платим аренду ФГУП, НДС с нее заплатили частично.... во 2-м квартале был показан НДС начисленный как налог.агент правильно- с суммы оплаты.. к вычету не ставили совсем, хотя частично перечислили. на лицевике болтается переплата по карточке плательщика налогового агента... (природу переплаты не уяснила, не копала в 08г.) думаю - сколько ставить к вычету как нал. агент? может ставить все? т.е. все начисленное к уплате в качестве налог. агента с арендной платы?