход на территории РФ, он нам документы выставляет без НДС, но мы должны либо сумму договора уменьшить на этот налог, либо из своих денег заплатить - но налог гос-ву отдать.

    Документы мне принесут только в среду, я пока разбераюсь теоретически. Поскольку меня в стране не было, то занимался этим другой человек. Поэтому в моих вопросах много "теории", извините. Но хотелось бы "быть в теме" что называется, когда принесут документы, чтобы задать уже более конкретные вопросы потом.

    Спасибо.

  20. #20
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    При налоговом агенстве мы получаем документы без НДС.?
    так же,с НДС ваше налогообложение не влияет на то,как вам выставляют документы,если ваш поставщик товаров или услуг работает с НДС,то он вам выставляет НДС в любом случае-на УСН вы или на ОСНО,свобождены от НДС или нет.
    но при обычной аренде мы делаем проводку
    разберитесь сначала с принципами исчисления налогов,а потом уж вникайте в проводки.
    Документы мне принесут только в среду,
    откроете декларацию по НДС и посмотрите,как заполнен раздел 2,заполнена ли строка 300 раздела 3-это данные по налоговому агенту.
    и не спешите считать что бухгалтер все делала неправильно.

  21. #21
    PJ
    Гость
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    так же,с НДС ваше налогообложение не влияет на то,как вам выставляют документы,если ваш поставщик товаров или услуг работает с НДС,то он вам выставляет НДС в любом случае-на УСН вы или на ОСНО,свобождены от НДС или нет. разберитесь сначала с принципами исчисления налогов,а потом уж вникайте в проводки.
    откроете декларацию по НДС и посмотрите,как заполнен раздел 2,заполнена ли строка 300 раздела 3-это данные по налоговому агенту.
    и не спешите считать что бухгалтер все делала неправильно.
    Спасибо за ответ.

    Я понимаю, что в декларации должна или не должна быть заполнена строка.

    Я хочу разобраться, как делать правильно.

    Разве я написала неправильные проводки?

    К бухгалтеру помимо этого есть много вопросов и претензий. Я не считаю, что она все делает неправильно, но у меня финансовое образование и хотя оно западное, в силу чего я не знаю РБУ, общие принципы я понимаю и думаю, разобраться смогу. Думаю, что мой бухгалтер думает как раз наоборот, что я ничего не понимаю, и поэтому налоговые требования объясняет непонятно чем. Хотя это отступление от темы, фиг с ней, разберемся.

    Вопрос я сейчас разбираю по "агентскому НДС" - надо или не надо его ставить в "исчисленный" по ОСНО. Т.е если я его начислю потом приму к вычету, то у меня по НДС ничего не изменится, образно говоря. Что начислила по Д19К68, то и оплатила. Те. налоги этот НДС не уменьшает, это если поставшик выставляет сумму аренды без НДС.


    Спасибо.

  22. #22
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,203
    При налоговом агенстве мы получаем документы без НДС.?
    Вы сами себе рисуете счет-фактуру за государство и по этой счет-фактуре учитываете вычет
    Начисление, проводку Д19К68, те начислить.
    Это не начисление НДС, это непонятно вообще что у Вас такое Д68К19 понятно что, а откуда Вы вот это взяли, мне непонятно.

  23. #23
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,203
    Да проводки элементарные
    д20/26/44 - к76 начислена арендная плата
    д76 - к68 удержан НДС
    д76 - к51 уплачена аренда

    Все. Никто ничего в бухучете не начисляет. Агенский налог удерживается

  24. #24
    PJ
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Это не начисление НДС, это непонятно вообще что у Вас такое Д68К19 понятно что, а откуда Вы вот это взяли, мне непонятно.
    Из форума.

    Дело в том, что насколько я поняла из объяснений и отчетов, поставщик нам выставляет допустим 50 тыс., 50 тыс ему и заплатили. Если там НДС нет, поскольку это гос.учреждение, то проводка Д60(76) К68НДС получается "за наш счет"


    В любом случае, не буду вам больше морочить голову. Завтра буду связываться с арендодателем, налоговой, буду выяснять. (я только прилетела, сразу стала разбираться, поэтому сорри за некорректность вопросов)

    Спасибо!

  25. #25
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,203
    Если там НДС нет, поскольку это гос.учреждение, то проводка Д60(76) К68НДС получается "за наш счет"
    Не путайте теплое с мягким. Госучреждения тоже платят НДС с выручки. Сами. КУГИ - не госучреждение, оно выступает представителем государства.
    то проводка Д60(76) К68НДС получается "за наш счет"
    Естественно, за Ваш. Ну только поймите же, без разницы заплатите Вы этот НДС арендатору в составе арендной платы, либо арендная плата разобьется на две части - на без НДС и просто НДС. Общая сумма арендной платы от этого не изменится! И налогов Вы больше из-за этого не заплатите. Потому что и тот и тот НДС ставится в вычет.
    Ну, допустим, Вы заключили договор аренды с ООО Ромашка и должны им 118 рублей в месяц за аренду, в т.ч. 18 рублей НДС.
    И заключили договор с КУГИ на аренду такого же помещения, но за 100 рублей. При этом 18 рублей Вы еще должны перечислить как налоговый агент государству. В сумме те же 118 рублей. Ничего не меняется. Кроме сроков постановки НДС к вычету, но не об этом сейчас речь

  26. #26
    PJ
    Гость
    Я заморачиваюсь, если в договоре с арендодателем нет НДС (как мне сказали)

    1. НДС есть
    Сумма аренды 118=

    Д20(26) К76 118=
    Д76 К68 18=
    Д68 К 51 18= перечислили, те. мы НДС начисляем к уплате как бы за счет арендодателя, тк это его НДС, если можно так выразиться.


    2. Нет в договоре НДС
    Стоимость аренды 100=
    Т.е я понимаю, что мы должны с них НДС вычесть, но нет его в договоре и арендодатель говорит - вы нам должны 100=.

    Д20 К 76 100=
    Д76 К 51 100=
    Д19 К 68 18= (эту проводку видела здесь на форуме).(может Д99?)
    Д68 К 51 18= перечислили

    Я просто рассмотрела вопрос, как я уже говорила, по аналогии с иностранцем.
    У нас был договор на услуги с нерезидентом, сумма договора допустим те же 100 руб. без НДС и все.
    Ему пофигу что мы должны за него НДС платить. По идее, мы должны сумму договора увеличить на сумму НДС или наоборот уменьшить причитаемые ему деньги.
    Увеличить сумму договора, включая в него НДС, это значит увеличить стоимость услуг. А мы расчитывали, что за эти услуги заплатим 100 руб. Но мы же еще 18 должны отдать.
    По идее мы должны с ним договориться на 82руб., плюс НДС 18=, тогда финансовый результат для нас такой-же - для нас получится те же 100. Но в этом случае для него будет меньше, а он "так не хочет".
    Если в договоре НДС нет, для нас стоимость услуг все равно увеличивается на эту НДС, я согласна, что мы отдадим эту-же сумму. Только мы НДС платим за свой счет.

    я так понимаю пока. Возможно еще не въехала. Завтра еще буду разбираться.


    Спасибо.

  27. #27
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    те. мы НДС начисляем к уплате как бы за счет арендодателя, тк это его НДС,
    Д19 К 68 18= (эту проводку видела здесь на форуме).(может Д99?)
    Д68 К 51 18= перечислили
    раз НДС нет,откуда это возьмется?

  28. #28
    PJ
    Гость
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    раз НДС нет,откуда это возьмется?
    Я уже совсем ничего не понимаю.

    Я не знаю, откуда оно там возьмется - на форуме прочитала эти проводки.

    Хорошо, отвлечемся от аренды - я не видела договора.
    Возьмем маленькую часть моих разборок.

    Допустим, у нас заключен договор с иностранцем, кот. не является резидентом, не имееет представительства и тд. Мы будем налоговым агентом. Я делаю с ним договор и в договоре мы пишем сумму 100 руб. т.е я должна ему 100 руб. за услуги.
    Или скажем, я не знала про агентский НДС напр. Иностранец тем более. Мы с ним договор выполнили, я ему 100 руб. отдала. И выясняется, что я как налоговый агент должна была заплатить за него 18 руб. НДС.
    Я в бюджет отдаю эти 18%, какие проводки я делаю и куда деваю этот НДС?

  29. #29
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Нет,давайте от иностранцев перейдем к нашему арендодателю.Вы ему по договору аренды должны 118 руб в т.ч. НДС 18 руб.Если бы это было ООО,вы бы оплатили ему все 118 руб.,если же это муниципальная аренда,вы платите 100 руб. арендатору и 18 руб за него в бюджет,в итоге все те же 118 руб.

  30. #30
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,203
    Если в договоре НДС нет, для нас стоимость услуг все равно увеличивается на эту НДС,
    Не факт. Если услуги оказываются фирмой на УСН, то и НДС нет вообще
    Я не знаю, откуда оно там возьмется - на форуме прочитала эти проводки.
    Где именно? Про что Вы читали?
    Я в бюджет отдаю эти 18%, какие проводки я делаю и куда деваю этот НДС?
    Я написала Вам все проводки по агентскому НДС. Что именно в них непонятно? Этот НДС ставится в вычет при расчете НДС.

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •